Đầu tư trang phục ban đầu hạch toán vào đâu?

  • Thread starter vochau83
  • Ngày gửi
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Công ty tôi đang xây dựng vũ trường, hiện tại đang tiến hành mua vải và may trang phục cho nhân viên trong thời gian sắp tới. Tôi đang phân vân vì khoản này vừa tiền vải, vừa tiền công nên tôi muốn đưa vào chung 1 tài khoản rồi phân bổ dần khi đưa vào sử dụng (vì hiện tại vẫn chưa dùng tới). Nhưng tôi không biết đưa vào tài khoản nào cho hợp lý vì 2412 là xây dựng cơ bản, ko đưa vào được. Vậy theo các anh chị chú bác, tôi nên đưa vào đâu thì hợp lý?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
TK 641 bạn ơi. Nếu lớn thì treo ở 142 rồi phân bổ dần (phù hợp với doanh thu)vào 641
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Mình hiểu là đưa vào chi phí 641 rồi, nhưng hiện tại bây giờ chưa hoạt động, tiền vải đã phát sinh nếu đưa vào 142/242 là phải phân bổ rồi bạn. Mình muốn khi nào hoạt động rồi mới đưa vào đây để phân bổ chi phí, nhưng mình lại ko muốn quản lý qua 152, có TK nào trung gian cho việc này được ko bạn?
 
M

mahuy

Sơ cấp
26/3/09
16
1
0
vietnam
Trường hợp của bạn, chỉ có TK142 làm trung gian thôi bạn ơi.
Bạn cứ treo ở đó, khi nào đơn vị hoạt động thì tiến hành phân bổ.

Vài lời góp ý cùng bạn.
 
D

diepdung

Trung cấp
21/3/08
80
0
0
49
Hà nội
Công ty tôi đang xây dựng vũ trường, hiện tại đang tiến hành mua vải và may trang phục cho nhân viên trong thời gian sắp tới. Tôi đang phân vân vì khoản này vừa tiền vải, vừa tiền công nên tôi muốn đưa vào chung 1 tài khoản rồi phân bổ dần khi đưa vào sử dụng (vì hiện tại vẫn chưa dùng tới). Nhưng tôi không biết đưa vào tài khoản nào cho hợp lý vì 2412 là xây dựng cơ bản, ko đưa vào được. Vậy theo các anh chị chú bác, tôi nên đưa vào đâu thì hợp lý?

Bên công ty mình thì làm thế này
Tập hợp tiền vải + nhân công+...= giá thành 01 bộ quần áo
Nhập kho ghi vào 153
Khi nào xuất dùng cho CB-CNV thì ghi Nợ 642/Có 153
bạn thử nghiên cứu xem sao nhé
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Trường hợp của bạn, chỉ có TK142 làm trung gian thôi bạn ơi.
Bạn cứ treo ở đó, khi nào đơn vị hoạt động thì tiến hành phân bổ.

Vài lời góp ý cùng bạn.
Có lẽ bạn hời nhầm lẫn về TK 142, bạn chỉ kết chuyển vào 142/242 khi bắt đầu sử dụng thôi,chứ treo như ý bạn nói mình nghĩ là không được.
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Bên công ty mình thì làm thế này
Tập hợp tiền vải + nhân công+...= giá thành 01 bộ quần áo
Nhập kho ghi vào 153
Khi nào xuất dùng cho CB-CNV thì ghi Nợ 642/Có 153
bạn thử nghiên cứu xem sao nhé

Mình cũng đã nghĩ tới cách này như bạn nhưng đồng phục khá nhiều chủng loại (vest nam, nữ, áo dài, váy đầm)
Khó có thể quy thành giá thành của 1 bộ đồng phục vì công may chung. Nhưng hiện tại mình lại có hoá đơn tiền vải trước, còn tiền công thì chưa xong nên chưa có HĐ, nếu đợi HĐ tiền công thì mình sợ hết hạn kê khai (6tháng) đối với HĐ vải...
 
T

tranhienkt78

Sơ cấp
4/3/10
4
0
0
Ha Noi
Có lẽ bạn hời nhầm lẫn về TK 142, bạn chỉ kết chuyển vào 142/242 khi bắt đầu sử dụng thôi,chứ treo như ý bạn nói mình nghĩ là không được.

Ban vochau83 nên xem lại mình nhầm hay người khác nhầm nhé, bạn hãy đọc lại cách hạch toán và sử dụng TK 142/242. Như thế nào là chi phí trả trước và như thế nào là chi phí phải trả. Trong phần cách hạch toán không ghi là khi bắt đầu sử dụng mới treo vào.
Kể cả những CCDC mà không đủ giá trị và thòi gian sử dụng cấu thành TSCĐ, nếu bạn không muốn theo dõi quản lý trên TK 153 bạn cũng có thể treo vào TK 142 sau đó trong kỳ khi phát sinh doanh thu liên quan đến chi phí này thì bạn tính phân bổ.
VD của bạn bạn có thể treo vào TK 142 từ tháng 07/2010, nhưng thời gian phân bổ có thể bắt đầu phân bổ vào thòi gian khi nhà hàng chiín thức đi vào hoạt động và có doanh thu.
Chúc thành công
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Xin cảm ơn tranhienkt78, xin ghi nhận góp ý của bạn về vấn đề này.
 

Xem nhiều