L
Công ty mình T3 có kê hoá đơn chịu thuế 10%(hóa đơn mua vào) . Đến kỳ tháng 07 thì mặt hàng đó lại không chịu thuế.
Bây giờ mình muốn điều chỉnh thì phải lập tờ khai 01/KHBS phải không? Nhưng tờ khai đó có phần số
ngày kê khai muộn và số thuế phạt nộp chậm. Nhưng lý do không phải do tại bên mình. Vậy bên minh
sẽ không bị nộp phạt đúng không.vậy mình phải kê khai thế nào. Trong 01/GTGT không điều chỉnh được
số thuế tăng giảm của hoá đơn mua vào. Ai biết chỉ mình với.Mình cảm ơn!
Bây giờ mình muốn điều chỉnh thì phải lập tờ khai 01/KHBS phải không? Nhưng tờ khai đó có phần số
ngày kê khai muộn và số thuế phạt nộp chậm. Nhưng lý do không phải do tại bên mình. Vậy bên minh
sẽ không bị nộp phạt đúng không.vậy mình phải kê khai thế nào. Trong 01/GTGT không điều chỉnh được
số thuế tăng giảm của hoá đơn mua vào. Ai biết chỉ mình với.Mình cảm ơn!