Hưởng chiết khấu khi mua hàng

  • Thread starter minhbtl
  • Ngày gửi
M

minhbtl

Guest
2/4/10
5
0
0
Hà Nội
Mình có một nghiệp vụ như sau : Nhập mua 30 bộ máy tính xách tay, với đơn giá 13.500.000/1c. VAT 10%. Thanh toán = chuyển khoản. C.ty được KH triết khấu 3%. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng :
No 156 : 405.000.000
No 1331 : 40.500.000
Co 112 : 445.500.000
- Được hưởng triết khấu :
No 112 : 13.365.000
Co 156 : 12.150.000
Co 1331 : 1.215.000
Vay cho mình hỏi, khi mình bán lô hàng trên, thì mình tính giá vốn như thế nào ? (vấn tính theo giá nhập ban đầu, hay phải trừ đi khoản đã được hưởng triết khấu).
Hãy giúp minh. Cảm ơn mọi người nhiều giá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Mình có một nghiệp vụ như sau : Nhập mua 30 bộ máy tính xách tay, với đơn giá 13.500.000/1c. VAT 10%. Thanh toán = chuyển khoản. C.ty được KH triết khấu 3%. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng :
No 156 : 405.000.000
No 1331 : 40.500.000
Co 112 : 445.500.000
- Được hưởng triết khấu :
No 112 : 13.365.000
Co 156 : 12.150.000
Co 1331 : 1.215.000
Vay cho mình hỏi, khi mình bán lô hàng trên, thì mình tính giá vốn như thế nào ? (vấn tính theo giá nhập ban đầu, hay phải trừ đi khoản đã được hưởng triết khấu).
Hãy giúp minh. Cảm ơn mọi người nhiều giá
Nếu chiết khấu thương mại đã trừ ngay trên HĐ thì bạn nhập kho theo giá đã trừ chiết khấu và tất nhiên bạn đã biết giá xuất kho là bao nhiêu rồi.
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
mình có một nghiệp vụ như sau : Nhập mua 30 bộ máy tính xách tay, với đơn giá 13.500.000/1c. Vat 10%. Thanh toán = chuyển khoản. C.ty được kh triết khấu 3%. Mình định khoản như sau:
- mua hàng :
No 156 : 405.000.000
no 1331 : 40.500.000
co 112 : 445.500.000
- được hưởng triết khấu :
No 112 : 13.365.000
co 156 : 12.150.000
co 1331 : 1.215.000
vay cho mình hỏi, khi mình bán lô hàng trên, thì mình tính giá vốn như thế nào ? (vấn tính theo giá nhập ban đầu, hay phải trừ đi khoản đã được hưởng triết khấu).
Hãy giúp minh. Cảm ơn mọi người nhiều giá

nợ 156: 391.635.000
nợ 133: 40.500.000
có 112: 432.135.000
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc
nợ 156: 391.635.000
nợ 133: 40.500.000
có 112: 432.135.000
đó là đối với trường hợp phần chiết khấu của hoá đơn đó là toàn bộ của các mặt hàng trên hoá đơn đó. Còn khi cuối tháng họ mới trừ phần chiết khấu thì tính sao? không thể hạch toán như trên được vì phần chiết khấu là của toàn bộ các mặt hàng trong tháng.mình đang vướng mắc vấn đề này mọi người cho ý kiến với!thanks!
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
đó là đối với trường hợp phần chiết khấu của hoá đơn đó là toàn bộ của các mặt hàng trên hoá đơn đó. Còn khi cuối tháng họ mới trừ phần chiết khấu thì tính sao? không thể hạch toán như trên được vì phần chiết khấu là của toàn bộ các mặt hàng trong tháng.mình đang vướng mắc vấn đề này mọi người cho ý kiến với!thanks!

Ý bạn là trên hoá đơn có mặt hàng được hưởng CK còn có mặt hàng thì ko đúng ko?
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc
Ý bạn là trên hoá đơn có mặt hàng được hưởng CK còn có mặt hàng thì ko đúng ko?
Ý mình là phần chiết khấu đó bao gồm cả các mặt hàng ngay trên hoá đơn đó và cả các mặt hàng nhập trong tháng. Vậy phải làm sao nhỉ?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
ý mình là phần chiết khấu đó bao gồm cả các mặt hàng ngay trên hoá đơn đó và cả các mặt hàng nhập trong tháng. Vậy phải làm sao nhỉ?

thanh nam nói:
tài khoản 521 – chiết khấu thương mại

tài khoản 521 – chiết khấu thương mại

tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

-chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

-trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “hóa đơn (gtgt)” hoặc “hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.
vd hóa đơn gtgt xuất tháng 5 ghi:
Mặt hàng x: 100
mặt hàng y: 150
cktm 25
thành tiền 225
thuế 10% 22,5
tổng cộng 247.5

bên bán:[
-phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ tk 521 – 25
nợ tk 3331 – 2.5
có tk 131 – 27.5

-phản ảnh doanh thu
nợ tk 131 - 275
có tk 511 – 250
có tk 3331 - 25

-trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào tài khoản 521.
xuất hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách hàng:
Nợ tk 521 –
nợ tk 3331 –
có tk 131 –

-trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào tk 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại
xuất hoá đơn theo giá đã giảm và ghi doanh thu (không hạch toán qua 521):
Nợ tk 131
có tk 511
có tk 3331

bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: Bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.

theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:

1/nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
Nợ tk 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
nợ tk 133
có tk 331-giá trị đã giảm theo chiết khấu.

2/nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể ghi (số theo ví dụ trên)
-phản ảnh hàng hoá nhập vào kho :
Nợ tk 156- 250
nợ tk 133- 22,5
có tk 331- 272,5
-phản ảnh số chiết khấu
nợ tk 331-25
có tk 156-25
 
B

bluto297

Guest
17/5/09
2
0
0
40
ha noi
Phải biết đấy là chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán
- Nếu chiết khấu thương mại thì trừ thẳng vào nguyên giá
- Nếu chiết khấu thanh toán thì cho vao doanh thu hoat động tài chính (515)
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc

Hạch toán như bạn các số PS các TK đều đúng. Nhưng vấn đề ở đây là mình làm bằng phần mềm nên đối với bút toán nhập kho thì sẽ chi tiết được từng mặt hàng. Nhưng còn bút toán P/ánh chiết khấu đó nó sẽ chung chung trên 156 chứ không chi tiết ở mặt hàng nào do vậy khi chạy giá vốn xuất kho trong tháng nó sẽ theo 156: 250 đó. Như vậy giá vốn của nó không đúng được. Bạn hiểu ý mình chứ?
 
M

minhlt

Guest
11/6/10
13
0
1
122 minh khai
Các bác cho em hỏi với! Em mua hàng cuối mỗi tháng sẽ được hưởng một khoản chiết khấu doanh số! Cái đó em phải hạch toán vào đâu nhỉ! Cuối tháng sau họ sẽ giảm trừ tiền chiết khấu thanh toán trên một tờ hoá đơn TC! Tài khoản định khoản thế nào các bác giúp em với! Nếu được các bác làm ơn ép nick của em vào giúp em với vì em ko biết mở bài các bácgiups em o chỗ nào! Nick của em trên Skypy là hongvangcogai hoac nick tren yahoo là cobebuongbinh1231281@yahoo.com hoac các bác gửi mail giúp em theo địa chỉ: minhlt.comfor@gmail.com! Em cảm ơn các bác nhiều!
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Ai cũng đúng, chỉ tại người hỏi không rõ ràng ? Đề nghị bạn xem lại Hợp đồng thương mại (hoặc thỏa thuận khi mua hàng) xem khoản đó là triết khấu thương mại (do mua nhiều hàng) hay triết khấu thanh toán (do thanh toán nhanh ...) việc còn lại quá dễ với một kế toán !
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Ai cũng đúng, chỉ tại người hỏi không rõ ràng ? Đề nghị bạn xem lại Hợp đồng thương mại (hoặc thỏa thuận khi mua hàng) xem khoản đó là triết khấu thương mại (do mua nhiều hàng) hay triết khấu thanh toán (do thanh toán nhanh ...) việc còn lại quá dễ với một kế toán !
Vậy thì bạn chỉ ra cách hạch toán từng trường hợp để bạn minhbtl và mọi người cùng biết
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Hạch toán như bạn các số PS các TK đều đúng. Nhưng vấn đề ở đây là mình làm bằng phần mềm nên đối với bút toán nhập kho thì sẽ chi tiết được từng mặt hàng. Nhưng còn bút toán P/ánh chiết khấu đó nó sẽ chung chung trên 156 chứ không chi tiết ở mặt hàng nào do vậy khi chạy giá vốn xuất kho trong tháng nó sẽ theo 156: 250 đó. Như vậy giá vốn của nó không đúng được. Bạn hiểu ý mình chứ?
Sao lại không đúng được hả bạn? giá vốn vẫn là 250 nhưng khoản 25 nhận được từ giảm giá này thì nằm trong khoản thu nhập chịu thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc

Mình nói thế này nhé!
theo như cachep87 hạch toán :
Nợ 156:250 (VD: mặt hàng a, mặt hàng B)
Nợ 133: 22,5
Có 331: 272,5
Vì mình làm trên PM nên bút toán này sẽ vào phân hệ mua hàng, vào PNK, và phần này đương nhiên có số lượng, đơn giá chi tiết của từng mặt hàng. phần này là ok rùi
Tiếp đến nvụ: p/ánh phần CK là
Nợ 331: 25
Có 156: 25 (không chi tiết cụ thể được mặt hàng nào vì Nvụ này mình vào Phiếu kế toán để nhập nên nó chỉ có giá trị p/ánh trên 156 thôi)
Nên đương nhiên trên TK chung 156 không vấn đề gì nhé, nhưng khi xuất bán thì giá vốn nó chỉ chạy tính trên 250 thôi. Vậy khi đó trên bảng THNXT kho hàng hoá, giá trị của hàng xuất bán trong tháng sẽ không khớp với bên có của TK 156, và lệch đúng bằng giá trị bên có 156 (phần hạch toán CK tức là 25 đó)
 
K

Kimvuong

Guest
13/1/06
38
0
6
TP.HCM
Mình nói thế này nhé!
theo như cachep87 hạch toán :
Nợ 156:250 (VD: mặt hàng a, mặt hàng B)
Nợ 133: 22,5
Có 331: 272,5
Vì mình làm trên PM nên bút toán này sẽ vào phân hệ mua hàng, vào PNK, và phần này đương nhiên có số lượng, đơn giá chi tiết của từng mặt hàng. phần này là ok rùi
Tiếp đến nvụ: p/ánh phần CK là
Nợ 331: 25
Có 156: 25 (không chi tiết cụ thể được mặt hàng nào vì Nvụ này mình vào Phiếu kế toán để nhập nên nó chỉ có giá trị p/ánh trên 156 thôi)
Nên đương nhiên trên TK chung 156 không vấn đề gì nhé, nhưng khi xuất bán thì giá vốn nó chỉ chạy tính trên 250 thôi. Vậy khi đó trên bảng THNXT kho hàng hoá, giá trị của hàng xuất bán trong tháng sẽ không khớp với bên có của TK 156, và lệch đúng bằng giá trị bên có 156 (phần hạch toán CK tức là 25 đó)

Bạn không được phản ánh số tiên chiết khấu thương mại vào phiếu kế toán mà phải vào phân hệ tồn kho rồi lập phiếu xuất kho (chọn loại xuất khác không phải xuất bán hàng nha), lúc này bạn xuất chi tiết 2 mặt hang A và B cụ thể tương ứng với số tiền 25 nha - ghi nợ 331, có 156
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc
Bạn không được phản ánh số tiên chiết khấu thương mại vào phiếu kế toán mà phải vào phân hệ tồn kho rồi lập phiếu xuất kho (chọn loại xuất khác không phải xuất bán hàng nha), lúc này bạn xuất chi tiết 2 mặt hang A và B cụ thể tương ứng với số tiền 25 nha - ghi nợ 331, có 156

vậy bạn có thể cho mình biết cụ thể là vào PX nào được không, nhưng số lượng là không được giảm đi đâu đấy nhé, chỉ có giá trị 156 mới giảm thôi. Bạn giúp mình với nhé!
Thanks!
 
K

Kimvuong

Guest
13/1/06
38
0
6
TP.HCM
vậy bạn có thể cho mình biết cụ thể là vào PX nào được không, nhưng số lượng là không được giảm đi đâu đấy nhé, chỉ có giá trị 156 mới giảm thôi. Bạn giúp mình với nhé!
Thanks!

Bạn có thể dùng phần kế toán hàng tồn kho, lập phiếu nhập kho ghi mã hàng từng loại A, B nhập số lượng = 0 và thành tiền là số âm được chiết khấu và định khoản là Nợ 156, Có 331 sẽ giải quyết được vấn đề của bạn
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Thật là khó khi từ 01 câu hỏi (1 người hỏi) thành nhiều câu hỏi (của nhiều người khác)

Vậy thì bạn chỉ ra cách hạch toán từng trường hợp để bạn minhbtl và mọi người cùng biết

1. Bạn MinhBtl: "Mình có (một nghiệp vụ) như sau : Nhập mua 30 bộ máy tính xách tay, với đơn giá 13.500.000/1c. VAT 10%. Thanh toán = chuyển khoản. C.ty được KH (triết khấu) 3%. Mình định khoản như sau:
- Mua hàng :
No 156 : 405.000.000
No 1331 : 40.500.000
Co 112 : 445.500.000
- Được hưởng triết khấu :
No 112 : 13.365.000Co 156 : 12.150.000
Co 1331 : 1.215.000
Vay cho mình hỏi, khi mình bán lô hàng trên, thì mình tính giá vốn như thế nào ? (vấn tính theo giá nhập ban đầu, hay phải trừ đi khoản đã được hưởng triết khấu).
Hãy giúp minh. Cảm ơn mọi người nhiều giá"

* Các bạn chú ý những dấu ngoặc mình thêm vào để nhấn mạnh nhé. Nếu là TKTM của 1 NV mua hàng - 1 Hóa đơn thì đây là điều vô lý (chả lẽ kế toán bên bán không hiểu) vì đơn giá ghi trong hóa đơn theo qui định phải là giá đã trừ KM không thể khác, vì đây là qui định. Nên đề nghị bạn hỏi nên xem lại. Các bạn Hoàngnam, giang3v nói đúng trong trường hợp khuyến mại rồi.
2. Bạn Minhlt: “Các bác cho em hỏi với! Em mua hàng cuối mỗi tháng sẽ được hưởng một khoản (chiết khấu doanh số)! Cái đó em phải hạch toán vào đâu nhỉ! Cuối tháng sau họ sẽ giảm trừ tiền (chiết khấu thanh toán) trên một tờ hóa đơn TC! Tài khoản định khoản thế nào các bác giúp em với! Nếu được các bác làm ơn ép nick của em vào giúp em với vì em ko biết mở bài các bác giúp em ở chỗ nào! Nick của em trên Skypy là hongvangcogai hoac nick tren yahoo là cobebuongbinh1231281@yahoo.com hoặc các bác gửi mail giúp em theo địa chỉ: minhlt.comfor@gmail.com! Em cảm ơn các bác nhiều!”
* Các bạn có hiểu là triết khấu gì không ? Mình thì chịu ? Trừ phi được trực tiếp đọc hợp đồng thương mại của Công ty bạn ấy.
* Vì thế mình đề nghị các bạn hỏi nên ngắn gọn, chính xác, nhất quán từ ngữ để mọi người hiểu ! Việc hạch toán còn lại không khó .
Chúc thành công :wall:
 

Xem nhiều