N
Bên mình là đại lý bán vé máy bay cấp 2. Bên mình có cho khách hàng chuyển khoản qua TK của cty nhưng không xuất HĐ VAT. BCTC năm 2009, những khoản tiền mà chuyển vào TK cty từ T1-T6 thì mình cho vào bên có TK 338.8( nghĩa là mình cho những khoản tiền đó là mình cho người ta chuyển nhờ qua TK cty mình) còn những khoản từ T7-T12 mình cho vào bên có TK 131 ( khách hàng trả tiền trước ). Mình không biết làm như vậy có đúng không?
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn

