Q
Năm 2007 Cty tôi có hợp đồng cho thuê thiết bị, sau một thời gian hoạt động, bên thuê trả tiền thuê, kế toán đã ghi sổ như sau Nợ TK 1111: 24.000.000 đồng; Có TK 711: 24.000.000 đồng (mà không ghi Có TK 131 và không ghi thuế GTGT)
Tuy nhiên khi thanh lý hợp đồng (năm 2009) do một số lý do nên giá trị thực hiện hai bên xác nhận chỉ có 15.000.000 đồng. Số tiền còn thừa bên thuê trừ vào giá trị thực hiện các hợp đồng khác, như vậy hợp đồng sau còn tồn tại một khoản phải thu khách hàng tương ứng với số tiền còn thừa nói trên. Vậy nhờ diễn đàn chỉ dùm cách xử lý
Cảm ơn!
Tuy nhiên khi thanh lý hợp đồng (năm 2009) do một số lý do nên giá trị thực hiện hai bên xác nhận chỉ có 15.000.000 đồng. Số tiền còn thừa bên thuê trừ vào giá trị thực hiện các hợp đồng khác, như vậy hợp đồng sau còn tồn tại một khoản phải thu khách hàng tương ứng với số tiền còn thừa nói trên. Vậy nhờ diễn đàn chỉ dùm cách xử lý
Cảm ơn!

