M
Năm 2009 công ty mình có phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá khi thanh toán với nhà cung cấp, nhưng khoản chênh lệch này kế toán cũ lại không ghi nhận vào TK 635 mà lại ghi nhận Nợ TK 331. Mình có hỏi thì được nói là do bên bán không xuất hoá đơn ghi nhận chênh lệch tỷ giá. Khoản tiền này đến nay vẫn Kết chuyển Nợ TK 331 mà không thể thu lại từ bên bán. Bây giờ đã nộp BCTC mình không biết cách kết chuyển ntn nữa cả. Ai biết cách xử lý xin chỉ giáo giùm. Xin cảm ơn rất nhiều.

