Chi phí đầu vào cho hợp đồng thiết kế cty xây dựng

  • Thread starter Tannguyen84
  • Ngày gửi
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Em chào cả nhà!
Em vừa được nhận vào làm cho một cty xây dựng, mà bên lĩnh vực này em chưa có kinh nghiệm nhiều nên rất mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Tháng 06/2010 cty em có xuất 1 HĐ về nhận thiết kế trị giá: 9.000.000 đ
mà theo em nghĩ thì hợp đồng thiết kế chỉ có nhân viên thiết kế làm thôi, mà tiền lương nhân viên thì cty em trả theo tháng, chi phí VPP đều dùng chung, vậy em phải hạch toán giá vốn cho hóa đơn này như thế nào ?
Có bạn nào làm trong lĩnh vực này thì giúp đỡ mình với, thật sự là mình đang cảm thấy chông chênh và lo lắng vì không biết mình có đảm nhận được công việc này không nữa vì kinh nghiệm thực tế mình còn quá ít mà kế tóan bên xây dựng lại khó nữa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quylun86

Sơ cấp
26/10/07
3
0
1
40
Huế
Nếu hợp đồng của công ty bạn chỉ dừng ở việc tu vấn thiết kế không thì bạn có thể ghi nhận nó là một khoản hoa hồng.
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Công ty mình vừa tư vấn thiết, nhận thầu thi công xây dựng, hợp đồng đó là hợp đồng thiết kế mà, sao đưa vô hoa hồng được
 
K

kttvxd2010

Guest
22/7/10
2
0
0
Từ Liêm, Hà NỘi
em phải tự phân bổ chi phí thôi. có thể thực tế cty mình ko như vậy nhưng mình phải làm thế cho hợp lý.
trong 9tr đó, chia ra bao nhiêu % dùng cho lương, % dùng cho đồ dùng văn phòng, khấu hao máy móc, thiết bị.
Cty mình cũng làm về thiết kế, thực tế ko thể theo báo cáo tài chính được đâu. Mình phải tự làm hợp thức cho đúng thôi.
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Cảm ơn bạn nhé, lĩnh vực xây dựng với mình hoàn toàn mới, mà mình thì kinh nghiệm chưa nhiều, rất mong được học hỏi và giúp đỡ.:1luvu:
 
T

Thai My

Trung cấp
1/6/09
65
0
6
Kiên Giang
em phải tự phân bổ chi phí thôi. có thể thực tế cty mình ko như vậy nhưng mình phải làm thế cho hợp lý.
trong 9tr đó, chia ra bao nhiêu % dùng cho lương, % dùng cho đồ dùng văn phòng, khấu hao máy móc, thiết bị.
Cty mình cũng làm về thiết kế, thực tế ko thể theo báo cáo tài chính được đâu. Mình phải tự làm hợp thức cho đúng thôi.
Đúng như bạn nói đó, các chi phí mình phải tự phân bổ thôi, bên mình khi nhận được 1 hợp đồng thì mình thường lấy khoản 5-7% chi phí in ấn, photo.Chi phí lương thì mình nhận được nhiều ý kiến lấy khoản 40-60% giá trị HĐ chưa thuế nhưng chỗ mình thì chỉ có 1 người làm công việc thiết kế lương của a chỉ 4tr/tháng mà mỗi tháng ký hợp đồng có lúc đến 40, 50tr nên mình đành phân bổ lương 4tr theo giá trị công trình vì vậy mà giá thành rất thấp nhưng cũng chẳng có cách nào hơn : 044 :
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
hóa đơn đầu vào cho công trình đã hoàn thành

Cảm ơn vì đã trả lời cho mình, thật sự là mình không rành nên mình cũng chưa biết cách phân bổ như thế nào, để mình xem lại rồi có gì sẽ hỏi các bạn tiếp, hi hi
:wall:
Cho mình hỏi vấn đề này nữa, Công ty mình xuất hóa đơn cho Công trình từ tháng 7/2009,nhưng vì thiếu hóa đơn nên chị kế tóan cũ đã treo DT trên tK 337. CP đầu vào đưa vào 154-> chuyển sang năm 2010 để kiếm thêm hóa đơn đầu vào, nhưng tới thời điểm bây giờ vẫn chưa đủ hóa đơn. Vậy bây giờ(đã là tháng 8/2010) mình kiếm thêm hóa đơn đầu vào đưa thêm vào 154 để kết chuyển sang giá vốn thì có hợp lý không và sao này khi quyết tóan có bị sao không:wall:, Mong nhận được sự trả lời từ các bạn.
 
Sửa lần cuối:
K

ketoan205

Guest
7/11/07
20
1
0
43
Hà nội
Cảm ơn vì đã trả lời cho mình, thật sự là mình không rành nên mình cũng chưa biết cách phân bổ như thế nào, để mình xem lại rồi có gì sẽ hỏi các bạn tiếp, hi hi
:wall:
Cho mình hỏi vấn đề này nữa, Công ty mình xuất hóa đơn cho Công trình từ tháng 7/2009,nhưng vì thiếu hóa đơn nên chị kế tóan cũ đã treo DT trên tK 337. CP đầu vào đưa vào 154-> chuyển sang năm 2010 để kiếm thêm hóa đơn đầu vào, nhưng tới thời điểm bây giờ vẫn chưa đủ hóa đơn. Vậy bây giờ(đã là tháng 8/2010) mình kiếm thêm hóa đơn đầu vào đưa thêm vào 154 để kết chuyển sang giá vốn thì có hợp lý không và sao này khi quyết tóan có bị sao không:wall:, Mong nhận được sự trả lời từ các bạn.

Theo mình thì công trình chưa quyết toán nên bạn có thể tập hợp chí phí đầu vào bình thường. Sau này có quyết toán bạn kết chuyển là được. Còn khi ghi nhận doanh thu theo theo tiến độ bạn cũng nên tập hợp chi phí tương ứng để kết chuyển giá vốn tương ứng.
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Thực chất là bên mình đã xuất hóa đơn, công trình nghiệm thu cũng xong luôn rồi, nhưng đến thời điểm bây giờ vẫn còn thiếu hóa đơn đầu vào( chí phí đầu vào của công trìn) nên mình mới hỏi bây gờ mình kiếm thêm hóa đơn đưa vô để kết chuyển sang giá vốn có hợp lý không, bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.
 
T

Thai My

Trung cấp
1/6/09
65
0
6
Kiên Giang
Mình nhớ là DT treo trên TK 337 là những công trình mà trong hợp đồng ghi rõ là thanh toán theo giai đoạn, xog mỗi giai đoạn thì bên nhận thầu xuất hóa đơn, lúc đó KToan cũng phải kết chuyển giá vốn hợp lý với doanh thu đó. Bây giờ k thể lấy thêm hóa đơn đầu vào cho công trình đó đâu bạn ơi!
 
Sửa lần cuối:
K

ketoan205

Guest
7/11/07
20
1
0
43
Hà nội
Doanh thu bạn đã ghi nhận hết rồi nhưng giá vốn vẫn chưa tập hợp đủ thì bây giờ bạn kết chuyển sang giá vốn chi phí là không ổn đâu. Còn nếu bạn vẫn muốn lấy chi phí thì chỉ có cách tập hợp vào mã công trình khác rồi mới kết chuyển sang giá vốn được thôi!
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
đã xuất hoá đơn rồi tại sao lại còn treo trên 337 nhỉ, không ổn rồi.
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Khổ nổi là công ty mình đang làm xưa giờ thuê kế tóan dịch vụ , khi xuất hóa đơn ra theo hợp đồng chị kế tóan cũ vẫn báo với sếp mình những hóa đơn thiếu, nhưng đến khi mình vô làm( tháng 07/2010 rồi) mà những hóa đơn đó vẫn thiếu, mình nghe nói là công trình chưa hòan thành trong một năm vẫn có thể kiếm thêm hóa đơn được, nhưng mình thấy không hợp lý lắm, mong bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chỉ bảo giúp.:wall:
 

Xem nhiều