hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về

  • Thread starter anhphuong07a
  • Ngày gửi
A

anhphuong07a

Guest
27/10/09
10
1
0
hải phòng
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
hạch toán bình thương 5/1/n+1:
hàng nhập kho ghi :
nợ tk 156 (152,153..)
nợ tk 133/
có 331
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Trường hợp của chị là ngày 31/12/N chị đã nhận được hoá đơn, nhưng chưa thanh toán và hàng chưa về.
đúng ra là ngày 31/12/N chị phải có bút toán
Nợ 151
Nợ 133
Có 331
nhưng chi chưa có bút toán này thi đến khi hàng về 5/1/N+1 chị ĐK bình thường
Nợ 152/153/156
Nợ 133
Có 331 (nếu như vẫn chua thanh toán tiền hàng)
 
vinhlong

vinhlong

Cao cấp
31/5/08
240
92
28
Vĩnh Long-Sài Gòn
Hóa đơn về nhưng hàng chưa về thi bạn có thể hạch toán như sau:
N151 ( hàng mua dang trên đường)
N1331
C111,112,331...
khi hàng về thì bạn hach toán N156/ C151

Còn bên người bán nếu cuối năm bán hàng đã xuất hóa đơn nhưng chưa giao hàng thì theo chuẩn mực kế toán chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu nhưng theo luật thuế thì phải nộp thuế phần này ( vì đã xuất hóa đơn)=> tạo ra một khoảng chênh lệch tạm thời ( lợi nhuận chịu thuế theo thuế> lợi nhuận chịu thuế của kế toán).

Thân chào bạn.
 
C

chandoicuti

Guest
24/10/09
5
0
0
36
soc trang
em cũng đòng ý với vĩnh long
N 151
N 133
c 111 112 ...
khi về thi xoá tk 151
N 156
C 151
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?

khi hóa đơn về trước hàng về sau thi khi nhận được hóa đơn thi bạn nên hạch toán ngay nợ tk151 (hàng mua đang đi đường)
nợ tk1331 (Thuế GTGT)
có tk331 (phải trả người bán)
và sau khi bạn nhận được hàng thì định khoản là nợ Tk156
có tk 151
như thế mới đúng chứ bạn không lập bút toán trước mà khi nhận được hàn rui mới lập như thế là sai rùi
 
G

gameexit

Guest
14/4/10
5
0
0
39
ha noi
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?

các dữ liệu mà bạn có:
1. mua một lô hàng trị giá 220triệu(GTGT10%)
2. hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán
3. ngày 31/12/N hoá đơn về nhưng hàng chưa về
4. đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N
5.đơn vị ghi sổ kế toán khi hàng nhập kho ngày 5/1/N+1
6. đến ngày 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
:005:Trong năm N:(Mình giả sử lô hàng mà bạn nói là nguyên liệu vật liệu)
ngày 31/12/N khi nhân được hoá đơn thì định khoản:
Nợ TK151: 200triệu
Nợ TK133(1331) :20triệu
Có TK331 :220triệu
:015:Khi sang đến năm N+1, khi hàng về đến thì:
Phản ánh nghiệp vụ tăng nguyên vật liệu (lô hàng):
N152:
C151:
khi đơn vị thanh toán tiền cho bên bán:
N331:
C111,112
 
P

phungnha1989

Guest
4/3/10
20
0
0
Ha Noi
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?

Trong năm N đơn vị đã mua trực tiếp tại kho của người bán thì trong năm N phải định khoản là:
Nợ TK 151 :200 triệu
Nợ TK 133 : 20 triệu
Có Tk 331: 220 triệu
Trong năm N+1 hàng về nhập kho thì: Nợ TK 156 :200 triệu
Có TK 151: 200 triệu
Theo tớ thì hạch toán như vậy!:015:
 
N

ngasv

Guest
24/3/10
4
0
0
TP Thanh Hóa
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?

Bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 151 : 200 tr
Nợ TK 1331: 20 tr
cÓ TK 331: 220 tr
Khi hàng về nhập kho ghi;
Nợ TK 152: 200tr
Có TK 151 200tr
Khi ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN CHO NHÀ CC GHI
Nợ TK1111112,311: 220TR
Có TK 331: 220tr
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Theo tôi, tại thời điểm hóa đơn về đến cơ quan ( ngày 30/12/n) bạn hạch toán
Nợ TK 151: 200
Nợ TK 133: 20
Có TK 331: 220
đến ngày 05/1/N+1 hàng về bạn hạch toán
Nợ 152/156/153...: 200
Có TK 151: 200
là OK
khi trả tiền thì hạch toán
Nợ 331/111or112
 
G

gameexit

Guest
14/4/10
5
0
0
39
ha noi
bạn hạch toán như sau:
Nợ tk 151 : 200 tr
nợ tk 1331: 20 tr
có tk 331: 220 tr
khi hàng về nhập kho ghi;
nợ tk 152: 200tr
có tk 151 200tr
khi đơn vị trả tiền cho nhà cc ghi
nợ tk1111112,311: 220tr
có tk 331: 220tr

ở nghiệp vụ cuối cùng bạn định khoản là nợ 111,112 thì có nghĩa là tiền dn tăng lên 1 lượng là 220tr ah, đây là phải trả nhà cc thì phải co111,112 chứ:
N331:220tr
c111,112...:220tr:069::069::069::069::069::069:
 
nalethanh88

nalethanh88

Cao cấp
9/3/10
244
7
18
Lâm Đồng
đơn vị mua một lô hàng trị giá 220 triệu(đã bao gồm cả thuế GTGT 10%),hàng đã giao ngày 30/12/N tại kho người bán.đến ngày 31/12/N hoá đơn đã về nhưng hàng chưa về .đơn vị không ghi chép nghiệp vụ này vào năm N mà chỉ ghi vào sổ sách kế toán khi hàng nhập kho vào ngày 5/1/N+1.đến thời điểm 31/12/N đơn vị chưa trả tiền cho người bán.
các bác ơi vấn đề trên hạch toán như thế nào?và phải sửa lại thế nào cho đúng?


* Hoá đơn về đk:
Nợ tk 151 200.000.000
Nợ tk 1331 20.000.000
Có tk 331 220.000.000
* Khi nhập kho hàng hoá:
Nợ tk 156 200.000.000
Có tk 151 200.000.000
:015::015:
 

Xem nhiều