Em có tinh huống thế này không biết lam sao.
Công việc sửa chữa TSCD hoàn thành trong thán ở bộ phận văn phòng số thực chi là 7.000 , số trích trước là 7.200.
Như thế mình định khoản:
NỢ TK 335:7.200
CÓ TK 2413:7.000
CÓ TK 642:200
Cuối tháng xác định KQKDNhư thế thì việc giảm chi phí này kết chuyển như thế nào đây.
Công việc sửa chữa TSCD hoàn thành trong thán ở bộ phận văn phòng số thực chi là 7.000 , số trích trước là 7.200.
Như thế mình định khoản:
NỢ TK 335:7.200
CÓ TK 2413:7.000
CÓ TK 642:200
Cuối tháng xác định KQKDNhư thế thì việc giảm chi phí này kết chuyển như thế nào đây.