Sai tên DN trong HĐ GTGT

  • Thread starter maimai021287
  • Ngày gửi
M

maimai021287

Guest
17/5/08
80
0
0
Nam Định
Că nhà ơi cho em hỏi tí ạ
Bên em tháng vừa rùi có lấy hàng của bên bán và bên bán xuất Hoá đơn bán hàng hco bên cty em
nhưng khổ cái là hàng loạt hoá đơn xuất của bên bán đều ghi sai tên CTy em: Tên của cty em là "cty
TNHH Linh Chi" thì bên bán lại ghi là"Cty TNHH Ninh Chi" nhưn vậy có sao k cả nhà, em làm tờ khai
thuế rùi
Mong cả nhà giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Că nhà ơi cho em hỏi tí ạ
Bên em tháng vừa rùi có lấy hàng của bên bán và bên bán xuất Hoá đơn bán hàng hco bên cty em
nhưng khổ cái là hàng loạt hoá đơn xuất của bên bán đều ghi sai tên CTy em: Tên của cty em là "cty
TNHH Linh Chi" thì bên bán lại ghi là"Cty TNHH Ninh Chi" nhưn vậy có sao k cả nhà, em làm tờ khai
thuế rùi
Mong cả nhà giúp em với

Như vậy là sai đó bạn, Vì tên Cty bạn đâu phải là Ninh Chi mà là Linh Chi cơ mà,
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Că nhà ơi cho em hỏi tí ạ
Bên em tháng vừa rùi có lấy hàng của bên bán và bên bán xuất Hoá đơn bán hàng hco bên cty em
nhưng khổ cái là hàng loạt hoá đơn xuất của bên bán đều ghi sai tên CTy em: Tên của cty em là "cty
TNHH Linh Chi" thì bên bán lại ghi là"Cty TNHH Ninh Chi" nhưn vậy có sao k cả nhà, em làm tờ khai
thuế rùi
Mong cả nhà giúp em với

Trường hợp này bạn cần lập Biên bản Điều Chỉnh Hóa Đơn. Bạn tham khảo mẫu dưới đây nhé:


1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Hôm nay, Ngày 10 tháng 07 năm 2008, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH TM Quốc tế và dịch vụ đại siêu thị BigC Hải Phòng.
Địa chỉ:
Mã số thuế: 0200662314
Do Ông : Chức Vụ:
Làm đại diện.
Được gọi tắt là bên A.
Bên B: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DỊCH VỤ BC-VT SÀI GÒN- BƯU CỤC TRUNG TÂM KHU VỰC I
Địa chỉ: Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
Do Ông : Chức Vụ:
Làm đại diện
Được gọi tắt là bên B.
Cả hai bên cùng tiến hành điều chỉnh hóa đơn như sau:

Điều I: Xuất hóa đơn.
Vào ngày 30/06/2008, bên B có xuất cho bên A hóa đơn GTGT về cước phí sử dụng dịch vụ bưu chính tháng 06/2008 như sau:
STT Số hiệu hóa đơn, ký hiệu, ngày Tiền cước (VNĐ) Tiền thuế GTGT VNĐ) Tổng Cộng (VNĐ)


Điều II: Điều chỉnh hóa đơn.
Bên B ghi hóa đơn theo tên công ty là: CT TNHH TM QT&DV Đại Siêu Thị Bourbon HP. Nay cả hai bên xác nhận lại thay đổi tên công ty đúng là: Công ty TNHH TM Quốc tế và dịch vụ đại siêu thị BigC Hải Phòng
Hai Bên đồng ý điều chỉnh lại hóa đơn GTGT dịch vụ bưu chính nói trên theo tên công ty mới của bên A như trên và các khoản mục khác trên hóa đơn không thay đổi.
Điều III: Cam kết chung.
- Hai bên cam kết kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng biên bản điều chỉnh hóa đơn này.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.



ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Sửa lần cuối:
K

kimsentran

Guest
1/9/09
15
0
0
38
TP.HCM
Trường hợp này mình cũng gặp phải rồi. Mình cũng có lập biên bản điều chỉnh lun, mà mấy cán bộ bên Phòng tuyên truyền ko cho, họ nói là "Từ năm 2008 trở đi ko cho lập biên bản điều chỉnh hóa đơn nữa. Nếu HĐ đầu vào bị sai thì phải hủy, lập lại". Mình có hỏi cho mình biết thông tư hay công văn nào quy định về vấn đề ko cho lập biên bản hủy HĐ thì họ nói " Ko nhớ nữa". Phòng tuyên truyền mà trả lời như vậy thì mình cũng bó tay. Bởi vậy HĐ đó mình bỏ lun ko kê khai cũng ko đưa vô chi phí lun vì giá trị cũng nhỏ. Đỡ mất công rắc rối. Trường hợp của bạn thì bạn nên hỏi lại Cục thuế của đơn vị cho chắc, khỏi mắc công rắc rối về sau.
 
K

kimsentran

Guest
1/9/09
15
0
0
38
TP.HCM
Mình đính chính lại nội dung trên tí xíu


Trường hợp này mình cũng gặp phải rồi. Mình cũng có lập biên bản điều chỉnh lun, mà mấy cán bộ bên Phòng tuyên truyền ko cho, họ nói là "Từ năm 2008 trở đi ko cho lập biên bản điều chỉnh hóa đơn nữa. Nếu HĐ đầu vào bị sai thì phải hủy, lập lại". Mình có hỏi cho mình biết thông tư hay công văn nào quy định về vấn đề ko cho lập biên bản điều chỉnh HĐ thì họ nói " Ko nhớ nữa". Phòng tuyên truyền mà trả lời như vậy thì mình cũng bó tay. Bởi vậy HĐ đó mình bỏ lun ko kê khai cũng ko đưa vô chi phí lun vì giá trị cũng nhỏ. Đỡ mất công rắc rối. Trường hợp của bạn thì bạn nên hỏi lại Cục thuế của đơn vị cho chắc, khỏi mắc công rắc rối về sau.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình đính chính lại nội dung trên tí xíu


Trường hợp này mình cũng gặp phải rồi. Mình cũng có lập biên bản điều chỉnh lun, mà mấy cán bộ bên Phòng tuyên truyền ko cho, họ nói là "Từ năm 2008 trở đi ko cho lập biên bản điều chỉnh hóa đơn nữa. Nếu HĐ đầu vào bị sai thì phải hủy, lập lại". Mình có hỏi cho mình biết thông tư hay công văn nào quy định về vấn đề ko cho lập biên bản điều chỉnh HĐ thì họ nói " Ko nhớ nữa". Phòng tuyên truyền mà trả lời như vậy thì mình cũng bó tay. Bởi vậy HĐ đó mình bỏ lun ko kê khai cũng ko đưa vô chi phí lun vì giá trị cũng nhỏ. Đỡ mất công rắc rối. Trường hợp của bạn thì bạn nên hỏi lại Cục thuế của đơn vị cho chắc, khỏi mắc công rắc rối về sau.

Đây là trường hợp đều chỉnh hoá đơn theo hướng dẫn của TCT:
Tham khảo:
CV 1692/TCT-CS, ngày 21/05/2010, Hướng dẫn điều chỉnh hoá đơn.

=> vẫn điều chỉnh tuỳ theo trường hợp.
 
L

Luc van

Guest
M

maimai021287

Guest
17/5/08
80
0
0
Nam Định
như truờng hợp của em thì có làm điều chỉnh đc k các bác?
em muốn làm càng sớm càng tốt chứ để lâu lại rắc rối
 

Xem nhiều