C
Chào các bác!
Em có chút thắc mắc như thế này mong được các bác giúp đỡ. Em đọc Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ, theo QD 48 trong bảng danh mục hệ thống tài khoản không có tài khoản 621,622,627. Vậy khi hạch toán các chi phí em đưa vào tài khoản nào ạ? Cty em làm về dịch vụ sửa chữa máy công trình, vậy khi tập hợp chi phí em đưa hết vào TK 154 à?Ví dụ như:
- Xuất NVL để thực hiện dịch vụ sửa chữa, KT ghi: N 154/ C152
- Cuối tháng tính ra lương phải trả NLĐ, KT ghi: N154/C 334 (Lương Công nhân trực tiếp thực hiện DV)
N 642/C334 ( lương NV văn phòng)
- Còn hoá đơn xăng dầu( Cty em đi chở máy của KH từ công trường về sửa chữa tại xưởng của Cty mà. Nhưng ĐKK của Cty em không có đăng ký kinh doanh vận tải, vận chuyển.)em nên hạch toán vào chi phí ra sao cho hợp lý ạ?
* Cty em làm dịch vụ sửa chữa, nhưng có những khi máy công trình của khách hàng có những hạng mục phụ tùng cần thay thế mới thì Cty em cũng mua phụ tùng mới về thay cho khách. Vậy em hạch toán nghiệp vụ này ntn ạ?
Rồi cuối tháng em kết chuyển chi phí và tính giá thành ra sao ạ?
Em chưa có kinh nghiệm làm về chi phí và tính giá thành, Cty em lại làm dịch vụ nên em càng lơ tơ mơ.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo. Em cảm ơn nhiều!
Em có chút thắc mắc như thế này mong được các bác giúp đỡ. Em đọc Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ, theo QD 48 trong bảng danh mục hệ thống tài khoản không có tài khoản 621,622,627. Vậy khi hạch toán các chi phí em đưa vào tài khoản nào ạ? Cty em làm về dịch vụ sửa chữa máy công trình, vậy khi tập hợp chi phí em đưa hết vào TK 154 à?Ví dụ như:
- Xuất NVL để thực hiện dịch vụ sửa chữa, KT ghi: N 154/ C152
- Cuối tháng tính ra lương phải trả NLĐ, KT ghi: N154/C 334 (Lương Công nhân trực tiếp thực hiện DV)
N 642/C334 ( lương NV văn phòng)
- Còn hoá đơn xăng dầu( Cty em đi chở máy của KH từ công trường về sửa chữa tại xưởng của Cty mà. Nhưng ĐKK của Cty em không có đăng ký kinh doanh vận tải, vận chuyển.)em nên hạch toán vào chi phí ra sao cho hợp lý ạ?
* Cty em làm dịch vụ sửa chữa, nhưng có những khi máy công trình của khách hàng có những hạng mục phụ tùng cần thay thế mới thì Cty em cũng mua phụ tùng mới về thay cho khách. Vậy em hạch toán nghiệp vụ này ntn ạ?
Rồi cuối tháng em kết chuyển chi phí và tính giá thành ra sao ạ?
Em chưa có kinh nghiệm làm về chi phí và tính giá thành, Cty em lại làm dịch vụ nên em càng lơ tơ mơ.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo. Em cảm ơn nhiều!

