mình làm ma mới cho 1 công ty xây dựng.híc. quy mô nhỏ nên phải kham nhiều thứ: vừa làm kế tóan đội, vừa làm kế tóan tại công ty. hiện đang kẹt không bít hạch toán sao cho đúng. mọi người giúp mình nhé!
công ty mình hiện đã hoàn thành xong phần móng cho 1 công trình và yêu cầu mình phải tập hợp chi phí để làm khối lượng xuất hóa đơn. vậy mình phải hạch toán sao đây
vd tại đội: sau khi tập hợp các chi phí 621,622,623,627 ( cho riêng phần móng) thì chuyển về công ty để công ty hạch toán sang giá vốn
có đúng không.mình thấy có 1 bút toán như sau:
nợ 336.2
có 621...627 ( đội chuyển khối lượng xây lắp cho công ty)
tại công ty:
1,nợ 621...627
có 136.2 (đội chuyển KLXL cho công ty)
sau đó kết chuyển sang 154 và 632
nhưng nếu phản ánh qua 336 và 136 như thế này thì sau đó dư nợ và dư có của 2 tài khỏan này xử lý sao, chẳng lẽ cứ để phát sinh như vây.
câu hỏi hơi lằng ngoằng mong các bác đọc kỹ hộ em nhé. hu hu
công ty mình hiện đã hoàn thành xong phần móng cho 1 công trình và yêu cầu mình phải tập hợp chi phí để làm khối lượng xuất hóa đơn. vậy mình phải hạch toán sao đây
vd tại đội: sau khi tập hợp các chi phí 621,622,623,627 ( cho riêng phần móng) thì chuyển về công ty để công ty hạch toán sang giá vốn
có đúng không.mình thấy có 1 bút toán như sau:
nợ 336.2
có 621...627 ( đội chuyển khối lượng xây lắp cho công ty)
tại công ty:
1,nợ 621...627
có 136.2 (đội chuyển KLXL cho công ty)
sau đó kết chuyển sang 154 và 632
nhưng nếu phản ánh qua 336 và 136 như thế này thì sau đó dư nợ và dư có của 2 tài khỏan này xử lý sao, chẳng lẽ cứ để phát sinh như vây.
câu hỏi hơi lằng ngoằng mong các bác đọc kỹ hộ em nhé. hu hu

