Hạch toán chi phí theo QĐ48?

  • Thread starter coinguon
  • Ngày gửi
C

coinguon

Trung cấp
1/4/10
56
1
0
Bắc Ninh
Chào các bác!
Em có chút thắc mắc như thế này mong được các bác giúp đỡ. Em đọc Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ, theo QD 48 trong bảng danh mục hệ thống tài khoản không có tài khoản 621,622,627. Vậy khi hạch toán các chi phí em đưa vào tài khoản nào ạ? Cty em làm về dịch vụ sửa chữa máy công trình, vậy khi tập hợp chi phí em đưa hết vào TK 154 à?Ví dụ như:
- Xuất NVL để thực hiện dịch vụ sửa chữa, KT ghi: N 154/ C152
- Cuối tháng tính ra lương phải trả NLĐ, KT ghi: N154/C 334 (Lương Công nhân trực tiếp thực hiện DV)
N 642/C334 ( lương NV văn phòng)
- Còn hoá đơn xăng dầu( Cty em đi chở máy của KH từ công trường về sửa chữa tại xưởng của Cty mà. Nhưng ĐKK của Cty em không có đăng ký kinh doanh vận tải, vận chuyển.)em nên hạch toán vào chi phí ra sao cho hợp lý ạ?
* Cty em làm dịch vụ sửa chữa, nhưng có những khi máy công trình của khách hàng có những hạng mục phụ tùng cần thay thế mới thì Cty em cũng mua phụ tùng mới về thay cho khách. Vậy em hạch toán nghiệp vụ này ntn ạ?
Rồi cuối tháng em kết chuyển chi phí và tính giá thành ra sao ạ?
Em chưa có kinh nghiệm làm về chi phí và tính giá thành, Cty em lại làm dịch vụ nên em càng lơ tơ mơ.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo. Em cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Chào các bác!
Em có chút thắc mắc như thế này mong được các bác giúp đỡ. Em đọc Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ, theo QD 48 trong bảng danh mục hệ thống tài khoản không có tài khoản 621,622,627.
Vậy khi hạch toán các chi phí em đưa vào tài khoản nào ạ? ==> cho vào 154 bạn nhé
Cty em làm về dịch vụ sửa chữa máy công trình, vậy khi tập hợp chi phí em đưa hết vào TK 154 à? ==> OK
Ví dụ như:
- Xuất NVL để thực hiện dịch vụ sửa chữa, KT ghi: N 154/ C152 => OK
- Cuối tháng tính ra lương phải trả NLĐ, KT ghi: N154/C 334 (Lương Công nhân trực tiếp thực hiện DV) ==> OK
N 642/C334 ( lương NV văn phòng)
- Còn hoá đơn xăng dầu( Cty em đi chở máy của KH từ công trường về sửa chữa tại xưởng của Cty mà. Nhưng ĐKK của Cty em không có đăng ký kinh doanh vận tải, vận chuyển.)em nên hạch toán vào chi phí ra sao cho hợp lý ạ?

Nếu bạn mua xăng dầu về nhập kho khi nao cần dùng xuất thì
- KHi mua: Nợ 156
Nợ 133
Có TK 111.112.331...
- Xuất Nợ 154
Có 156
Nếu mua đổ trực tiếp thì :
Nợ 154
Nợ 133
Có TK 111.112.331 ...



* Cty em làm dịch vụ sửa chữa, nhưng có những khi máy công trình của khách hàng có những hạng mục phụ tùng cần thay thế mới thì Cty em cũng mua phụ tùng mới về thay cho khách. Vậy em hạch toán nghiệp vụ này ntn ạ?

Rồi cuối tháng em kết chuyển chi phí và tính giá thành ra sao ạ? ==> Kết chuyển 154 sang 632 để tính giá vốn
Em chưa có kinh nghiệm làm về chi phí và tính giá thành, Cty em lại làm dịch vụ nên em càng lơ tơ mơ.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo. Em cảm ơn nhiều!

Bức đầu mà bao giờ cũng khó khăn, cố lên nha, chúc bạn thành công!
 
X

xuanlap1905

Guest
28/4/10
4
0
0
Binh Thuan
nếu bạn làm theo QD48 thì không có TK 621, 622, 627 là đúng rồi. Bạn có thể dùng 154 thay thế, ví dụ như 154627, 154622, 154621. Khi này bạn chĩ cần tổng hợp 154 lại tập hợp trên 632 rồi xác định kết quả kinh doanh thôi. Mình nói thế có đúng không các bác nhỉ? :004:
 
Sửa lần cuối:
C

coinguon

Trung cấp
1/4/10
56
1
0
Bắc Ninh
Bức đầu mà bao giờ cũng khó khăn, cố lên nha, chúc bạn thành công!

Như vậy tức là nghiệp vụ em mua phụ tùng mới thay thế cho khách hàng thì cũng hạch toán tương tự như hoá đơn xăng ở trên phải không ạ? Bác Giang3v ơi, bác có tài liệu "Hướng dẫn thực hành chế độ KTDN nhỏ và
vừa'' hay " Hướng dẫn thực hành hạch toán KTDN nhỏ và vừa" không ạ? Hay bác nào có thì có thể gửi mail cho em ở địa chỉ: Thinhcuong2009@gmail.com
Thanks!
 
P

phamthanhthuy8788

Guest
20/7/10
2
0
0
37
long bien - ha noi
Xin chào cả nhà. Cả nhà cho mình hỏi với.
Công ty mình làm thương mại chuyên mua máy móc thuộc ngành in nhưng là máy cũ về sửa chữa đem bán. Dn mình làm theo QĐ 48.Mua máy về thì gồm nhiều loại máy. Bây giờ mình không bít là làm thế nào để tính giá thành đây. Chi phí vận chuyển máy mua về thì cả nhà bảo mình pải định khoản dể tính giá vốn ra sao? Ai bít giúp mình với. HUHU....
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Như vậy tức là nghiệp vụ em mua phụ tùng mới thay thế cho khách hàng thì cũng hạch toán tương tự như hoá đơn xăng ở trên phải không ạ? Bác Giang3v ơi, bác có tài liệu "Hướng dẫn thực hành chế độ KTDN nhỏ và
vừa'' hay " Hướng dẫn thực hành hạch toán KTDN nhỏ và vừa" không ạ? Hay bác nào có thì có thể gửi mail cho em ở địa chỉ: Thinhcuong2009@gmail.com
Thanks!

Cái này bạn phải mua quyển chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vửa ở ngoài hiệu sách ý, hum trước mình cũng mới mượn được về phô tô nó có đầy đủ các mẫu biểu, cách ghi các tài khoản, hệ thống tk kế toán, Còn mình chỉ có cái QD48 thui ban co lấy ko? mình gửi cho,
 
C

coinguon

Trung cấp
1/4/10
56
1
0
Bắc Ninh
Cái này bạn phải mua quyển chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vửa ở ngoài hiệu sách ý, hum trước mình cũng mới mượn được về phô tô nó có đầy đủ các mẫu biểu, cách ghi các tài khoản, hệ thống tk kế toán, Còn mình chỉ có cái QD48 thui ban co lấy ko? mình gửi cho,

Cảm ơn bác nha!
Bác gửi cho em cái QD 48 đó đi,còn mấy cái tài liệu kia thì em sẽ tìm mua sau vậy. Bác gửi qua Mail: Thinhcuong2009@gmail.com nhé
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đọc các bài của Giang3vXuanlap1905 vấn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trường hợp của Xuanlap1905 thì không nên mở tài khoản cấp 2 như vậy mà mở TK 1541 (như 621) 1542 (như 622),... hay hơn là nối cái đuôi dài đó (154627- chắc là chi phí chung 627).
Còn câu trả lời của Giang3v thì Ok đấy nhưng chưa nói rõ về sau phải làm như thế nào để theo dõi giá thành từ 2 công trình trở lên, lúc đó xuất hiện chi phí chung phải phân bổ cho mỗi công trình nữa.
Nếu cứ hạch toán chi phí công trình nào vào công trình đó thì giá thành của từng công trình sẽ là tổng cộng của 1541+1542+1543+1544- chi tiết cho công trình đó và sau đó kết chuyển sang 632. Tuy nhiên nếu có chi phí chung của các công trình đó thì hạch toán vào đâu? Vậy cho nên phải mở thêm 1 đối tượng 1544 là "Chi phí chung chờ phân bổ công trình", để cuối kỳ (tháng, quý,năm) phân bổ cho các công trình theo 1 tiêu thức nhất định.
Các bạn đọc sách cũng chỉ đến khúc hạch toán bỏ qua đầu 6 để ghi vào 154 thôi, chứ không sách nào dạy phải phân bổ như trên cả.
Chúc các bạn vận dụng tốt!
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Đọc các bài của Giang3vXuanlap1905 vấn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trường hợp của Xuanlap1905 thì không nên mở tài khoản cấp 2 như vậy mà mở TK 1541 (như 621) 1542 (như 622),... hay hơn là nối cái đuôi dài đó (154627- chắc là chi phí chung 627).
Còn câu trả lời của Giang3v thì Ok đấy nhưng chưa nói rõ về sau phải làm như thế nào để theo dõi giá thành từ 2 công trình trở lên, lúc đó xuất hiện chi phí chung phải phân bổ cho mỗi công trình nữa.
Nếu cứ hạch toán chi phí công trình nào vào công trình đó thì giá thành của từng công trình sẽ là tổng cộng của 1541+1542+1543+1544- chi tiết cho công trình đó và sau đó kết chuyển sang 632. Tuy nhiên nếu có chi phí chung của các công trình đó thì hạch toán vào đâu? Vậy cho nên phải mở thêm 1 đối tượng 1544 là "Chi phí chung chờ phân bổ công trình", để cuối kỳ (tháng, quý,năm) phân bổ cho các công trình theo 1 tiêu thức nhất định.
Các bạn đọc sách cũng chỉ đến khúc hạch toán bỏ qua đầu 6 để ghi vào 154 thôi, chứ không sách nào dạy phải phân bổ như trên cả.
Chúc các bạn vận dụng tốt!

Đúng như anh nói mún nhìn vào 154 mà biết ngay đâu là CP NVLTT, đầu là CPNCTT và đâu là CP SXC thì nên mở tài khoản chi tiết cho TK154, nếu đã đọc cái QD48 thì trong hệ thống tài khoản - TK 154 - ghi chú có viết: Chi tiết theo yêu câu quản lý ,
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
bác duyvinh nói thế thì đúng rồi, quyết định 48 không dạy nhưng mà sách kế toán tài chính em học có dạy mà (lúc nào chi phí sxc chả phải phân bổ, chẳng phải hai công trình mà các doanh nghiệp sản xuất cũng phải phân bổ cho từng sản phẩm mà) hehe
 
H

huynhthitram

Sơ cấp
16/7/10
7
0
0
42
Đà Nẵng
Xin chào cả nhà. Cả nhà cho mình hỏi với.
Công ty mình làm thương mại chuyên mua máy móc thuộc ngành in nhưng là máy cũ về sửa chữa đem bán. Dn mình làm theo QĐ 48.Mua máy về thì gồm nhiều loại máy. Bây giờ mình không bít là làm thế nào để tính giá thành đây. Chi phí vận chuyển máy mua về thì cả nhà bảo mình pải định khoản dể tính giá vốn ra sao? Ai bít giúp mình với. HUHU....

Bên bạn kinh doanh thương mại thì khi mua máy cú bạn cứ xem như mua hàng hóa.Dựa vào HD đầu vào bạn hoach vào bạn hoạch toán
N156( chi tiết từng loại), N133, C 331, 111,112.
Chi phí vận chuyển:
N156, N133, C131,11,112
Khi xuất bán
Bạn hoach toán: N 632, C156
N131, C3331, C511
Đơn gian thôi mà.
Nhưng bạn phải nhớ chi tiết cho từng loại
 
Sửa lần cuối:
P

phonglantimbmt2002

Sơ cấp
8/5/10
3
0
0
quận 7
Mình đọc các bài của bạn mình thấy bài của bạn DuyVinh trả lời đúng đấy, hiện tại mình cũng đang áp dụng tk 1541 và 1542 để thay cho tk 621,622 kg có trog qđ 48.Từ 2 TK 1541&1542 thì kết chuyển qua tk 632.Chúc Mọi người thành công nhé!
À Sẵn tiện cho mình hỏi nè:Mình làm phần mềm BC26 dùng cho khai báo hóa đơn í, mới phát hiên ra từ hồi giờ mình kg cộng thêm 1, vậy là mình bị chênh lệch mất 1 tớ hóa đơn.Help me!!! Mọi người giúp mình với, phải làm thế nào đây, từ tháng 09/2009 đến nay.
 
keomutcam

keomutcam

Sơ cấp
21/1/08
21
1
3
Hà Nội
Bạn hỏi cái này hơi lệch chủ đề chút, nhưng tiện đây mình cũng trả lời luôn. Không biết ở chỗ bạn thế nào, nhưng cty mình Đống Đa, HN cũng gặp trường hợp đấy. Bình thường thì bên thuế ko quan tâm đến, nhưng khi mua hóa đơn mới, họ xem thông tin trên phần mềm kê khai của họ, sai tháng nào họ sẽ ko nhập vào thông tin kể từ tháng đó trở đi và coi như DN không kê khai, phải chịu nộp phạt và kê khai bổ sung xong mới được mua hóa đơn.
Vì thế, cứ khai bổ sung, và nộp phạt trước đi là hơn, cũng không nhiều lắm đâu.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
37
Túp liều lý tưởng.
Chào mọi người!
Trước giờ mình vẫn tính vào 621,622,627 xong cuối tháng kết chuyển qua 154, rồi đưa 154 qua 632 tính vốn. Vậy có đúng ko ạ?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Chào mọi người!
Trước giờ mình vẫn tính vào 621,622,627 xong cuối tháng kết chuyển qua 154, rồi đưa 154 qua 632 tính vốn. Vậy có đúng ko ạ?

Hệ thống TK theo quyết định 48 không có các tài khoản 621, 622, 627.
 

Xem nhiều