Hạch toán rút TGNH về nhập quỹ TM?

  • Thread starter levanluong86
  • Ngày gửi
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
Chào các bạn. Mình có đọc được ý kiến của 1 bạn về NV này như sau:
Nợ TK 111/ Có TK 112 nhưng chỉ phản ánh ở TK 112, còn không phản ánh ở TK 111.
Mình thấy vô lý quá. Nếu hạch toán như thế thì vào sổ làm sao mà cân được chứ. Mình mới ra trường nên không thạo lắm. Các bạn cho ý kiến về vấn đề này thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
Chào các bạn. Mình có đọc được ý kiến của 1 bạn về NV này như sau:
Nợ TK 111/ Có TK 112 nhưng chỉ phản ánh ở TK 112, còn không phản ánh ở TK 111.
Mình thấy vô lý quá. Nếu hạch toán như thế thì vào sổ làm sao mà cân được chứ. Mình mới ra trường nên không thạo lắm. Các bạn cho ý kiến về vấn đề này thế nào?

úi giời, hạch toán thế là đúng rồi còn j nữa chứ
Sổ 112 ghi nợ
sổ 111 ghi có
Làm sao lai ko cân đc
thân!
 
D

ducnh85

Guest
15/4/10
2
0
0
hanoi
mình cũng chỉ mới biết đến kế toán nhưng rút tiền gửi NH mà ghi Nợ 111, có 112 lại chỉ phản ánh ở 112 không ở 111 thì khác gì đánh nhau, trên bảo dưới không nghe à??
 
P

phamlethu

Guest
Khi mình rút TGNH về quỹ tiền mặt thì mình phản ánh Nợ TK 111 và Có Tk112 là đúng rồi. Nếu bạn làm trên phần mềm thì chỉ cần vào phiếu thu tiền mặt là được. Xong rồi nó tự chuyển sang các sổ có liên quan.
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
mình cũng chỉ mới biết đến kế toán nhưng rút tiền gửi NH mà ghi Nợ 111, có 112 lại chỉ phản ánh ở 112 không ở 111 thì khác gì đánh nhau, trên bảo dưới không nghe à??

thế mình mới thắc mắc đưa lên đây để thảo luận.
 
T

trang dong

Sơ cấp
11/10/09
16
0
1
thanh pho vinh
Hiện tại, công ty mình cũng dùng phần mềm kế toán và khi mình rút tiền ngân hàng về nhập quỹ thì mình cũng ghi nợ TK111/ ghi có 112 khi báo cáo sổ sách và kiểm tra tài khoản thì tất cả đều cân đối. Nên vấn đề nay bạn không phải lăn tăn nhiều mà cứ thế là làm thôi.:015:
 
T

TATHIHOA

Guest
17/1/10
3
0
0
Ha Noi
Nếu là nghiệp vụ này thì hạch toán như sau này:
Nợ TK 111(chi tiết loại tiền):
Có TK 112 (chi tiết ngân hàng):
Vào sổ chi tiết sẽ cân
mình cũng làm như thế mà
 
T

thanhlongenet

Trung cấp
3/5/10
85
0
6
40
Hà Giang
Ai mà lại hạch toán kiểu kỳ cục vậy, chỉ có 1 bên Nợ thui àh, ặc...!chắc công ty này cũng sắp đứt rùi
 
H

huyhoang799

Sơ cấp
16/7/09
32
0
6
đà lạt
Nếu Cty bạn sử dụng PM kế toán thì khi rút tiền ngân hàng về bạn lập phiếu thu tiền mặt và hạch toán Nợ 111/Có 112 là xong. Còn nếu bạn làm thủ công bằng excel thì trên sổ quỹ TM và TGNH bạn phải nhập nghiệp vụ này vào, kể cả sổ cái chi tiết cũng vậy.
 
B

buivananh

Guest
14/4/10
1
0
0
hanoi
khi hach toan rut tien tu ngan hang ve ban HT: No 111 / co 112, khi co so phu cua ngan hang ve ban ko phai hach toan lan hai nhu vay so chi tiet cua ban van can ma
 
P

PhanVanLac

Guest
21/4/08
7
0
0
52
Thi tran Tan Chau - An Giang
Ồ ! Có chuyện vậy mà làm không được, này nhé bạn hãy về học lại phần Kế toán vốn bằng tiền đi, hình như lúc bạn học môn này bị lưu ban rùi thì phải ?
 
T

TrieuTu

Trung cấp
4/8/09
52
1
0
41
Nha Trang
có pak nào làm bên DV ko?mình đang "thác mác" về việc cty mình mua sim+card đt ,nhưng chỉ có bảng kê,ko có HĐ,như thế khi mình bán lẻ thì liệu có cần xuất HD ko?hay chỉ theo dõi riêng o ngoài,có cần thiết phải mua thêm sổ chi tiết theo dõi hàng bán ra ko?
 
W

waterfull

Trung cấp
15/1/10
154
0
0
hà nội
Nếu bạn làm trên phần mềm thì bạn vào phần sec tiền mặt hạch toán bình thường,còn nếu làm tay thì hạch toán trên cả 2 sổ chi tiết nha,sổ 111 và 112 ý và ghi rõ chứng từ nào là ok
 

Xem nhiều