kế toán hàng gia công

  • Thread starter judy88
  • Ngày gửi
J

judy88

Guest
22/5/08
4
0
0
Tiền Giang
Các bạn giúp mình nhé.
- Cty mình thực tập làm về gia công, NVL chính do cty mẹ bên nước ngoài cung cấp, vì vậy khi xuất NVL thì hạch toán vào TK 621, nhưng mình ko rõ về quy định nào nói lên điều đó để làm căn cứ cho bài báo cáo, các bạn nào biết giúp mình nha.
- Điều thứ 2 là cuối mỗi tháng cty mình tập hợp 621,622,627 rồi kết chuyển wa 154 sau đó kết chuyển wa 632 (621.622.627 -> 154 -> 632) để xác định giá vốn 1 lần vào cuối mỗi tháng, như vậy có đúng ko, các bạn có ý kiến gì về cách hạch toán này? (giải thích vì hàng gia công, quy cách, phẩm chất mỗi đơn hàng khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi đơn hàng nên ko thể tính gái vốn cho từng đơn đặt hàng mà tính 1 lần vào cuối tháng sau khi tập hợp tất cả các chi phí) mình đi thực tập ko hiểu lắm, ai có ý kiến gì thì cho mình biết với nha
tks cả nhà.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoclan88

Guest
13/5/09
6
0
0
38
tp.hcm
Judy oi ,ban lam nhu vay la thieu mot buoc day
(621,622,627 ->154 ->155 ->632)
chuc ban thuc tap thanh cong nhe !!
 
J

judy88

Guest
22/5/08
4
0
0
Tiền Giang
- Mình đọc trên diễn đàn, có ý kiến rằng nếu NVL chính gia công do bên đối tác trong nước cung cấp thì theo dõi trên TK 002, ko wan tâm đến gtrị của nó, thì chỉ phát sinh 622. 627 khi tập hợp chi phí thôi
- Nhưng nếu NVL chính do đối tác nước ngoài cung cấp thì hạch toán như NVL chính của cty, khi xuất thì đưa vô TK 621.
Mình không chắc lắm, có bạn nào biết giải đáp dùm mình nhé.
Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
 
T

thedan89

Trung cấp
3/5/10
57
0
6
36
Hà Tĩnh
Judy oi ,ban lam nhu vay la thieu mot buoc day
(621,622,627 ->154 ->155 ->632)
chuc ban thuc tap thanh cong nhe !!

không cần thiết. Bán thẳng không qua kho thì sao
 

Xem nhiều