Hoá đơn mua NVL có sau hoá đơn bán hàng

  • Thread starter thegiao
  • Ngày gửi
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Các bác cho em hỏi. Khi công ty em mua cát, đá.. để xây dựng công trình theo hợp đồng, do chưa trả tiền ngay nên nhà cung cấp chưa viết hoá đơn. Khi công trình xây xong bên em xuất hoá đơn cho khách để thu tiền về. Có tiền bên em mới thanh toán được tiền mua NVL và lúc đó mới có hoá đơn. Vậy khi đó em hạch toán chi phí giá vốn của công trình như thế nào. Khi mua nguyên vật liệu em chỉ theo dõi ở sổ tay vì đưa vào sổ kế toán theo dõi không có giá tiền nên không em không đưa vào. Các bác giúp em với:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quangthang061187

Sơ cấp
21/8/09
13
0
0
38
hà nội
Theo mình bạn nên tạm hạch toán vào TK 337 " Thanh toán theo tiến độ" tức khi xuất HĐ tạm hạch toán là: Nợ TK 111,112/ Có TK 337, Có TK3331. Sau đó khi có hoá đơn đầu vào về bạn hạch toán được giá vốn, khi đó bạn hạch toán ghi nhận doanh thu: Nợ TK 337 / Có tK511. Bởi vì việc hạch toán doanh thu phải tương ứng ghi nhận 1 khoản chi phí hình thành lên khoản doanh thu đó. Nếu qua nhiều năm thì phải phân bổ doanh thu và chi phí. Về XDCB có 2 cách hạch toán ghi nhận doanh thu, bạn thử tham khảo thông tư 105 trong đó có hướng dẫn 6 chuẩn mực kế toán liên quan đến việc hạch toán xay dựng đó
 
T

thanhlongenet

Trung cấp
3/5/10
85
0
6
40
Hà Giang
Sao lại bên em mua cát,đá để xây dựng công trình, xong lại bên em xuất hoá đơn thê bạn ơi?, phải xem lại câu hỏi đi nhá:
Bạn hạch toán theo mình nhá:
- N621/C331,133
- N331/C111
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Sao lại bên em mua cát,đá để xây dựng công trình, xong lại bên em xuất hoá đơn thê bạn ơi?, phải xem lại câu hỏi đi nhá:
Bạn hạch toán theo mình nhá:
- N621/C331,133
- N331/C111

Bác này chưa đọc kỹ câu hỏi của em. công trình xây xong mình phải xuất hóa đơn nhưng vấn đề là hóa đơn mua NVL có sau hóa đơn bán hàng.
 
bongtrang999

bongtrang999

Cao cấp
25/1/10
325
4
0
38
Cần Thơ
Các bác cho em hỏi. Khi công ty em mua cát, đá.. để xây dựng công trình theo hợp đồng, do chưa trả tiền ngay nên nhà cung cấp chưa viết hoá đơn. Khi công trình xây xong bên em xuất hoá đơn cho khách để thu tiền về. Có tiền bên em mới thanh toán được tiền mua NVL và lúc đó mới có hoá đơn. Vậy khi đó em hạch toán chi phí giá vốn của công trình như thế nào. Khi mua nguyên vật liệu em chỉ theo dõi ở sổ tay vì đưa vào sổ kế toán theo dõi không có giá tiền nên không em không đưa vào. Các bác giúp em với:wall:

Mình nghĩ bạn có thể nhờ Cty bán NVL xuất cho phiếu giao hàng cho mỗi lần bạn nhận hàng và có đơn giá NVL trong đó. Bạn dựa vào ĐG đó mà hạch toán.
 
K

kingminhtinh

Guest
20/11/07
16
0
1
Long Biên - Hà Nội
Bạn nhập vật tư theo giao nhận thực tế và xuất dùng cho sản xuất, thi công bình thường (nguyên tắc đúng kỳ). Chi phí cấu thành giá thành và bạn xuất bán thành phẩm bình thường (khi được nghiệm thu), xuất hoá đơn đầu ra và ghi nhận doanh thu bình thường. Khi hoá đơn NVL về bạn chỉ hạch toán thêm phần tiền thuế (hàng về trước hoá đơn về sau), Nợ 133/Có 331, không ảnh hưởng đến giá thành, doanh thu.... Chỉ có điều là nên lấy đúng kỳ để cân đối thuế đầu vào, đầu ra cho hợp lý bạn ah.
 

Xem nhiều