hỏi về thuế suất VAT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Trantu_comael, 29 Tháng chín 2005.

1,965 lượt xem

  1. Trantu_comael

    Trantu_comael Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Mình đang làm kế toán tại một công ty nhà nước. Đối tác của mình là các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay mình muốn xuất một hoá đơn giá trị gia tăng về sản phẩm cơ khí trên cơ sở đơn đặt hàng (purchase order - PO). nhưng trên PO có thuế suất là 7%, nhưng hiện tại thuế suất áp dụng tại Việt Nam là 0%, 5% hoặc 10%..., không có mức thuế suất 7% và hoá đơn này được xuất cho Văn phòng đại diện của Công ty đó tại Việt Nam. Như vậy, để xuất được hoá đơn này thì mình phải áp dụng mức thuế suất nào?
     
    #1
  2. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    Về thuế suất của hoá đơn không thể căn cứ vào cái PO đó được. Nếu là cơ khí tiêu dùng thì bạn phải xuất hoá đơn 10%, cơ khí là CCDC, máy móc... dùng cho sản xuất là 5%.
    Thân,
     
    #2
  3. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Công ty mình cũng làm về cơ khí và thường làm với các đối tác là các công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Tuy nhiên ở công ty mình chủ yếu là thầu các công trình nên hoá đơn của mình thường là 5%. Nếu đối tác của bạn có văn phòng đại diện ở Việt Nam, bạn hãy làm như bác "hat" nhé.
     
    #3
  4. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Nhưng mà nhớ khi có đơn đặt hàng nghĩa là họ đã chấp nhận giá cả mình đưa ra. Bình thường nếu bạn đồng ý thì chỉ cần sếp ký tên đóng dấu rồi gửi lại cho bên đối tác =>OK. Nhưng ở đây lại nảy sinh vấn đề thuế suất (xin lỗi cho mình hỏi lúc báo giá bạn để thuế suất bao nhiêu %?) nếu như bạn thay đổi về một nội dung nào đó (vì đơn đặt hàng nó cũng tương đương với một hợp đồng kinh tế) bạn phải thông báo với bên đối tác, thống nhất lại với họ.
     
    #4
  5. Trantu_comael

    Trantu_comael Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    To Tigon: Khi mình báo giá là báo không thuế nên đối tác phát hành PO với thuế suất 7% (vì nơi phát hành PO và thực hiện thanh toán với mình là trụ sở chính đặt ở nước ngoài). Trong khi đó thì mình phải xuất hoá đơn dựa trên PO đó. Bạn có biết có VB nào quy định về vấn đề này không?
     
    #5
  6. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Bên công ty mình khi ký hợp đồng bên mình sẽ ký với đại diện của đối tác ở Việt Nam tất nhiên những điều khoản hợp đồng đó đều được sự thống nhất của đối tác. Nhưng khi thanh toán họ cũng phát hành từ ngân hàng chính (nghĩa là ngân hàng đặt tại trụ sở của nước họ đó).Theo mình thì bạn nên thoả thuận với bên văn phòng đại diện, họ là người được uỷ quyền tại Việt Nam nên về mặt pháp luật họ có thể quyết định. Trường hợp bên văn phòng đại diện không thể giải quyết được thì bạn nên làm công văn gửi sang phía đối tác.
    VB thì mình không có để mình tìm thử xem có gì mình se trả lời bạn sớm.
    Thế nhé, chúc bạn thành công
     
    #6
  7. Trantu_comael

    Trantu_comael Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    To Tigon: Cảm ơn Tigon nhiều nhé! Mình làm với đối tác nước ngoài nhiều nhưng mà những đối tác đó mình thường ký hợp đồng khung, sau đó thực hiện từng giai đoạn công việc. Phía họ phát hành PO theo từng giai đoạn, việc thanh toán sẽ dựa trên các điều khoản thanh toán được hai bên ký kết trong hợp đồng khung. Nhưng lần này là một đối tác mới nên mình chưa ký hợp đồng, hơn nữa khối lượng hàng họ đặt cũng ít. Nếu bạn biết sách nào hoặc có VB nào quy định về việc này thì báo cho mình nha. Một lần nữa cảm ơn vì đã lưu tâm vấn đề của mình!
     
    #7
  8. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    To Trantu comael: Tớ tìm lại các văn bản nhưng không thấy nói đến vấn đề như của bạn. Theo tớ thì cách tốt nhất là bạn nên làm một cái công văn kèm theo báo giá và tất nhiên là có cả cột thuế suất thuế VAT 5% kẹp vào và gửi cho đối tác.
    Chúc bạn thành công.
     
    #8
  9. yen85

    yen85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    in your heart
    theo em nghĩ thì nên thoả thuận với bên đối tác về mặt pháp luật cho cho cái khoản thuế suất đó sau đó mới gửi công văn báo giá kèm cột thuế vat chắc sẽ thành công hơn trong giao dịch với đối tác.
     
    #9

Chia sẻ trang này