Xuất HĐ GTGT cho chi nhánh hạch tóan phụ thuộc được không?

  • Thread starter suongbui
  • Ngày gửi
S

suongbui

Sơ cấp
2/2/10
17
0
0
TP.HCM
Chào các anh chị trong diễn đàn !
Anh chị giúp em vấn đề này với. Trời ơi không biết làm sao nữa. Công ty em có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hàng tháng vẫn nộp BC thuế riêng. Nhưng công ty mẹ lại xuất HĐ GTGT cho chi nhánh chứ không phải xuất PXK kiêm vận chuyển nội bộ. Sau đó chi nhánh bán hàng và doanh thu của chi nhánh được khách hàng chuyển khoản vào TK của cty me. Như vậy thì 1 mặt hàng công ty mẹ lại ghi nhận Doanh Thu 2 lần. Lần thứ nhất cty mẹ xuất HĐ GTGT ghi nhận Doanh Thu bán hàng cho Chi Nhánh, sau đó chi nhánh bán hàng và khách hàng chuyển khoản vào TK cty mẹ. Như vậy là sai phải không ạ? mà nếu đúng thì sẽ hạch toán như thế nào ạ?Anh chị có cách nào phân tích và gỡ rối cho em được không. Em cám ơn nhiều lắm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

VoThiThuBa

Trung cấp
10/7/09
52
3
8
Tp. HCM
Theo mính thì hóa đơn này sẽ là hóa đơn đầu vào của chi nhánh , không có ảnh hưởng gì đến công nợ để bạn cho là ghi nhận doanh thu 2 lần , vì hóa đơn này là đầu ra của tổng công ty và là đầu vào của chi nhánh . Bạn xem lại nhé.
 
S

suongbui

Sơ cấp
2/2/10
17
0
0
TP.HCM
Dạ vâng, em cám ơn chị Thu Ba. Nhưng với 1 mặt hàng của tổng công ty nhập về rồi xuất HĐ VAT cho chi nhánh thì ghi nhận DT rồi. Khi chi nhánh xuất bán, chi nhánh ghi nhận DT của chi nhánh, rồi cuối năm tổng hợp DT của chi nhánh về là DT của tổng công ty. Như vậy DN sẽ phải nộp thuế GTGT 2 lần cho 1 mặt hàng vì xuất 2 lần. Nếu chi nhánh hạch toán độc lập thì xuất HĐ VAT là đầu ra của tổng cty và là đầu vào của chi nhánh thì chấp nhận được. Nhưng chi nhánh của em là hạch toán phụ thuộc. Em thực sự chưa rõ vấn đề này lắm. Có anh chị nào đã xử lý vụ này rồi thì giúp em với. Em vẫn còn rối lắm. Em cảm ơn nhiều ạ.
 

Xem nhiều