Thuế GTGT trong DN xuất khẩu

  • Thread starter Huutrong2006
  • Ngày gửi
H

Huutrong2006

Sơ cấp
10/7/10
11
1
1
19
vinh phuc
Chào các bạn
Minh co một chút vướng mắc về kê khai thuế đầu vào chưa biết sử lý ntn nhờ các bạn giúp mình với nhé
Công ty mình là doanh nghiệp bán hàng cả trong nước và xuất khẩu. Đối với nhưng đơn hàng xuất khẩu thì thuế GTGT đầu ra là 0% còn bán hàng trong nước là 5% hoặc 10% tuỳ từng loại hàng. còn NVL mua vào thì thuế GTGT cùng là 5% hoặc 10% tuỳ mặt hàng
Vậy khi ke khai thuế GTGT đầu vào mình vẫn kê ở mục: hàng hoá DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế HTHT để được khấu trừ hoàn toàn như vậy có đúng không hay là kê ở mục HHdùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT? Bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nat01

Sơ cấp
30/8/09
20
0
0
37
nga tu so HN
Chào các bạn
Minh co một chút vướng mắc về kê khai thuế đầu vào chưa biết sử lý ntn nhờ các bạn giúp mình với nhé
Công ty mình là doanh nghiệp bán hàng cả trong nước và xuất khẩu. Đối với nhưng đơn hàng xuất khẩu thì thuế GTGT đầu ra là 0% còn bán hàng trong nước là 5% hoặc 10% tuỳ từng loại hàng. còn NVL mua vào thì thuế GTGT cùng là 5% hoặc 10% tuỳ mặt hàng
Vậy khi ke khai thuế GTGT đầu vào mình vẫn kê ở mục: hàng hoá DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế HTHT để được khấu trừ hoàn toàn như vậy có đúng không hay là kê ở mục HHdùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT? Bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với nhé!
Bạn kê khai đó là đúng rồi, vì Hàng Hóa Xuất khẩu của bạn là chịu thuế suất o% chứ ko phải là hàng hóa ko chịu thuế, nếu hh ko chịu thuế thì bạn sẽ ko đc khấu trừ VAT đầu vào mà cho vào giá nhập.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Chào các bạn
Minh co một chút vướng mắc về kê khai thuế đầu vào chưa biết sử lý ntn nhờ các bạn giúp mình với nhé
Công ty mình là doanh nghiệp bán hàng cả trong nước và xuất khẩu. Đối với nhưng đơn hàng xuất khẩu thì thuế GTGT đầu ra là 0% còn bán hàng trong nước là 5% hoặc 10% tuỳ từng loại hàng. còn NVL mua vào thì thuế GTGT cùng là 5% hoặc 10% tuỳ mặt hàng
Vậy khi ke khai thuế GTGT đầu vào mình vẫn kê ở mục: hàng hoá DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế HTHT để được khấu trừ hoàn toàn như vậy có đúng không hay là kê ở mục HHdùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT? Bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với nhé!

- Bạn kê vào mục này nhé, vì thực chất hàng hóa bên Bạn bán ra thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Hàng hoá không chịu thuế khác với hàng hoá chịu thuế suất 0%:
+ Hàng không chị thuế thì không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào
+ Hàng hoá chịu thuế suất 0% vẫn được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào.

Thân!
 

Xem nhiều