Hướng dẫn hạch toán TSCĐ

  • Thread starter meo nho
  • Ngày gửi
M

meo nho

Trung cấp
27/2/08
98
0
0
tp.HCM
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

meo nho

Trung cấp
27/2/08
98
0
0
tp.HCM
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em

anh chị nào biết giúp em với
 
Sửa lần cuối:
T

tinyen

Sơ cấp
27/4/10
6
0
0
phú lâm
cty bạn mua TSCĐ thì hạch toán như sau:
nợ 211 , nợ 133 (nếu khấu trừ VAT)- có 111 : 72tr
khi đưa vào trích KH cho bộ phận bán hàng thì chỉ cần ghi:
nợ 214 - có 642 (chi phí quản lí tại cửa hàng):2tr
 
K

kingminhtinh

Guest
20/11/07
16
0
1
Long Biên - Hà Nội
Xuất TSCĐ là xuất bán hay là sao hả bạn?
Khi trích khấu hao, bạn định khoản:
Nợ TK liên quan (bp bán hàng là 641): (hàng tháng là 2trđ như bạn nói)
Có TK 214
Đến tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa? câu này khó hiểu quá. Nếu trích đến tháng 04 mà đã trích hết khấu hao thì từ tháng sau bạn dừng trích khấu hao thôi. Nguyên giá và khấu hao đã trích vẫn nằm trên TK tương ứng chứ. Nếu bạn thanh lý thì mới điều chỉnh giảm TK 211, 214 và các TK tương ứng khác.
 
M

meo nho

Trung cấp
27/2/08
98
0
0
tp.HCM
Xuất TSCĐ là xuất bán hay là sao hả bạn?
Khi trích khấu hao, bạn định khoản:
Nợ TK liên quan (bp bán hàng là 641): (hàng tháng là 2trđ như bạn nói)
Có TK 214
Đến tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa? câu này khó hiểu quá. Nếu trích đến tháng 04 mà đã trích hết khấu hao thì từ tháng sau bạn dừng trích khấu hao thôi. Nguyên giá và khấu hao đã trích vẫn nằm trên TK tương ứng chứ. Nếu bạn thanh lý thì mới điều chỉnh giảm TK 211, 214 và các TK tương ứng khác.
TSCĐ này đưa vào sử dụng chứ không phải bán, tại mình tưởng khi đưa vào sử dụng thì ghi xuất TSCĐ nên tài khoản 211 mới hết. có lẽ mình nói chưa rõ nên mọi người khó hiểu.
Cho mình hỏi TSCĐ vẫn nằm nguyên ở 211 phải ko ạ, mỗi tháng trích khấu hao thì bên có 214 tăng lên và tăng dần đến khi hết thời hạn khấu hao thì bên N 211 và C 214 bằng nhau phải không bạn. còn trích khấu hao thì ghi
N641 / C214. sau đó 641 đưa vào kết chuyển chi phí đúng ko ạ. nếu thấy phần nào mình chưa đúng nhờ mọi người góp ý
 
nalethanh88

nalethanh88

Cao cấp
9/3/10
244
7
18
Lâm Đồng
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em

Mua tscd:
Nợ tk 211
Nợ tk 1331
Có tk 111,112,331
Trích khấu hao:
Nợ tk 641 2.000.000
Có tk 214 2.000.000:015:
Bạn nói xuất tscd nghĩa là sao?
Có 2 trường hợp làm giảm tscd: thanh lý, nhượng bán hoặc khấu hao hết. Bạn
hạch toán như sau:
Nợ tk 214 72.000.000
Có tk 211 72.000.000
Nếu có chênh lệch thì dùng tk 811/711 để điều chỉnh.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
bạn chỉ cần hạch toán như tn thôi:
a, nợ TK 211: giá chưa thuế
nợ TK 133: thuế VAT (nếu có)
có TK 331,111,112...: 72tr
b, nợ TK 641: 2tr
có TK 214: 2tr
vì công ty bạn ko nhượng bán tài sản nên ko có chuyện ko còn nợ TK 211 khi mà đưa vào sử dụng đâu
 
B

bichtien1990

Guest
5/5/10
2
0
0
35
long an
xin mau bao cao thuc tap ke toan xa

em dang chuan bi di thuc tap ke toan o xa nhung hien tai e chua biet fai lam bao cao thuc tap nhu the nao.Xin giup e voi co ai co mau bao cao thuc tap ke toan xa thi cho e xin voi nha.Em dang rat can mau de tham khao va lam bao cao thuc tap,em cam on
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em
 
T

thanhlongenet

Trung cấp
3/5/10
85
0
6
40
Hà Giang
Mua TSCĐ: N211 Giá chưa thuế
N133 thuế GTGT đầu vào
C111 nguyên giá tài sản
Cuối năm thì phân bổ cho bộ phận bán hàng
N641 18.000.000đ
C214 18.000.000đ
 
H

Huyen2001

Guest
15/3/09
2
0
0
41
Yên Bái
Tớ làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp mới được giao làm tài sản nhưng tớ ko hiểu cách tính hao mòn của đơn vị nhà nước. Tài sản của mình cuối năm ngoái kiểm kê một số bị hỏng nhưng thời gian tính hao mòn vẫn còn thì làm thế nào, cách báo tăng giảm tài sản như thế nào
giúp tớ với nhé
 
D

diepdung

Trung cấp
21/3/08
80
0
0
50
Hà nội
Chào cả nhà. các anh chị hạch toán giúp em.
Cty mua 1 TSCĐ 72 triệu,trích kấu hao trong 36 tháng, mỗi tháng trích 2 triệu
bắt đầu trích khấu hao vào tháng 4. TSCĐ này đưa vào bộ phận bán hàng đầu tháng 4
Vậy khi xuất TSCĐ này mình định khoản như thế nào?
tháng 4 trích khấu hao thì định khoản như thế nào, đến cuối tháng 4 thì trên tài khoản 211 sẽ ko còn số tiền TSCĐ này nữa và sẽ chuyển qua tài khoản ạ
anh chị hạch toán chi tiết từng bước giúp em với, vì mới bắt đầu làm bên kế toán TSCĐ nên em cha biết. mong mọi người giúp em

Theo mình thì thế này:
Thứ 1: Không hạch toán xuất TSCĐ khi mà TSCĐ đưa vào sử dụng ở bộ phận bán hàng. Chỉ làm biên bản giao nhận TSCĐ thôi
Thứ 2: Cuối tháng 4 hạch toán trích KH TSCĐ:
Nợ TK 6421 (Nếu theo QĐ 48): 2 triệu
CÓ TK 214 : 2 triệu
 
Sửa lần cuối:
D

diepdung

Trung cấp
21/3/08
80
0
0
50
Hà nội
Cho mình hỏi TSCĐ vẫn nằm nguyên ở 211 phải ko ạ, mỗi tháng trích khấu hao thì bên có 214 tăng lên và tăng dần đến khi hết thời hạn khấu hao thì bên N 211 và C 214 bằng nhau phải không bạn. còn trích khấu hao thì ghi
N641 / C214. sau đó 641 đưa vào kết chuyển chi phí đúng ko ạ. nếu thấy phần nào mình chưa đúng nhờ mọi người góp ý[/QUOTE]

Điều này thì OK.
 
R

roingaymaiseden16

Guest
14/9/09
6
0
0
36
Ha Noi
Tớ làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp mới được giao làm tài sản nhưng tớ ko hiểu cách tính hao mòn của đơn vị nhà nước. Tài sản của mình cuối năm ngoái kiểm kê một số bị hỏng nhưng thời gian tính hao mòn vẫn còn thì làm thế nào, cách báo tăng giảm tài sản như thế nào
giúp tớ với nhé
Phần này ở trong quyển chế độ kế toán hành chính sự nghiệp có viết rất rõ, bạn có thể tham khảo sách: Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp , bài tập và lập BCTC của tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà , nếu mình nhớ không nhầm thì sách này của nhà xuất bản Tài chính

Tớ thấy sách viết khá kỹ, bạn tìm tham khảo nhe'!
Chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ!:015:
 
N

ngkd

Guest
7/5/10
10
0
0
Ha Noi
Bạn làm như sau:
Khi mua về TSCĐ, ta hạch toán như sau:
No 211 72tr
No 1331 (nếu có thuế GTGT)
Có 111 72tr
Tính khẩu hao, hạch toán như sau:
No 214 72tr
Có 211 72tr
(Ta có thể đinh khoản bút toán này luôn cũng được, hoặc để khi nào mình trích khấu hao hết thì làm vần được)
Từ tháng 4 trở đi đến hết 36 tháng, mỗi tháng ta trích khấu hao như sau:
Nơ 6421 2tr (Bộ phận bán hàng) (theo QĐ 48 bạn nhé)
Có 214 2tr
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Đây có thể là trường hợp TSCĐ mua về một thời gian rồi mới đưa ra sử dụng. Vì thế mới có chuyện xuất TSCĐ ra sử dụng. Nếu việc mua sắm TSCĐ kéo dài trong nhiều kỳ, bạn có thể tập hợp chi phí mua sắm qua TK 2411, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì ghi tăng TK 211 theo NG. Khi sử dụng thì tính hao mòn vào chi phí Nợ 627, 641, 642 / Có 214. Khi nào bán, thanh lý mới ghi giảm TK 211 và 214. Các nội dung hạch toán này đều có hướng dẫn ở các giáo trình về Kế toán doanh nghiệp.

To ngkd :
Tính khẩu hao, hạch toán như sau:
No 214 72tr
Có 211 72tr
(Ta có thể đinh khoản bút toán này luôn cũng được, hoặc để khi nào mình trích khấu hao hết thì làm vần được)
Nội dung hạch toán này được hướng dẫn ở văn bản nào vậy bạn ?
 
Sửa lần cuối:
L

lechanh89

Guest
7/11/09
1
0
0
ha noi
Tớ làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp mới được giao làm tài sản nhưng tớ ko hiểu cách tính hao mòn của đơn vị nhà nước. Tài sản của mình cuối năm ngoái kiểm kê một số bị hỏng nhưng thời gian tính hao mòn vẫn còn thì làm thế nào, cách báo tăng giảm tài sản như thế nào
giúp tớ với nhé

ở đv hcsn thì tính hao mòn theo năm tức là tscđ nào tăng trong năm nay thì năm sau mới tính hao mòn còn tscđ nào giảm trong năm nay thì năm sau mới thôi tính hao mòn
những tscđ còn hao mòn nhưng k sd nữa thì k đc tính hao mòn
những tscđ hết hao mòn mà vẫn sd thì cũng k đc tính hao mòn
khi tính hao mòn ban hạch toán như sau
nợ tk 466
có tk 214
khi bạn kk ma thấy tscđ bị hỏng thì bạn báo cáo và chờ xử lý
chứ ở đây bạn chưa đc ghi tăng hay giảm tscđ
 
Y

yi cui

Sơ cấp
9/12/12
9
1
1
tp hcm
Ðề: hướng dẫn hạch toán TSCĐ

xin chào các anh chị, cho em hỏi giúp về tk 211 và tk153
211 -trên 10 -sử dụng > 1 năm
15-dưới 10 tr -sử dụng < 1 năm
cty em mua 2 con chuột 890 X2 = 1,780k
1,618,182 + vat 161,818 = 1,1780,000 bảo hành 2 năm
vậy dựa vào đâu để xác minh tuổi thọ của của công cụ, hay tài san ?
có phải dựa vào số tiền trên 10 tr thì đua no vào tài sản k ạ?
và phí này phải đinh khoản thế nào ạ? cám ơn các anh / chị.
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: hướng dẫn hạch toán TSCĐ

Bạn xem con chuột bạn mua có đáp ứng được tiêu chuẩn này ko?, nếu có bạn xếp vào TSCĐ, còn nếu chưa đủ tiêu chuần thì xem con chuột là CCDC
Những tài sản thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;
c. Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;
d. Có giá trị theo quy định hiện hành (từ 10.000.000 đồng trở lên).
Việc xđ thời gian trích khấu hao Tài sản bạn tham khảo TT203/2009/TT-BTC hd chế độ quản lý sd và trích khấu hao

Thì rỏ ràng con chuột là CCDC, thì đối với CCDC ng ta sẽ phân bổ vào CP theo 1 khoản thời gian nào đó tùy ý, có thể 3 tháng, 6 tháng....tùy theo sự cân đối giữa Doanh thu và CP
VD: Nếu bạn phân bổ 1 lần (100%), N 642 / C 153
Nếu bạn phân bổ dần N 142 (242) / C 153, N 642 / C 142 (242)
 
Y

yi cui

Sơ cấp
9/12/12
9
1
1
tp hcm
Ðề: hướng dẫn hạch toán TSCĐ

Cám ơn -quynhhuong0291 nhiều nhé
 
L

liendalat

Sơ cấp
28/12/12
23
0
1
Lâm đồng
Ðề: Hướng dẫn hạch toán TSCĐ

Đối tất cả các tài sản ở doanh nghiệp NN đều thành lập hội đồng kiểm kê cuối năm, hội đồng đó sẽ làm nhiệm vụ ghi nhận hiện trạng của tất cả tài sản (hội đồng đó gồm kế toán, HCNS,Ban giám đốc,...tuỳ theo mô hình doanh nghiệp) và đề xuất xử lý tài sản, căn cứ trên đó Ban điều hành ra quyết định xử lý (tuỳ theo quyết định đưa ra hướng xử lý nào thì xử lý theo hướng đó
 

Xem nhiều