Khấu trừ thuế đầu vào và đầu ra hàng tháng.

  • Thread starter myyen9999
  • Ngày gửi
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Em là gà mới, mà lại làm bên sổ sách nữa, nên nhiều cái e còn yếu quá. có vấn đề này anh chị giải đáp giúp e nha.
Thuế đầu vào và đầu ra đó, hàng tháng , cứ cuối tháng là e thực hiện bút toán khấu trừ với nhau giữa tk 1331 và 33311 luôn hay sao ah, hay là mình thích khấu trừ lúc nào cũng được, tức là 6 tháng hay 1 năm cũng được ah?
Các anh chị giải đáp giúp e nha.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thieuthihuong

Trung cấp
21/5/10
50
0
0
39
Hà Nội
cái đó theo mình thì hàng tháng khi kê khai tờ khai nếu có phát sinh số thuế phải nộp bạn vẫn phải mang tiền đi nộp cơ mà vậy nên bút toán đó bạn làm bi giờ hay cuối năm đều được bạn ạ
 
thanhtuy

thanhtuy

Thích thì chiều
9/2/09
192
2
0
HCM
Em là gà mới, mà lại làm bên sổ sách nữa, nên nhiều cái e còn yếu quá. có vấn đề này anh chị giải đáp giúp e nha.
Thuế đầu vào và đầu ra đó, hàng tháng , cứ cuối tháng là e thực hiện bút toán khấu trừ với nhau giữa tk 1331 và 33311 luôn hay sao ah, hay là mình thích khấu trừ lúc nào cũng được, tức là 6 tháng hay 1 năm cũng được ah?
Các anh chị giải đáp giúp e nha.

Để cuối năm bút tyóan luôn 1 lần là được
 
N

nguyentuantu180688

Cao cấp
8/5/10
313
0
0
37
quang ninh
Theo ý kiến của mình là: hàng tháng công ty phải nộp báo cáo thuế cho cơ quan quản lý thuế, nên bút toán kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ sẽ được thực hiện vào cuối tháng đó
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
nếu công ty bạn phải nộp thuế GTGT đầu ra thì mình nghĩ kết chuyển cuối tháng sẽ tốt hơn, còn không thì cuối năm hẵng làm bạn ạ
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Chưa pahir nộp thuế nhưng hàng tháng bạn phải định khoản bút toán kết chuyển giũa thuế đầu vào và đầu ra thì mới mới khớp với tờ khai thuế mà.
 
H

hoangtrangintech

Sơ cấp
23/6/09
34
0
0
thanh hoa
Cuối tháng nên kết chuyển luôn để khớp với tờ khai, đồng thời mình cùng rà soát lại thừa thiếu cái gì. tránh TH cuối năm số thuế đc khấu trừ(hoặc phải nộp) giữa sổ sách và tờ khai ko trùng nhau.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Để cuối năm bút tyóan luôn 1 lần là được
Để cuối năm làm một thể ??? Bạn nên xem lại QĐ 48 hay 15 kết cấu tài khoản 1331 và 3331 và cách hạch toán nhé !Xem cuối tháng fải làm gì với 2 tài khoản này.
 
W

wind8539

Guest
11/8/10
1
0
0
40
Ha Noi
Hàng tháng bạn cũng phải hạch toán những hoá đơn đầu vào và đầu ra đó mà. Nếu hạch toán đúng thì số thuế sẽ được cộng luỹ kế và treo trên hai tài khoản 1331 và 3331 đó. Không lo bị lệch đâu. Vậy nên cứ để đó cuối năm làm bút toán kết chuyển cho nhàn bạn ạ.
 
hoangquangbinh

hoangquangbinh

Trung cấp
27/11/06
133
1
18
Quang Binh
1331 3331
-------------------- ------------------
Còn KTĐK i i
------------ i KC cuối tháng i PS BRa
PS MVào i ----------> i
------------- i 111, 112.. i
KTchuyển KS i ----------- nộp thuế i
i i <------------- i
i i ------- i
i VAT còn p/nộp i
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Hàng tháng bạn cũng phải hạch toán những hoá đơn đầu vào và đầu ra đó mà. Nếu hạch toán đúng thì số thuế sẽ được cộng luỹ kế và treo trên hai tài khoản 1331 và 3331 đó. Không lo bị lệch đâu. Vậy nên cứ để đó cuối năm làm bút toán kết chuyển cho nhàn bạn ạ.

Xem lại trong Chế độ kế toán DN bạn nhé:
10. Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

http://niceaccounting.com/HTTK/1/133.html
 
T

Thanh Huyen 2209

Guest
14/8/10
1
0
0
Hà Nội
Theo minh nghi nen ket chuyen cuoi thang luon, nhu vay co gi sai sot thi minh se kiem soat duoc ngay, chu de cuoi nam thi lech o dau thi ko ro
 

Xem nhiều