Thật là khó khi từ 01 câu hỏi (1 người hỏi) thành nhiều câu hỏi (của nhiều người khác) Vậy thì bạn chỉ ra cách hạch toán từng trường hợp để bạn minhbtl và mọi người cùng biết
1. Bạn MinhBtl: "Mình có (một nghiệp vụ) như sau : Nhập mua 30 bộ máy tính xách tay, với đơn giá 13.500.000/1c. VAT 10%. Thanh toán = chuyển khoản. C.ty được KH (triết khấu) 3%. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng :
No 156 : 405.000.000
No 1331 : 40.500.000
Co 112 : 445.500.000
- Được hưởng triết khấu :
No 112 : 13.365.000Co 156 : 12.150.000
Co 1331 : 1.215.000
Vay cho mình hỏi, khi mình bán lô hàng trên, thì mình tính giá vốn như thế nào ? (vấn tính theo giá nhập ban đầu, hay phải trừ đi khoản đã được hưởng triết khấu).
Hãy giúp minh. Cảm ơn mọi người nhiều giá"
* Các bạn chú ý những dấu ngoặc mình thêm vào để nhấn mạnh nhé. Nếu là TKTM của 1 NV mua hàng - 1 Hóa đơn thì đây là điều vô lý (chả lẽ kế toán bên bán không hiểu) vì đơn giá ghi trong hóa đơn theo qui định phải là giá đã trừ KM không thể khác, vì đây là qui định. Nên đề nghị bạn hỏi nên xem lại. Các bạn Hoàngnam, giang3v nói đúng trong trường hợp khuyến mại rồi.
2. Bạn Minhlt: “Các bác cho em hỏi với! Em mua hàng cuối mỗi tháng sẽ được hưởng một khoản (chiết khấu doanh số)! Cái đó em phải hạch toán vào đâu nhỉ! Cuối tháng sau họ sẽ giảm trừ tiền (chiết khấu thanh toán) trên một tờ hóa đơn TC! Tài khoản định khoản thế nào các bác giúp em với! Nếu được các bác làm ơn ép nick của em vào giúp em với vì em ko biết mở bài các bác giúp em ở chỗ nào! Nick của em trên Skypy là hongvangcogai hoac nick tren yahoo là
cobebuongbinh1231281@yahoo.com hoặc các bác gửi mail giúp em theo địa chỉ:
minhlt.comfor@gmail.com! Em cảm ơn các bác nhiều!”
* Các bạn có hiểu là triết khấu gì không ? Mình thì chịu ? Trừ phi được trực tiếp đọc hợp đồng thương mại của Công ty bạn ấy.
* Vì thế mình đề nghị các bạn hỏi nên ngắn gọn, chính xác, nhất quán từ ngữ để mọi người hiểu ! Việc hạch toán còn lại không khó .
Chúc thành công :wall: