Kê khai thuế GTGT trị giá lớn

  • Thread starter gamoi2989
  • Ngày gửi
Hanhcthn

Hanhcthn

Trung cấp
16/6/08
71
3
8
Hà Nội
Mọi người giúp e câu hỏi này với
tháng 6 công ty e mua 1 ô tô trị giá chưa bao gồm VAT 195.454.545, VAT 10% la 19.545.455 e muốn hỏi phần thuế 10% 19.545.455 có kê luôn vào bảng kê mua vào trong tờ khai GTGT của tháng 6 để được khấu trừ hay ko? hay là để phân bổ khấu trừ dần ạ? mà nếu phân bổ dần thì e phải làm thủ tục gì ạ? xin cho e một câu trả lời chính xác vì ngày mai là hạn cuối nộp tờ khai rùi. e cảm ơn mọi người ạ!

1- Căn cứ vào Điểm c.3, khoản 1, mục III, phần B của TT 129/2008 ngày 26/12/2008 quy định
"c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. ......... (bạn đọc thêm)"
2- Việc kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 tr. đồng trở lên quy định tại điểm 1.3, mục III, phần B của thông tư trên. Ngoài ra bạn cần đọc Công văn 10220/BTC-TCT V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo đường links sau: http://asco.vn/index.php?option=com...r-thu&catid=27:bao-gia-phi-kim-toan&Itemid=62
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

girlminhthiep85

Sơ cấp
24/9/09
5
0
0
hà nội
trả lời gamoi2989

Mọi người giúp e câu hỏi này với
tháng 6 công ty e mua 1 ô tô trị giá chưa bao gồm VAT 195.454.545, VAT 10% la 19.545.455 e muốn hỏi phần thuế 10% 19.545.455 có kê luôn vào bảng kê mua vào trong tờ khai GTGT của tháng 6 để được khấu trừ hay ko? hay là để phân bổ khấu trừ dần ạ? mà nếu phân bổ dần thì e phải làm thủ tục gì ạ? xin cho e một câu trả lời chính xác vì ngày mai là hạn cuối nộp tờ khai rùi. e cảm ơn mọi người ạ!
Theo kinh nghiệm của chị em thì oto là thuộc loại tài sản có định phải được phân bổ trừ dần chí theo quy định của loại tài sản đó.
em làm bước sau nhé.
b1: em sẽ tài sản có thể là góp vốn của cổ đông.
B2. Thì em phải làm biên bản góp vốn oto đó
B3: hàng tháng tính khấu hao của tài sản rồi đưa vào chi phí doanh nghiep 642
chúc em thành công.
chị Võ Thị Minh Thiệp
 
H

HonVongPhu

Sơ cấp
26/11/08
7
0
0
Bình Dương
[/QUOTE][/QUOTE]
Bạn conkop ơi, mình cũng đang vướng vấn đền giống bạn gamoi2989. Theo phuơng án của bạn la: "khoản tiền mặt bạn đã thanh toán cho bên bán đề nghị 2 bên hạch toán là khoản đặt cọc, sau đó bạn làm thủ tục chuyển khoản cho bên bán và làm thủ tục thu lại khoản tiền mặt kia." Vậy tức là mình chuyển khoản số tiền đó cho bên bán, rồi bên bán lại trả lại cho mình số tiền y như vậy. Thực sự thì kế toán đâu có ai chuyển qua chuyển lại như thế. Liệu mình làm vầy thì bên Thuế sẽ đặt nghi vấn k bạn nhi?
 
D

dactanhang

Sơ cấp
6/3/08
35
0
6
Ha Noi
công ty e thanh toán bằng tiền mặt chị ạ! thế thì VAT vẫn kê khai bình thường ạ?e chưa hỉu ý chị hoalanchi nói cái chỗ nguyên giá, hỏi nhìu sợ các chị cười, giúp e với mà.huhu.

Nếu cty em TT=TM thì ko dc khấu trừ VAT đâu. VAT này phải tính vào chi phí.
 
V

vitxinhbobo

Trung cấp
24/7/09
70
0
0
Hà Nội
nếu thanh toán 1 nửa bằng TM và 1 nừa bằng chuyển khoản thì vẫn ko đc khấu trừ mọi ng nhỉ?
 

Xem nhiều