Phân bổ Thuế VAT, help me!!!!!!!

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hoangtrinh, 30 Tháng một 2004.

919 lượt xem

  1. hoangtrinh

    hoangtrinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Công ty của mình là thương mại, dịch vụ, trong đó phần dịch vụ là dvụ phần mềm-ko chịu VAT còn phần thương mại thì VAT bình thường. Như vậy, VAT đầu vào trong tháng phát sinh sẽ được phân bổ một phần ko được khấu trừ và một phần được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu của tháng đó. Thế thì mình lại ko biết hạch toán VAT đó như thế nào, vào tài khoản nào cho hợp lý, giúp mình với..........
     
    #1
  2. Anhchuot

    Anhchuot Lên thớt...

    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hanoi
    Phần VAT được khấu trừ bạn đưa vào TK 133 và kê vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
    Phần thuế VAT đầu vào của dịch vụ ko chịu thuế thì đưa vào chi phí của dịch vụ đó.
     
    #2

Chia sẻ trang này