H
Anh/chị nào đã làm BCTC hợp nhất của chi nhánh với công ty cho em xin hỏi chút.
Khi hợp nhất BCTC em giữa chi nhánh và công ty phần thuế GTGT của chi nhánh không cho vào bảng cân đối. Nhưng bên công ty em 133 dư nợ cuối năm 5.800.000. Vậy nếu thuế ở chi nhánh mà không cho vào bảng cân đối của cả công ty thì bên có sẽ bị lệch số tiền đúng bằng số tiền thuế. Vậy số thuế này anh/chị làm nghiệp vụ nào để cân sổ. Em cảm ơn.
Khi hợp nhất BCTC em giữa chi nhánh và công ty phần thuế GTGT của chi nhánh không cho vào bảng cân đối. Nhưng bên công ty em 133 dư nợ cuối năm 5.800.000. Vậy nếu thuế ở chi nhánh mà không cho vào bảng cân đối của cả công ty thì bên có sẽ bị lệch số tiền đúng bằng số tiền thuế. Vậy số thuế này anh/chị làm nghiệp vụ nào để cân sổ. Em cảm ơn.

