H
Các anh chị ơi, giúp em 1 trường hợp này với.
Công ty em chuyên sx cửa, vì thế các công trình thường kéo dài, và gối nhau, giá trị hợp đồng sẽ thay đổi theo giá trị quyết toán. Nên khi KH thanh toán tiền, em hạch toán
Nợ 111/112
Có 131
Cuối kỳ bóc ngược ra DT Nợ 131/có 511
Vậy đến cuối kỳ, sẽ có các khoản nhận tiền trước của KH mà công trình chưa làm vì thế em chuyển sang DT chưa thực hiên. Nợ 511/Có 3387
Sang kỳ tới các công trình đó hoàn thành, em hạch toán : Nợ 3387/có 511.
Như vậy đúng ko ạ?
Vấn đề này là nội bộ thôi ạ, Không liên quan gì tới thuế, KH v.v....
Em muốn hỏi về hướng giải quyết như vậy có đúng ko ạ? trên TK 131 sẽ đủ không ạ?
Công ty em chuyên sx cửa, vì thế các công trình thường kéo dài, và gối nhau, giá trị hợp đồng sẽ thay đổi theo giá trị quyết toán. Nên khi KH thanh toán tiền, em hạch toán
Nợ 111/112
Có 131
Cuối kỳ bóc ngược ra DT Nợ 131/có 511
Vậy đến cuối kỳ, sẽ có các khoản nhận tiền trước của KH mà công trình chưa làm vì thế em chuyển sang DT chưa thực hiên. Nợ 511/Có 3387
Sang kỳ tới các công trình đó hoàn thành, em hạch toán : Nợ 3387/có 511.
Như vậy đúng ko ạ?
Vấn đề này là nội bộ thôi ạ, Không liên quan gì tới thuế, KH v.v....
Em muốn hỏi về hướng giải quyết như vậy có đúng ko ạ? trên TK 131 sẽ đủ không ạ?

