Hoá đơn thông thường là đầu vào của DN thì kê khai vào mục nào

  • Thread starter ntxuan
  • Ngày gửi
N

ntxuan

Sơ cấp
5/3/10
14
0
0
ha noi
Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phuongthuy0511

Trung cấp
2/3/10
74
0
0
Hai Phong
Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:

Không kê vào đâu trên tờ khai cả bạn ah, chỉ cho vào chi phí để cuối năm làm quyết toán thuế TNDN.
 
N

nhungbv

Trung cấp
4/1/10
157
0
0
38
lao cai
Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:

chào bạn, hoá đơn thông thường đó của bạn phát sinh vào tháng 4 vậy bạn cho vào chi phí để tính thuế thu nhập DN, đến quý 2 năm 2010 bạn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bạn kê vào mục chi phí là được thôi.
 
P

PHUONGLANTBD

Trung cấp
27/11/09
93
6
18
HA NOI
Các bạn ấy nói đúng rồi đấy bạn ạ!Để cho vào chi phí tính thuế TNDN thôi.
 
L

lemai249

Sơ cấp
30/3/10
31
0
0
37
viet nam
thầy giáo dạy mình cũng nói là không được kê vào như vậy, nhưng mình thấy anh làm chỗ mình thì lại kê vào mục 3 ở bảng kê 01/2 đó, và không ghi thuế suất.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
thầy giáo dạy mình cũng nói là không được kê vào như vậy, nhưng mình thấy anh làm chỗ mình thì lại kê vào mục 3 ở bảng kê 01/2 đó, và không ghi thuế suất.

... do "mấy anh" ở chổ bạn làm không đúng :wall:

Cãi thầy là đá đè :004:
 

Xem nhiều