Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

DANG KIM YEN

Sơ cấp
Chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?Có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
 
chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!

n811/c111,112.
 
chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
bạn cho vào tk 811 nhé nhung khi cuôi năm quyết toán thuế tndn ko đua số tiền nọp phạt này vào cp hợp lý
thân
 
Trường hợp của bạn phải hạch toán 2 lần nhé
- Lần đầu: khi nhận được thông báo phạt hoặc khi đi nộp phạt biết được số tiền chính xác bị phạt bao nhiêu hạch toán
Nợ TK 821; Có TK 333
Lần 2: Khi nộp phạt, hạch toán
Nợ TK 333; Có TK 111 hoặc 112
 
mình nghĩ là phải cho vào 811 chứ.và phần này là phần nằm trong quy định ko được tính chi phí TNDN đâu
 
nếu nộp chậm do lỗi của bạn thì bỏ tiền túi ra bù đắp cho khoẻ;
nếu do Giám đốc thì giám đốc bỏ tiền, hehe
nếu do lỗi khách quan thì bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế
 
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

haizzzz..... Vậy mà Kế toán trước của Cty mình lại hạch toán nộp vi phạm hành chính
Nợ 1421
Có 112
:wall:

Vậy mình fai làm sao đối với trường hợp này hả cả nhà :018:
 
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

cho vào nợ 421 hoặc nợ 811 đều được cả.
ghi nợ 1421
có 112
thì hạch toán điều chỉnh thôi
nợ 811/421
có 1421
 
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

Khoản nộp phạt này không được tính vào chi phí hợp lý nên phải hạch toán vào TK 421 nếu lãi, còn lỗ thì cho vào 411 giảm nguồn vốn
 
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

haizzzz..... Vậy mà Kế toán trước của Cty mình lại hạch toán nộp vi phạm hành chính
Nợ 1421
Có 112
:wall:

Vậy mình fai làm sao đối với trường hợp này hả cả nhà :018:

Bạn kiểm tra lại xem kế toán cũ hạch toán vào 142 hay 421. Nếu đã hạch toán vào 421 thì không sao nhưng nếu 142 thì bạn làm bút toán điều chỉnh nhé
 
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

Chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?Có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
Vì nộp phạt ko phải là cp hợp lý nên theo mình bạn nên định khoản 421/111,112. Vì đằng nào cuối năm khoản này cũng làm giảm lợi nhuận mà ko kết chuyển qua 911 nên đưa vào 421 là hợp lý nhất
Chúc bạn may mắn
 
Back
Top