Điều chuyển TSCD - Kế toán máy

  • Thread starter gamondeeluxe
  • Ngày gửi
G

gamondeeluxe

Guest
20/5/10
5
0
0
74
Hưng Yên
Bên mình đang triển khai phần mềm kế toán - phần hành tài sản cố định:
Nhóm triển khai đưa tra TH:
Trường hợp: điều chuyển giữa các phòng ban, bộ phận và làm thay đổi tài khoản hạch toán nguyên giá, khấu hao, tài khoản hạch toán chi phí khấu hao của tài sản thay đổi sẽ thực hiện điều chuyển nhóm tài sản.
Giải pháp:
Để có thể thực hiện chuyển nhóm tài sản, kế toán tài sản cố định phải:
- Tạo một 1 mã TS mới
- Thực hiện chuyển giá trị của mã TS cũ sang mã TS mới vừa tạo
- Khi đó toàn bộ giá trị nguyên giá, khấu hao lũy kế của mã tài sản cũ sẽ được chuyển sang mã tài sản mới. Hệ thống sẽ lưu mã TS cũ trên phần thông tin chung của mã tài sản mới.
Hạch toán:
Nợ TK 211xxxxxxx, 212xxxxxxx… nguyên giá của tài sản nhận (TK hạch toán tự động theo mãTS)
Có TK 214xxxxxxx của tài sản nhận (Tự động)
Nợ TK 214xxxxxxx của TS chuyển (Tự động)
Có TK 211xxxxxxx, 212xxxxxxx… nguyên giá của tài sản chuyển (TK hạch toán tự động theo mãTS)
Xin hỏi như thế có hợp lý không.
Theo ý cá nhân mình thì không nhất thiết (được) tạo tài sản mới trong trường hợp này. Cần tách ra 1. Điều chỉnh tăng giảm 2. Chuyển bộ phận sử dụng - tính chi phí.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhtrungacc

anhtrungacc

Trung cấp
20/10/08
190
1
18
Ha noi
TSĐ của công ty

Bên mình đang triển khai phần mềm kế toán - phần hành tài sản cố định:
Nhóm triển khai đưa tra TH:
Trường hợp: điều chuyển giữa các phòng ban, bộ phận và làm thay đổi tài khoản hạch toán nguyên giá, khấu hao, tài khoản hạch toán chi phí khấu hao của tài sản thay đổi sẽ thực hiện điều chuyển nhóm tài sản.
Giải pháp:
Để có thể thực hiện chuyển nhóm tài sản, kế toán tài sản cố định phải:
- Tạo một 1 mã TS mới
- Thực hiện chuyển giá trị của mã TS cũ sang mã TS mới vừa tạo
- Khi đó toàn bộ giá trị nguyên giá, khấu hao lũy kế của mã tài sản cũ sẽ được chuyển sang mã tài sản mới. Hệ thống sẽ lưu mã TS cũ trên phần thông tin chung của mã tài sản mới.
Hạch toán:
Nợ TK 211xxxxxxx, 212xxxxxxx… nguyên giá của tài sản nhận (TK hạch toán tự động theo mãTS)
Có TK 214xxxxxxx của tài sản nhận (Tự động)
Nợ TK 214xxxxxxx của TS chuyển (Tự động)
Có TK 211xxxxxxx, 212xxxxxxx… nguyên giá của tài sản chuyển (TK hạch toán tự động theo mãTS)
Xin hỏi như thế có hợp lý không.
Theo ý cá nhân mình thì không nhất thiết (được) tạo tài sản mới trong trường hợp này. Cần tách ra 1. Điều chỉnh tăng giảm 2. Chuyển bộ phận sử dụng - tính chi phí.

Tôi chưa hiểu cách quản lý TSCĐ bên cty bạn.
TSCĐ là chung của cty, luân chuyển các phòng ban thì vẫn thuộc TSCĐ của cty chứ.
 
V

Vando

Cao cấp
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
Mỗi phần mềm có một giới hạn trong khả năng thực hiện.
Bạn đang triển khai PM gì vậy?
 

Xem nhiều