Ngày tháng chứng từ trên báo cáo tài chính gộp hơn 12 tháng?

  • Thread starter tamnt07
  • Ngày gửi
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Cho mình hỏi công ty gộp báo cáo tài chính hơn 12 tháng thì các chứng từ phát sinh năm 2009 sẽ để ngày tháng chứng từ là ngày nào, theo thời gian phát sinh (năm 2009) hay để là 01/01/2010. Vì nếu để theo thời gian phát sinh thì sẽ rất khó lên báo cáo tài chính theo phần mềm kế toán. Còn nếu để 01/01/2010 thì e là không đúng thời gian phát sinh chứng từ?
Vây theo ngày tháng nào là đúng nhỉ??
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

LinhLinh

Guest
9/10/04
13
0
0
VN
Cho mình hỏi công ty gộp báo cáo tài chính hơn 12 tháng thì các chứng từ phát sinh năm 2009 sẽ để ngày tháng chứng từ là ngày nào, theo thời gian phát sinh (năm 2009) hay để là 01/01/2010. Vì nếu để theo thời gian phát sinh thì sẽ rất khó lên báo cáo tài chính theo phần mềm kế toán. Còn nếu để 01/01/2010 thì e là không đúng thời gian phát sinh chứng từ?
Vây theo ngày tháng nào là đúng nhỉ??
Phần mềm hay sổ cũng đều có ngày tháng ghi sổ và ngày tháng của chứng từ. Báo cáo tài chính sẽ lên theo ngày tháng ghi sổ.
 
H

Haidangcavi

Guest
10/8/10
6
0
0
37
Tien giang
thi ngày tháng chứng từ bạn vần ghi theo đúng ngày tháng trên chứng từ mà bạn có, rồi bạn ghi ngày hach toán là của năm 2010, vây khi làm báo cáo tài chính những chứng từ của năm 2009 sẽ được chuyển sang chứng từ của năm 2010,bạn làm như vậy thì phần mềm kế toán sẽ hiểu nó là chứng từ của năm 2010.nó sẽ không rắc rối cũng giống như bạn làm báo cáo thuế z đó. chứng từ của tháng trước chưa kê khai thì có thể kê khai chung chgo tháng sau .
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Vấn đề là ở chỗ bên mình cuối năm 2009 có phát sinh một số chứng từ trong đó có kê khai thuế và vay cá nhân.
Thứ nhất, Nếu Kê khai thuế rồi thì chứng từ phải để 2009 chứ chuyển sang hạch toán đầu 01/2010 làm sao được nhỉ?
Thứ hai, Nếu vay để sang 2010 thì cá nhân đó sẽ bị tính thuế TNCN 5%, Nếu để phát sinh đúng theo thực tế là năm 2009 thì khi lên cân đối kế toán trên phần mềm sẽ không gộp được mấy tháng cuối năm 2009 vào năm 2010 mà phải hạch toán vào đầu tháng 1 thì mới được.
Mà không thấy hướng dẫn của bộ tài chính hay cục thuế về việc hạch toán chứng từ khi lên báo cáo tài chính gộp hơn 12 tháng nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều