phát hiện sai sót sau khi quyết toán

  • Thread starter vudao02
  • Ngày gửi
V

vudao02

Sơ cấp
18/3/10
6
0
0
Nam Định
Em mới làm kế toán.Công ty em phát hiện thiếu HĐGTGT từ tháng 9/09 nhưng đến tháng 3 mới phát hiện ra.Trong đó công ty em nộp quyết toán năm 2009 rồi. Cho em hỏi bây giờ em phải điều chỉnh sai sót như thế nào ạ? Các anh chị giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Em mới làm kế toán.Công ty em phát hiện thiếu HĐGTGT từ tháng 9/09 nhưng đến tháng 3 mới phát hiện ra.Trong đó công ty em nộp quyết toán năm 2009 rồi. Cho em hỏi bây giờ em phải điều chỉnh sai sót như thế nào ạ? Các anh chị giúp em với

Em nói vầy ai biết đuwofng đâu mà trả lời
Hóa đơn đó là hóa đơn đầu ra hay đầu vào? Và thiếu là thiếu ở đâu? Thiếu trên báo cáo thuế hàng tháng hay là thiếu trên sổ sách kế tóan?
Và sai sót này ảnh hưởng thế nào đến KQKD? hay ảnh hưởng thế nào đến báo cáo thuế? Và nếu em điều chỉnh thì BCTC ảnh huwỏng thế nào? Hay báo cáo thuế hàng ảnh hưởng thế nào? Số tiền là bao nhiêu và số chênh lệch sai sót ày đối với cty là có trọng yếu hay không?

Ủa! Em là KTT hay là KTV vậy? Nếu là KTV sao không hỏi KTT cách xử lý. Có thể đv với KTT em nói vậy thì KTT biết cái sai đó là gì rồi, nhưng trên diễn đàn thì mọi người khg biết đâu nếu em không nói rõ
 
V

vudao02

Sơ cấp
18/3/10
6
0
0
Nam Định
Công ty em tháng 9/09 đã kê khai HĐ GTGT đầu vào rồi. Nhưng đến tháng 4 em kiểm tra lại thì thấy thiếu HĐ này. Em đã làm tờ khai thuế GTGT bổ sung để nộp cho cơ quan thúê rồi. Nên giờ em muôn hỏi là em phải sửa sổ sách như thế nào ạ. Mình làm ngựơc lại bút toán có được không ạ.hay phải thêm những gì nữa ạ.
 
H

huonggiangkt

Guest
23/3/09
2
0
0
Hà Nội
Em chào các bác, e mới vào làm đầu năm nay phát hiện cty em làm quyết toán thuế TNDN mà ko tính phần được miễn giảm 30% (đã nộp bctc và quyết toán trước 30/3), vậy e xin hỏi là cty e có được trừ số thuế miễn giảm khi nộp thuế tndn nữa ko a? Xin các bác chỉ giúp em với ạ!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Công ty em tháng 9/09 đã kê khai HĐ GTGT đầu vào rồi. Nhưng đến tháng 4 em kiểm tra lại thì thấy thiếu HĐ này. Em đã làm tờ khai thuế GTGT bổ sung để nộp cho cơ quan thúê rồi. Nên giờ em muôn hỏi là em phải sửa sổ sách như thế nào ạ. Mình làm ngựơc lại bút toán có được không ạ.hay phải thêm những gì nữa ạ.


Đã đặt câu hỏi rất kỹ rồi mà em cũng cứ khăng khăng không trả lời. Đã hỏi số tiền là bao nhiêu và có ảnh hưởng như thế nào thì làm sao ai biết làm thế nào? làm sao biết phải điều chỉnh hồi tố hay không hồi tố? Làm ngược lại bút tóan là sao? Và sửa sổ sách là suẳ thế nào, làm gì có chuyện suẳ sổ sách trong kế tóan?
Không hiểu đặt câu hỏi rất cụ thể như vây mà khg trả lời cho chính xác.
Thôi thì trả lời đại coi như sai sót đó không trọng yếu, và cái hóa đơn này không khai báo thuế và cũng khg ghi sổ sách kế tóan. Nếu từ tháng 9/2009 mà đến tháng 4/2010 mới phát hiện ra thì hóa đơn này khg được khấu trừ nữa. Tòan bộ gia trị của hoa đơn hạch tóan vào chi phí hay giá vốn gì đó, hay tốn kho hay TK nào phù hợp của năm hiện tại
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
chi xuantham ơi!
Chị có thể cho em xin địa chỉ gmail của chị được ko ak?
Em rất ngưỡng mộ chị và e muốn được chị giải đáp khi gặp rắc rối
nếu được chị gửi thư cho em vào địa chỉ: th.hien80@gmail.com ak
Em cảm ơn chị trước
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
chi xuantham ơi!
Chị có thể cho em xin địa chỉ gmail của chị được ko ak?
Em rất ngưỡng mộ chị và e muốn được chị giải đáp khi gặp rắc rối
nếu được chị gửi thư cho em vào địa chỉ: th.hien80@gmail.com ak
Em cảm ơn chị trước
ak ak.!!

Cảm ơn em.
Em ơi hãy phát huy sức mạnh của cộng đồng đi. Thắc mắc gì thì cứ việc leo vào diễn đàn hỏi, vừa có cơ hội được nhiều người trả lời, vừa chia sẻ vấn đề này cho nhiều thành viên khác về cách xử lý . Hơn nữa khi trả lời sẽ có những phản biện, và càng làm rõ thì vấn đề mình nắm sẽ tốt hơn
 
V

vudao02

Sơ cấp
18/3/10
6
0
0
Nam Định
công văn gửi cơ quan thuế

Mọi người ơi cho em hỏi khi công ty mình đã làm xong giấy đăng ký kinh doanh mới thì cần phải gửi cho cơ quan thuế những giấy tờ gì để thông báo sự thay đổi đó. Và mình phải làm công văn thay đổi đó theo mẫu nào ạ. Em cảm ơn nhiều
 
M

minhthoi

Guest
19/1/10
1
0
0
tp hcm
Sua chua

Đã đặt câu hỏi rất kỹ rồi mà em cũng cứ khăng khăng không trả lời. Đã hỏi số tiền là bao nhiêu và có ảnh hưởng như thế nào thì làm sao ai biết làm thế nào? làm sao biết phải điều chỉnh hồi tố hay không hồi tố? Làm ngược lại bút tóan là sao? Và sửa sổ sách là suẳ thế nào, làm gì có chuyện suẳ sổ sách trong kế tóan?
Không hiểu đặt câu hỏi rất cụ thể như vây mà khg trả lời cho chính xác.
Thôi thì trả lời đại coi như sai sót đó không trọng yếu, và cái hóa đơn này không khai báo thuế và cũng khg ghi sổ sách kế tóan. Nếu từ tháng 9/2009 mà đến tháng 4/2010 mới phát hiện ra thì hóa đơn này khg được khấu trừ nữa. Tòan bộ gia trị của hoa đơn hạch tóan vào chi phí hay giá vốn gì đó, hay tốn kho hay TK nào phù hợp của năm hiện tại

Chao chi
Cty em tháng 10/2009 có 01 hóa đơn mua vào như sau: tổng tiền thanh toán trước thuế 4.000.000 ,VAT 400.000 nhưng :
-Trên báo cáo thuế tháng 10 lại kê khai sai như sau :40.000.000 ,VAT 4.000.000
-Hạch toán trên sổ lại sai luôn : N 156 40.000.000/N 1331 4.000.000/C 331 44.000.000
Và đến nay phát hiện sai sót trên, chi có thể giúp em cách sữa sai như thế nào.
Cảm ơn chị trước
 
gotasin

gotasin

Trung cấp
chi xuantham ơi!
Chị có thể cho em xin địa chỉ gmail của chị được ko ak?
Em rất ngưỡng mộ chị và e muốn được chị giải đáp khi gặp rắc rối
nếu được chị gửi thư cho em vào địa chỉ: th.hien80@gmail.com ak
Em cảm ơn chị trước

Sao mà bạn giống mình thế .
 
gotasin

gotasin

Trung cấp
Chao chi
Cty em tháng 10/2009 có 01 hóa đơn mua vào như sau: tổng tiền thanh toán trước thuế 4.000.000 ,VAT 400.000 nhưng :
-Trên báo cáo thuế tháng 10 lại kê khai sai như sau :40.000.000 ,VAT 4.000.000
-Hạch toán trên sổ lại sai luôn : N 156 40.000.000/N 1331 4.000.000/C 331 44.000.000
Và đến nay phát hiện sai sót trên, chi có thể giúp em cách sữa sai như thế nào.
Cảm ơn chị trước

Theo mình trường hợp này bạn phát hiện trong tháng nào thì bạn điều chỉnh trong tháng đó, điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ
 
P

P Mai

Guest
12/6/07
2
0
0
41
Ha noi
Bên công ty mình có trường hợp như này nhé:
Ngày 29/12/2010 mua mặt hàng A, SL 02 * 4,7tr. Kế toán mới không hiểu đó là hàng hoá cty mua là để bán nên đã khấu hoa toàn bộ sl 02 mặt hàng A đó trong tháng 12/2009. Sang tháng 1/2010, kế toán khác lại xuất hoá đơn 02 hàng A đó cho khách hàng. Bây giờ mình đến làm thì phát hiện ra sai sót đó, mong các bạn chỉ cách cho mình khắc phục ...sự cố đó :( . Tks các bạn nhỉu!
 
P

P Mai

Guest
12/6/07
2
0
0
41
Ha noi
Mọi người ơi cho em hỏi khi công ty mình đã làm xong giấy đăng ký kinh doanh mới thì cần phải gửi cho cơ quan thuế những giấy tờ gì để thông báo sự thay đổi đó. Và mình phải làm công văn thay đổi đó theo mẫu nào ạ. Em cảm ơn nhiều
Nếu là thay đổi nội dung trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì bạn làm TK08 (03 bản) cộng với giấy đăng ký kd và mã số thuế ( phô tô công chứng ) lên cơ quan thuế ( chế độ 1 cửa ). Cộng thêm công văn ghi rõ nội dung chỉnh sửa là ok! Sau 10 ngày ( ngày chỉnh sửa) bạn mà không đi nộp TK 08 đó thì sẽ bị phạt đó.
 
hue hue

hue hue

Cao cấp
7/1/10
226
1
18
Bắc ninh
Đã đặt câu hỏi rất kỹ rồi mà em cũng cứ khăng khăng không trả lời. Đã hỏi số tiền là bao nhiêu và có ảnh hưởng như thế nào thì làm sao ai biết làm thế nào? làm sao biết phải điều chỉnh hồi tố hay không hồi tố? Làm ngược lại bút tóan là sao? Và sửa sổ sách là suẳ thế nào, làm gì có chuyện suẳ sổ sách trong kế tóan?
Không hiểu đặt câu hỏi rất cụ thể như vây mà khg trả lời cho chính xác.
Thôi thì trả lời đại coi như sai sót đó không trọng yếu, và cái hóa đơn này không khai báo thuế và cũng khg ghi sổ sách kế tóan. Nếu từ tháng 9/2009 mà đến tháng 4/2010 mới phát hiện ra thì hóa đơn này khg được khấu trừ nữa. Tòan bộ gia trị của hoa đơn hạch tóan vào chi phí hay giá vốn gì đó, hay tốn kho hay TK nào phù hợp của năm hiện tại

chị cho em hỏi: năm 2009 bon em mua hàng về vì em mới vào làm nên đã hạch toán như sau: ngày invoice 18/07 nhưng đến ngày 26/07 em mới hạch toán luôn no 156/ co 111 250.000.000. vay la em da o thong qa 331 nen bang can đối pat sinh da bi giảm 250.000.000 con can doi ke toan thi chang sao. ma em nop BCTC nam 2009 roi. vay co sao o ah?
 
V

vudao02

Sơ cấp
18/3/10
6
0
0
Nam Định
Mọi người ơi có ai có công văn đăng ký sử dụng hoá đơn 1 trong 3 hình thức: tự in, đặt in, điện tử để gửi cơ quan thuế không. Ai có thì cho mình xin mẫu với nhé.
Thanks
 

Xem nhiều