tài sản cố định thuê tài chính ?

  • Thread starter bluerose121
  • Ngày gửi
B

bluerose121

Sơ cấp
13/9/09
20
0
0
36
hà nội
Cho em hỏi 1 chút về tài sản cố định thuê tài chính và tài khoản liên quan ạ.
1, Có nghiệp vụ: ngày 1/12/N công ty nhận bàn giao 1 TSCĐHH theo hợp đồng thuê tài chính, thời hạn thuế 5 năm. Giá trị hợp lý TS thuê là 3 000 000, lãi thuê phải trả 1 % /tháng
--> nghiệp vụ này , ta có ghi Có TK 315 không? . Nếu ghi Có Tk315 thì tính cho tháng 12 hay cả niên độ.
2, Trong 2 nghiệp vụ khác nhau, 1 nghiệp vụ là nhận hóa đơn, 1 nghiệp vụ thanh toán, đều trong 1 ngày 31/12 thì có được xem là trả tiền ngay không?
ví dụ như: NV 5 : ngày 31/12. công ty nhận đc hóa đơn GTGT về thuê tài sản số nợ gốc phải trả trong tháng 12 là 50 000, thuế GTGT là 2 500, tiền lãi phải trả 30 000
NV6 : công ty chuyển TGNH thanh toán tiền thuê tài sản cố định thuê TC đã nhận được giấy báo nợ
nếu 2 nghiệp vụ đó thì có đc xem là trả tiền ngay ko?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nalethanh88

nalethanh88

Cao cấp
9/3/10
244
7
18
Lâm Đồng
Cho em hỏi 1 chút về tài sản cố định thuê tài chính và tài khoản liên quan ạ.
1, Có nghiệp vụ: ngày 1/12/N công ty nhận bàn giao 1 TSCĐHH theo hợp đồng thuê tài chính, thời hạn thuế 5 năm. Giá trị hợp lý TS thuê là 3 000 000, lãi thuê phải trả 1 % /tháng
--> nghiệp vụ này , ta có ghi Có TK 315 không? . Nếu ghi Có Tk315 thì tính cho tháng 12 hay cả niên độ.
2, Trong 2 nghiệp vụ khác nhau, 1 nghiệp vụ là nhận hóa đơn, 1 nghiệp vụ thanh toán, đều trong 1 ngày 31/12 thì có được xem là trả tiền ngay không?
ví dụ như: NV 5 : ngày 31/12. công ty nhận đc hóa đơn GTGT về thuê tài sản số nợ gốc phải trả trong tháng 12 là 50 000, thuế GTGT là 2 500, tiền lãi phải trả 30 000
NV6 : công ty chuyển TGNH thanh toán tiền thuê tài sản cố định thuê TC đã nhận được giấy báo nợ
nếu 2 nghiệp vụ đó thì có đc xem là trả tiền ngay ko?

1/ Nghiệp vụ này bạn ghi có tk 315 và tính cho tháng 12 thôi nhé.
2/ Không được xem là trả tiền ngay đâu bạn a, bạn phải dk:
+Nợ tk 315 50.000
Nợ tk 133 25.000
Nợ tk 635 30.000
Có tk 331 105.000
+ Nợ tk 331 105.000
Có tk 112 105.000:015:
 
V

vinhcoc6

Guest
17/3/10
22
0
1
Quảng Ninh
Mình nghĩ NV 1: Khi nhận TSCĐ thuê tài chính thì mình ghi Nợ 212: GTTS
Có 342 (TS thuê 5 năm): GT ko VAT
Có 138 : VAT
Khi bạn trả tiền thuê : Ghi nợ 342: gốc, Nợ 635: lãi. Có 112:
Khi bên cho thuê xuất hóa đơn TTC: Ghi nợ 133/ có 138: Phần VAT.
Đến 31/12 bạn chuyển phần trả trong năm tới định khoản Nợ 342/ Có 315.
Còn ý thứ 2 bạn hỏi mình nghĩ bạn cũng định khoản như mình trả lời ở trên.OK
 

Xem nhiều