M
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em

