T
chào các anh chị, em đang thực tập tại một công ty, em có vấn đề này thắc mắc mong các anh chị giải đáp giúp.
Trong tháng 3/2010, công ty có tổng phát sinh Nợ 133 là 632 017 778, tổng phát sinh bên có 3331 là 609 096 785. kế toán công ty khấu trừ thuế tháng 3 như sau:
Nợ 3331: 632 017 778
Có 133 : 632 017 778
Cuối tháng TK 133 hết số dư, còn TK 3331 có số dư bên nợ là 22 920 993.
Em không biết làm như vậy có đúng không,theo em thì phải định khoản là:
Nợ 3331 :609 096 785
Có 133 : 609 096 785
mong các anh chị giải đáp giúp em.Em cảm ơn các anh chị.
Trong tháng 3/2010, công ty có tổng phát sinh Nợ 133 là 632 017 778, tổng phát sinh bên có 3331 là 609 096 785. kế toán công ty khấu trừ thuế tháng 3 như sau:
Nợ 3331: 632 017 778
Có 133 : 632 017 778
Cuối tháng TK 133 hết số dư, còn TK 3331 có số dư bên nợ là 22 920 993.
Em không biết làm như vậy có đúng không,theo em thì phải định khoản là:
Nợ 3331 :609 096 785
Có 133 : 609 096 785
mong các anh chị giải đáp giúp em.Em cảm ơn các anh chị.

