Công ty tôi mới thành lập tháng 4 năm 2010, chưa có hoạt động gì (chưa có doanh thu). Vậy tôi xin hỏi cần làm những thủ tục gì, làm như thế nào để nộp tờ khai thuế thu nhập tạm tính? Mong các anh chị hướng dẫn cho. Tôi xin cảm ơn.
Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh hoạt động thì doanh nghiệp vẫn lập tờ khai tạm tính bình thường và để trống các chỉ tiêu.
Làm theo mẫu 01A/TNDN nha bạn.Các bác cho e hỏi chút nhé. Kê khai thuế TNDN tạm tính vào mẫu 01A hay 01B có phụ thuộc vào hoạt động kd của cty ko? (vì e mới vào làm ở cty chế biến gỗ bác hướng dẫn e làm thì bảo kê khai vào mẫu 01A nhưng e xem lại các tờ khai năm 2009 của anh ktoán trước làm thì lại kkhai vào mẫu 01B. E có hỏi lại thì bác ấy bảo năm ngoái họ làm thế nào thì kệ giờ mình làm theo của mình). Híc e ko hiểu có gì sai trong cách kkhai này ko nữa các bác tư vấn giúp e với. Cảm ơn các bác lắm lắm
Các bác cho e hỏi chút nhé. Kê khai thuế TNDN tạm tính vào mẫu 01A hay 01B có phụ thuộc vào hoạt động kd của cty ko? (vì e mới vào làm ở cty chế biến gỗ bác hướng dẫn e làm thì bảo kê khai vào mẫu 01A nhưng e xem lại các tờ khai năm 2009 của anh ktoán trước làm thì lại kkhai vào mẫu 01B. E có hỏi lại thì bác ấy bảo năm ngoái họ làm thế nào thì kệ giờ mình làm theo của mình). Híc e ko hiểu có gì sai trong cách kkhai này ko nữa các bác tư vấn giúp e với. Cảm ơn các bác lắm lắm
Không có doanh thu nhưng có phát sinh chi phí chứ, chẳng hạn những chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp, đăng thông tin bố cáo, trong kê khai bạn phải kê chi phí vào nhé!
In tờ khai 3 bản và đem nộp thôi, họ sẽ nhận 2 bản và trả lại bạn 1 bản có đóng dấu ngày nhận tờ khai!
Cho em hỏi là chỉ in mỗi tờ khai thuế thôi hay cần phải in cả tờ doanh thu từ chuyển nhượng QSD đất ...? Công ty em không có doanh thu về lĩnh vực này a.
em đọc mà không hiểu lắm, có nói chuyển sang theo quy định luật thuế bác nào có biết chỉ giúp em với.Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là số lỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.
Hi all,
các bác Pro giúp vơi:
QI Cty lỗ , QII Cty cũng lỗ vậy trên chỉ tiêu [15] tờ khai thuế thu nhập tạm tính QII có được chuyễn lỗ QI vào không?
Hướng dẫn em đọc mà không hiểu lắm, có nói chuyển sang theo quy định luật thuế bác nào có biết chỉ giúp em với.
Thanks All!!!
Quý 1 lỗ, quý 2 cũng lỗ thì không chuyển nhé
Chỉ chuyển khi có lãi thôi và số được chuyển không vượt quá số lỗ
Thân
cachep87 ơi ! cho hỏi chút nhé : Các khoản thuế đã nộp ( GTGT , TTĐB ) có được cộng vào chi phí phát sinh trên TNDN TT không .
Đễ được miễn thuế TNDN phải làm sao ? ( DN ở nơi được ưu đải đầu tư )
cachep87 ơi ! cho hỏi chút nhé : Các khoản thuế đã nộp ( GTGT , TTĐB ) có được cộng vào chi phí phát sinh trên TNDN TT không . Đễ được miễn thuế TNDN phải làm sao ? ( DN ở nơi được ưu đải đầu tư )
Chưa có doanh thu, nhưng công ty bạn vẫn có những chi phí phát sinh trong những tháng đó mà. Bạn cứ kê khai bình thường (Quý này lỗ, biết đâu Quý sau lại lãi).Công ty tôi mới thành lập tháng 4 năm 2010, chưa có hoạt động gì (chưa có doanh thu). Vậy tôi xin hỏi cần làm những thủ tục gì, làm như thế nào để nộp tờ khai thuế thu nhập tạm tính? Mong các anh chị hướng dẫn cho. Tôi xin cảm ơn.
Bạn nói rõ hơn về thuế TTDB ở DN bạn đi,...khai thác TN, mua hàng thuộc dạng chịu thuế TTDB ?
Không có doanh thu nhưng có phát sinh chi phí chứ, chẳng hạn những chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp, đăng thông tin bố cáo, trong kê khai bạn phải kê chi phí vào nhé!
In tờ khai 3 bản và đem nộp thôi, họ sẽ nhận 2 bản và trả lại bạn 1 bản có đóng dấu ngày nhận tờ khai!