chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
bạn cho vào tk 811 nhé nhung khi cuôi năm quyết toán thuế tndn ko đua số tiền nọp phạt này vào cp hợp lýchào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
haizzzz..... Vậy mà Kế toán trước của Cty mình lại hạch toán nộp vi phạm hành chính
Nợ 1421
Có 112
:wall:
Vậy mình fai làm sao đối với trường hợp này hả cả nhà :018:
Vì nộp phạt ko phải là cp hợp lý nên theo mình bạn nên định khoản 421/111,112. Vì đằng nào cuối năm khoản này cũng làm giảm lợi nhuận mà ko kết chuyển qua 911 nên đưa vào 421 là hợp lý nhấtChào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?Có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!