T
Cty mình đã nộp báo cáo tài chính năm 2009,nhưng do có một số sai sót về số liệu giờ mình làm "Giải trình bổ sung Báo cáo tài chính" kèm theo "tở trình".Mình đang loay hoay mà không biết nên ghi trong tơ trình như thế nào cho lý do sai như sau:Cty mình thanh toán cho trả tiền cho nhà cung cấp mà trả tiền trực tiếp vào tài khoản của họ. Như vây theo luật không được khấu trừ thuế.Mình đã làm hợp đồng trả chậm với nhà cung cấp và trả tiền vào năm 2010.Vấn đề khó ở đây là trong báo cáo đã nộp thì có tài khoản 1121(Tiền chuyển NH trả cho nhà cung cấp),giờ thay đổi lại không có nữa (vì 2010 mới chuyển trả-theo HĐ trả chậm)do đó mình không biêt nên viết trông tờ trình như thế nào để sau này cơ quan thuế không vặn vẹo nữa.Tóm lại là làm lại báo cáo để hợp lý hoá đơn đàu vào để được khấu trừ thuế.giúp mình giải quyết với!!:026:

