J
Các bạn giúp mình nhé.
- Cty mình thực tập làm về gia công, NVL chính do cty mẹ bên nước ngoài cung cấp, vì vậy khi xuất NVL thì hạch toán vào TK 621, nhưng mình ko rõ về quy định nào nói lên điều đó để làm căn cứ cho bài báo cáo, các bạn nào biết giúp mình nha.
- Điều thứ 2 là cuối mỗi tháng cty mình tập hợp 621,622,627 rồi kết chuyển wa 154 sau đó kết chuyển wa 632 (621.622.627 -> 154 -> 632) để xác định giá vốn 1 lần vào cuối mỗi tháng, như vậy có đúng ko, các bạn có ý kiến gì về cách hạch toán này? (giải thích vì hàng gia công, quy cách, phẩm chất mỗi đơn hàng khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi đơn hàng nên ko thể tính gái vốn cho từng đơn đặt hàng mà tính 1 lần vào cuối tháng sau khi tập hợp tất cả các chi phí) mình đi thực tập ko hiểu lắm, ai có ý kiến gì thì cho mình biết với nha
tks cả nhà.
- Cty mình thực tập làm về gia công, NVL chính do cty mẹ bên nước ngoài cung cấp, vì vậy khi xuất NVL thì hạch toán vào TK 621, nhưng mình ko rõ về quy định nào nói lên điều đó để làm căn cứ cho bài báo cáo, các bạn nào biết giúp mình nha.
- Điều thứ 2 là cuối mỗi tháng cty mình tập hợp 621,622,627 rồi kết chuyển wa 154 sau đó kết chuyển wa 632 (621.622.627 -> 154 -> 632) để xác định giá vốn 1 lần vào cuối mỗi tháng, như vậy có đúng ko, các bạn có ý kiến gì về cách hạch toán này? (giải thích vì hàng gia công, quy cách, phẩm chất mỗi đơn hàng khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi đơn hàng nên ko thể tính gái vốn cho từng đơn đặt hàng mà tính 1 lần vào cuối tháng sau khi tập hợp tất cả các chi phí) mình đi thực tập ko hiểu lắm, ai có ý kiến gì thì cho mình biết với nha
tks cả nhà.

