T
Chào cả nhà!Đây là lần đầu mình tham gia trang webketoan.Mình có một câu hỏi mong các bạn góp ý cho mình cach giải quyết.
Công ty của mình mới đi vào hoạt động tháng 10 năm 2009.Đến tháng 12 mình vào làm kế toán cho công ty(trước đó chưa có kế toán).Có một vấn đề cân giải quyết là Sếp mình thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp nhưng lại không chuyển tiền vào tài khoản của công ty mình rồi mới chuyển trả nhà cung cấp theo đúng luật(lúc đó côg ty còn chưa mở tài khoản NH),sếp chuyển trực tiếp cho tài khoản của nhà cung cấp.Khi mình làm báo cáo tài chính cuối năm thì mình lại báo cáo theo đúng như thực tế chuyển tiền.Nếu như vậy thì những hoá đơn có trị giá trên 20tr lại không được khấu trừ thuế.Gìơ mình muốn làm cho hợp lý những hoá đơn trên để được khấu trư thuế ằng cách :
-Làm một hợp đồng với nhà cung cấp cho phép thanh toán trả chậm trong năm 2010(Vì lúc này cty mới có tài khoản).Cái này nhà cung cấp sẽ okê thôi(chỉ là làm hợp lý hoá với bên thuế thôi)
-Làm lại báo cáo tài chính năm 2009 rồi viết tờ trình bổ sung báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế.
Đây là mình có ý định vậy thôi không biết có nên làm không?Mong cả nhà giúp mình với.À mà nếu viết tờ trình để thay báo cáo TC thì nên viết thế nào cho hợp lý nhỉ?khó quá!!!
Công ty của mình mới đi vào hoạt động tháng 10 năm 2009.Đến tháng 12 mình vào làm kế toán cho công ty(trước đó chưa có kế toán).Có một vấn đề cân giải quyết là Sếp mình thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp nhưng lại không chuyển tiền vào tài khoản của công ty mình rồi mới chuyển trả nhà cung cấp theo đúng luật(lúc đó côg ty còn chưa mở tài khoản NH),sếp chuyển trực tiếp cho tài khoản của nhà cung cấp.Khi mình làm báo cáo tài chính cuối năm thì mình lại báo cáo theo đúng như thực tế chuyển tiền.Nếu như vậy thì những hoá đơn có trị giá trên 20tr lại không được khấu trừ thuế.Gìơ mình muốn làm cho hợp lý những hoá đơn trên để được khấu trư thuế ằng cách :
-Làm một hợp đồng với nhà cung cấp cho phép thanh toán trả chậm trong năm 2010(Vì lúc này cty mới có tài khoản).Cái này nhà cung cấp sẽ okê thôi(chỉ là làm hợp lý hoá với bên thuế thôi)
-Làm lại báo cáo tài chính năm 2009 rồi viết tờ trình bổ sung báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế.
Đây là mình có ý định vậy thôi không biết có nên làm không?Mong cả nhà giúp mình với.À mà nếu viết tờ trình để thay báo cáo TC thì nên viết thế nào cho hợp lý nhỉ?khó quá!!!

