Em mới làm kế toán.Công ty em phát hiện thiếu HĐGTGT từ tháng 9/09 nhưng đến tháng 3 mới phát hiện ra.Trong đó công ty em nộp quyết toán năm 2009 rồi. Cho em hỏi bây giờ em phải điều chỉnh sai sót như thế nào ạ? Các anh chị giúp em với
Công ty em tháng 9/09 đã kê khai HĐ GTGT đầu vào rồi. Nhưng đến tháng 4 em kiểm tra lại thì thấy thiếu HĐ này. Em đã làm tờ khai thuế GTGT bổ sung để nộp cho cơ quan thúê rồi. Nên giờ em muôn hỏi là em phải sửa sổ sách như thế nào ạ. Mình làm ngựơc lại bút toán có được không ạ.hay phải thêm những gì nữa ạ.
ak ak.!!chi xuantham ơi!
Chị có thể cho em xin địa chỉ gmail của chị được ko ak?
Em rất ngưỡng mộ chị và e muốn được chị giải đáp khi gặp rắc rối
nếu được chị gửi thư cho em vào địa chỉ: th.hien80@gmail.com ak
Em cảm ơn chị trước
Đã đặt câu hỏi rất kỹ rồi mà em cũng cứ khăng khăng không trả lời. Đã hỏi số tiền là bao nhiêu và có ảnh hưởng như thế nào thì làm sao ai biết làm thế nào? làm sao biết phải điều chỉnh hồi tố hay không hồi tố? Làm ngược lại bút tóan là sao? Và sửa sổ sách là suẳ thế nào, làm gì có chuyện suẳ sổ sách trong kế tóan?
Không hiểu đặt câu hỏi rất cụ thể như vây mà khg trả lời cho chính xác.
Thôi thì trả lời đại coi như sai sót đó không trọng yếu, và cái hóa đơn này không khai báo thuế và cũng khg ghi sổ sách kế tóan. Nếu từ tháng 9/2009 mà đến tháng 4/2010 mới phát hiện ra thì hóa đơn này khg được khấu trừ nữa. Tòan bộ gia trị của hoa đơn hạch tóan vào chi phí hay giá vốn gì đó, hay tốn kho hay TK nào phù hợp của năm hiện tại
chi xuantham ơi!
Chị có thể cho em xin địa chỉ gmail của chị được ko ak?
Em rất ngưỡng mộ chị và e muốn được chị giải đáp khi gặp rắc rối
nếu được chị gửi thư cho em vào địa chỉ: th.hien80@gmail.com ak
Em cảm ơn chị trước
Chao chi
Cty em tháng 10/2009 có 01 hóa đơn mua vào như sau: tổng tiền thanh toán trước thuế 4.000.000 ,VAT 400.000 nhưng :
-Trên báo cáo thuế tháng 10 lại kê khai sai như sau :40.000.000 ,VAT 4.000.000
-Hạch toán trên sổ lại sai luôn : N 156 40.000.000/N 1331 4.000.000/C 331 44.000.000
Và đến nay phát hiện sai sót trên, chi có thể giúp em cách sữa sai như thế nào.
Cảm ơn chị trước
Nếu là thay đổi nội dung trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì bạn làm TK08 (03 bản) cộng với giấy đăng ký kd và mã số thuế ( phô tô công chứng ) lên cơ quan thuế ( chế độ 1 cửa ). Cộng thêm công văn ghi rõ nội dung chỉnh sửa là ok! Sau 10 ngày ( ngày chỉnh sửa) bạn mà không đi nộp TK 08 đó thì sẽ bị phạt đó.Mọi người ơi cho em hỏi khi công ty mình đã làm xong giấy đăng ký kinh doanh mới thì cần phải gửi cho cơ quan thuế những giấy tờ gì để thông báo sự thay đổi đó. Và mình phải làm công văn thay đổi đó theo mẫu nào ạ. Em cảm ơn nhiều
Đã đặt câu hỏi rất kỹ rồi mà em cũng cứ khăng khăng không trả lời. Đã hỏi số tiền là bao nhiêu và có ảnh hưởng như thế nào thì làm sao ai biết làm thế nào? làm sao biết phải điều chỉnh hồi tố hay không hồi tố? Làm ngược lại bút tóan là sao? Và sửa sổ sách là suẳ thế nào, làm gì có chuyện suẳ sổ sách trong kế tóan?
Không hiểu đặt câu hỏi rất cụ thể như vây mà khg trả lời cho chính xác.
Thôi thì trả lời đại coi như sai sót đó không trọng yếu, và cái hóa đơn này không khai báo thuế và cũng khg ghi sổ sách kế tóan. Nếu từ tháng 9/2009 mà đến tháng 4/2010 mới phát hiện ra thì hóa đơn này khg được khấu trừ nữa. Tòan bộ gia trị của hoa đơn hạch tóan vào chi phí hay giá vốn gì đó, hay tốn kho hay TK nào phù hợp của năm hiện tại