S
Chào các anh chị trong diễn đàn !
Anh chị giúp em vấn đề này với. Trời ơi không biết làm sao nữa. Công ty em có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hàng tháng vẫn nộp BC thuế riêng. Nhưng công ty mẹ lại xuất HĐ GTGT cho chi nhánh chứ không phải xuất PXK kiêm vận chuyển nội bộ. Sau đó chi nhánh bán hàng và doanh thu của chi nhánh được khách hàng chuyển khoản vào TK của cty me. Như vậy thì 1 mặt hàng công ty mẹ lại ghi nhận Doanh Thu 2 lần. Lần thứ nhất cty mẹ xuất HĐ GTGT ghi nhận Doanh Thu bán hàng cho Chi Nhánh, sau đó chi nhánh bán hàng và khách hàng chuyển khoản vào TK cty mẹ. Như vậy là sai phải không ạ? mà nếu đúng thì sẽ hạch toán như thế nào ạ?Anh chị có cách nào phân tích và gỡ rối cho em được không. Em cám ơn nhiều lắm.
Anh chị giúp em vấn đề này với. Trời ơi không biết làm sao nữa. Công ty em có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hàng tháng vẫn nộp BC thuế riêng. Nhưng công ty mẹ lại xuất HĐ GTGT cho chi nhánh chứ không phải xuất PXK kiêm vận chuyển nội bộ. Sau đó chi nhánh bán hàng và doanh thu của chi nhánh được khách hàng chuyển khoản vào TK của cty me. Như vậy thì 1 mặt hàng công ty mẹ lại ghi nhận Doanh Thu 2 lần. Lần thứ nhất cty mẹ xuất HĐ GTGT ghi nhận Doanh Thu bán hàng cho Chi Nhánh, sau đó chi nhánh bán hàng và khách hàng chuyển khoản vào TK cty mẹ. Như vậy là sai phải không ạ? mà nếu đúng thì sẽ hạch toán như thế nào ạ?Anh chị có cách nào phân tích và gỡ rối cho em được không. Em cám ơn nhiều lắm.

