Hạch toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Thảo luận trong 'CĐKT hành chính sự nghiệp' bắt đầu bởi ngakt19, 26 Tháng tám 2010.

70,574 lượt xem

  1. ngakt19

    ngakt19 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    botay.com
    Bạn nào đã và đang làm kế toán khấu hao tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp rồi chỉ cho mình cách hạch toán thế nào và áp dụng văn bản quy định thế nào. Mình cảm ơn nhiều và mong nhận được câu trả lời nhanh nhất vì mình đang rất cần.
     
    #1
  2. doipgdls

    doipgdls ::Khủng nhất WKT::

    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    11
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    A, A
    Chế độ tính hao mòn, quản lý TSCĐ, sử dụng tài sản nhà nước thì bạn tham khảo các văn bản : NĐ số: 52/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009, QĐ số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 ... (cái này nhờ giáo sư GOOGLE tìm nhanh lắm)
    Cách hạch toán:
    Mua sắm:
    Nợ 211x/ có: 46121; 462, 111 ...
    Đồng thời ghi:
    Nợ 66121/ Có 466

    Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm (đấu thầu)

    Phát sính chi phí liên quan trực tiếp;
    Nợ 241x/ có 441x; 1111; 112;331 ...
    Thanh toán các chi phí, rút kinh phí về quỹ
    Nợ 331, 111, 112 .../ có 441x

    Công trình xây dựng, sửa chữa lớn, mua sắm hoàn thành bàn giao
    Nợ 211x (Tổng giá trị)/ có 241x

    Cuối năm tính hao mòn ghi:
    Nợ 466/ Có 214

    Thanh lý, nhượng bán ... ghi:
    Nợ 214/ Có 211x

    (cái này bạn tham khảo chế độ kế toán HCSN)
     
    Last edited: 27 Tháng tám 2010
    #2
    Nga Ngu Ngơ thích bài này.
  3. thuygiang281

    thuygiang281 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hoc vien tai chinh
    đối với tài sản cố định khi bán mà giá trị hao mòn nhỏ hơn nguyên giá thì bạn hạch toán:
    nợ 466,
    nợ 214
    có 211
     
    #3
  4. Nga Ngu Ngơ

    Nga Ngu Ngơ Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Mn ơi cho mình hỏi một chút: Tại sao khi kiểm kê thiếu tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp lại ghi : Nợ TK 311(8) và Có TK 5118 vậy ? Trong trường hợp này, Tại sao doanh nghiệp bị mất tài sản mà lại ghi nhận tăng doanh thu vậy ạ? Mình cám ơn nhiều ạ. <3 :):)
     
    #4
  5. Nguyễn Thanh Diệu

    Nguyễn Thanh Diệu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Vì trước đó đã có bút toán xoá tài sản rồi ạ nợ TK 214, Nợ TK 466, Có TK 211. Vì vậy giá trị còn lại của tài sản nếu thu hồi dc sẽ coi như khoản thu của đơn vị ạ. Em mạo muội trả lời không biết có đúng ko nữa ạ.
     
    #5
  6. nguyenthuyk2

    nguyenthuyk2 Tìm lại niềm tin

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hưng yên
    làm gì còn tk 3318 là tk gì vậy?
     
    #6
  7. Nguyễn Thanh Diệu

    Nguyễn Thanh Diệu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Đây là kt hành chính sự nghiệp chứ không phải kế toán doanh nghiệp ạ
     
    #7
  8. Hà Gia Linh

    Hà Gia Linh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Bên E là đơn vị HCSN có thu, năm vừa rồi mua sắm tài sản bằng nguồn vốn đầu tư XDCB (giá đã bao gồm cả VAT), E hạch toán như sau:
    1. Nợ TK 241 (Mua sắm TSCĐ)
    Nợ TK 3113 (VAT đầu vào)
    Có TK 441 Nguồn vốn ĐTXDCB
    2. Ghi tăng TS: Nợ TK 2111: Nguyên giá chưa bao gồm VAT
    Có TK 466 (Nguồn hình thành TSCĐ): Nguyên giá chưa bao gồm VAT
    3. Khi quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng:
    Nợ TK 441
    Có TK 241
    E xin hỏi còn TK 3113 (thuế đầu vào) hạch toán đối ứng với TK nào???
    (E có kê khai thuế đầu vào để được khấu trừ rồi)
    Giúp E với cả nhà. E cảm ơn rất nhiều!
     
    #8
  9. Hien

    Hien WKTER

    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    1,198
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Tài sản đầu tư bằng kinh phí ngân sách hay quỹ của đơn vị dùng cho hoạt động HCSN thì không được khấu trừ VAT đầu vào, nguyên giá gồm cả VAT.
     
    #9
  10. Nguyễn Thanh Diệu

    Nguyễn Thanh Diệu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Như em được học ở trường thì trong trường hợp này thuế GTGT sẽ không được khấu trừ và các bút toán hoàn toàn khác.
    lúc mua sắm qua lắp đặt, nhận bàn giao từ nhà thầu
    Nợ TK 241 (giá mua+thuế+ chi phí lắp...)
    Có TK 111, 3311....
    Lúc bàn giao đưa vào sử dụng:
    Nợ TK 211
    Có TK 241
    đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
    Nợ TK 441
    Có TK 466
     
    #10
  11. heo luoi 95

    heo luoi 95 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    mọi người cho em hỏi. Tại sao khấu hao tài sản cố định lại không cho vào 661 ạ
     
    #11
  12. Hien

    Hien WKTER

    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    1,198
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Kế toán HCSN là kế toán theo tiền mặt có điều chỉnh chứ không phải cơ sở dồn tích như kế toán DN. Khi mua tài sản cố định bằng kinh phí ngân sách đã ghi vào chi rồi: Nợ 661/Có 466.
     
    #12
  13. hahung115

    hahung115 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    15
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Định khoản thì các bạn trên đã tư vấn rồi, còn văn bản thì vb mới nhất về quy định TSCD và khấu hao đang làm thông tư 162/2014/TT-BTC . Bạn xem thêm tại đây : http://thuvienphapluat.vn/van-ban/K...nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-nghiep-258267.aspx
     
    #13
    Ptanh221 thích bài này.
  14. khanhbinhthainguyen

    khanhbinhthainguyen Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Thanh Xuân - Hà Nội
    Tại sao lại hạch toán 3113 nhỉ- là tài khoản phải thu mà. Còn Đơn vị HCSN không khấu trừ đầu vào nên giá trị tài sản tăng bao gồm cả thuế ( nếu nguồn vốn ngân sách và vốn tự bổ sung - dự án dùng cho hoạt động SXKD không có thuế GTGT )
     
    #14
  15. Yengo

    Yengo Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Chào các bạn, cho mình hỏi cái này với: Như bên mình là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%, do mới thành lập nên chưa có tài sản. Do đó cơ quan chủ quản cấp trên mới cấp cho mình 01 bộ máy lạnh. Vậy bộ máy lạnh này mình hạch toán làm sao??? các bạn chỉ giúp dùm mình nhé. Mình cám ơn.
     
    #15
  16. Ptanh221

    Ptanh221 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Ôi, toàn cao nhân ở đây cả, năng siêng vô web mí được =)).
     
    #16

Chia sẻ trang này