Hoá đơn thế này có được kê khai không?

  • Thread starter nguyenthu307
  • Ngày gửi
N

nguyenthu307

Trung cấp
Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kimsentran

Guest
1/9/09
15
0
0
38
TP.HCM
Phiếu thu tiền cước vận chuyển đó là hóa đơn GTGT của Hãng hàng không đó bạn.
Bạn kê khai bình thường, số tiền ở mục HHDV là tiền vé + phí (3.830.909đ + 176.000đ), thuế suất 10% và tiền thuế là 383.091đ
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn
phiếu thu tiền đó hợp lệ bạn có thể đưa nó vào khấu trừ thuế
thân
 
V

Vu Ha Phuong

Guest
20/5/09
145
0
0
HN
Giúp mình trường hợp này nhé ! Sếp mình thì mua 1 máy chữa bệnh, có tên là máy thở trị giá 14tr,VAT 5%.Hoá đơn mang tên công ty mà MST công ty.Mình có nên kê hoá đơn để có thuế đầu vào hay ko ? Cảm ơn các bạn nhiều.
 
W

waterfull

Trung cấp
15/1/10
154
0
0
hà nội
Loại hình công ty cậu chắc ko phải là bán thiết bị y tế rùi, về mặt pháp lý thì tất nhiên là ko đc rùi,bạn kê vào thuế vào quyết toán là loại ngay, nhưng quan trọng là kê rùi thì khi thuế vào thuế nó có bỏ qua hay ko là tuỳ thuộc vào cty cậu :D
 
A

Anphudong

Sơ cấp
Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn
 
A

Anphudong

Sơ cấp
Công ty minh vừa có 1 trường hợp như vậy(Cty bay dich vụ hàng không VN) đã hỏi về hãng ,phòng kế toán trả lời phiếu thu đó không phải là hóa đơn để thanh toán với thuế mà là vé giấy(hình thức như hóa đơn đặc thù) vé này các sếp thường bỏ đi vì không giống hóa đơn và không có dòng thuế GTGT nên phiếu thu trên không có giá trị để hoàn thuế chỉ dùng dể biết phần thuế GTGT. Nếu bạn muốn kê khai thì phần thuế GTGT bỏ qua nhưng chi phí bạn vẫn được tính.Nếu hỏi sếp còn giữ vé giấy thì vẫn được chấp nhận hoàn thuế (phần này đã hỏi thuế),
Thân chào!
 
T

thuyhuong

Guest
27/6/05
70
0
6
ViệtNam
Công ty minh vừa có 1 trường hợp như vậy(Cty bay dich vụ hàng không VN) đã hỏi về hãng ,phòng kế toán trả lời phiếu thu đó không phải là hóa đơn để thanh toán với thuế mà là vé giấy(hình thức như hóa đơn đặc thù) vé này các sếp thường bỏ đi vì không giống hóa đơn và không có dòng thuế GTGT nên phiếu thu trên không có giá trị để hoàn thuế chỉ dùng dể biết phần thuế GTGT. Nếu bạn muốn kê khai thì phần thuế GTGT bỏ qua nhưng chi phí bạn vẫn được tính.Nếu hỏi sếp còn giữ vé giấy thì vẫn được chấp nhận hoàn thuế (phần này đã hỏi thuế),
Thân chào!

Đã có công văn hướng dẫn của TCT. Cụ thể là múôn khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp này, bạn phải có:
+ Phiếu thu cước vận chuyển
+ Vé máy bay (Vé thường hoặc vé điện tử)

Thiếu 1 trong hai chứng từ trên thì không được khấu trừ
 
O

oldacc

Guest
13/3/08
31
0
0
Đống Đa, Hà Nội
Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn

Đã có công văn hướng dẫn của TCT. Cụ thể là múôn khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp này, bạn phải có:
+ Phiếu thu cước vận chuyển
+ Vé máy bay (Vé thường hoặc vé điện tử)

Thiếu 1 trong hai chứng từ trên thì không được khấu trừ

Bạn đem vé điện tử, thẻ lên tàu của PA (nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng) và phiếu thu cước (nếu thanh toán bằng tiền mặt) đến địa chỉ của PA, mình không nhớ rõ nhưng có 1 văn phòng trên đường Lê Duẩn, đối diện khách sạn NIKKO - yêu cầu viết hóa đơn, mất không đến 10' đâu, sau này đỡ mất time với cán bộ thuế
 
Sửa lần cuối:
hongnhung2311

hongnhung2311

Sơ cấp
7/4/08
44
0
0
TP. HCM
Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn

có 2 loại phiếu thu vé máy bay lận
bạn phải để ý trên phiếu thu đó có theo quyết định số..........c hay ko?
nếu có thì bạn vẩn được khai thuế bình thường!(giống kimsentran)

còn không có thì không được đâu.
 

Xem nhiều