Xử lí chênh lệch tỷ giá cuối kì

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Kissfrom a rose, 28 Tháng chín 2005.

1,453 lượt xem

  1. Kissfrom a rose

    Kissfrom a rose Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hue
    Các anh/chị cho em hỏi cái này chút:
    Em có hai hoá đơn mua hàng bằng USD, là : 1000USD (tỷ giá 15700)
    1500 USD ( tỷ giá 15800)
    Cuối năm, đánh giá CL tỷ giá, lúc này tỷ giá là 15750.
    Vậy thì em có phải xử lí chênh lệch theo từng hoá đơn không? hay là gộp chung lại?
    Thanks nhiều lắm lắm!
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Cuối năm mới đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái thì bạn nên gộp chung những nghiệp vụ có nội dung kinh tế giống nhau lại và đánh giá luôn một thể.

    Tuy nhiên, khi phát sinh khoản mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ sẽ phải xử lý chênh lệch ngay đấy, không chờ đến cuối năm để xử lý đâu.
     
    #2
  3. nguyenhuykhoi

    nguyenhuykhoi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Mình nhất trí với bạn Nguyễn Tú Anh
     
    #3

Chia sẻ trang này