V
Chào cả nhà, mọi người giúp mình với. Cty Mình Thi công công trình Nhà Dân:
Hợp đồng A, B minh ký từ tháng 8/2009_tháng 01/2010 mình xuất trả hoá đơn cho Chủ đầu tư.
Trong năm (từ T08-T12/2009) mình đã hạch Chi phí lương CBCNV trước nhưng mình không hạch toán vật liệ
Vì Tháng 01/2010 có doanh thu nên mình tạm tính chi phí Vật liệu theo giấy biên nhận là 89.000.000đ
???! Mình hạch toán như vậy có được không vì??
1.1_Khi công trình thi công bắt buộc phải nhập nguyên vật liệu để thi công_nhưng mình đã không tạm tính ngya tại thời điểm đó
1.2_Ngay sau thời điểm phát sinh thi công mình chỉ hạch toán lương mà không hạch toán tạm tính Chi phí NVL luôn.
===> Mình đã chót không hạch toán chi phí nguyên vật liệu 2009rồi mà để đến tháng 01/2010 mới hạch
toán_ Mong mọi người chỉ giúp nên làm ntn -xin cảm ơn!
Hợp đồng A, B minh ký từ tháng 8/2009_tháng 01/2010 mình xuất trả hoá đơn cho Chủ đầu tư.
Trong năm (từ T08-T12/2009) mình đã hạch Chi phí lương CBCNV trước nhưng mình không hạch toán vật liệ
Vì Tháng 01/2010 có doanh thu nên mình tạm tính chi phí Vật liệu theo giấy biên nhận là 89.000.000đ
???! Mình hạch toán như vậy có được không vì??
1.1_Khi công trình thi công bắt buộc phải nhập nguyên vật liệu để thi công_nhưng mình đã không tạm tính ngya tại thời điểm đó
1.2_Ngay sau thời điểm phát sinh thi công mình chỉ hạch toán lương mà không hạch toán tạm tính Chi phí NVL luôn.
===> Mình đã chót không hạch toán chi phí nguyên vật liệu 2009rồi mà để đến tháng 01/2010 mới hạch
toán_ Mong mọi người chỉ giúp nên làm ntn -xin cảm ơn!

