Hỏi về báo cáo thuế VAT theo mã vạch ?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Minhfc, 10 Tháng hai 2004.

6,329 lượt xem

  1. Minhfc

    Minhfc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi:
    1) tất cả các doanh nghiệp hiện tại đều phải báo cáo thuế VAT hàng tháng theo mã vạch có phải không ?
    2) Cách thức báo cáo được thực hịên như thể nào ?
    Mong các bạn chỉ dùm, cảm ơn nhiều
     
    #1
  2. deka

    deka Guest

    __ Mã vạch là hình thức quản lý mới của Cục thuế TPHCM áp dụng từ khoảng tháng 09/03, đã thay đổi 1 lần cho đúng mẫu của TT 120-BTC...

    __ Tất cả DN kê khai và nộp tờ khai tại Cục thuế đều phải áp dụng mẫu kê khai này, có sẵn chương trình để áp dụng cho mẫu này (PTKM1), nó nằm gọn trong 1 CD và được phát miễn phí, xin liên hệ tại nơi nộp tờ khai hay cán bộ quản lý thuế là có ngay. Nếu không, có thể vào website cục thuế www.hcmtax.gov.vn để tải về, cỡ khoảng 800k.

    __ Cách thức kê khai cũng khá dễ, lập hết bảng kê theo mẫu và dùng số liệu nhập trực tiếp vào chương trình, sau đó lưu lại và in ra, tự khắc trên tờ khai in ra sẽ có mã vạch
     
    #2
  3. Minhfc

    Minhfc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Bạn có thể cho mình biết rõ hơn những ưu điểm của phương pháp trên được không, mình chưa hiểu tác dụng của nó mấy . À cho mình hỏi thêm là chỉ nhập số liệu trên tờ khai thôi hay là của tất cả các bảng kê nữa . Và ở các chi cục thuế cũng bắt buộc phải nộp theo phương pháp trên phải không ? mình không nghe thông báo gì hết . cảm ơn các bạn nhiều .
     
    #3
  4. leloanbt

    leloanbt Con gái Bến Tre

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Ở các chi cục thuế cũng bắt buộc phải nộp theo phương pháp trên, bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ thuế QL của mình để nhận đĩa CD, phát miễn phí đấy . Trong tháng 1/2004 này thì không bắt buộc phải nộp Tờ khai có mã vạch, nhưng đến tháng 2 thì bắt buộc.
    Trong phần mềm này chỉ có mẫu Tờ khai thuế GTGT thôi, nên bạn chỉ nhập số liệu cho tờ khai, còn các bảng kê thì vẫn làm như trước đây.
     
    #4
  5. deka

    deka Guest

    ___ Dùng mã vạch chỉ là 1 phương pháp quản lý của Cục thuế, thay vì nhập tay để quản lý đơn vị nào đã nộp hay chưa nộp tờ khai, bây giờ chỉ cần kéo mã vạch là xong, tự động nhập vào máy là đơn vị đó đã nộp hay chưa, rất nhanh và không làm mất thời gian như trước đây. Chỉ có thế thôi...

    ___ Tờ khai thì làm theo mẫu mới, còn các bảng kê thì vẫn như cũ thôi..
     
    #5
  6. ketoan4mat

    ketoan4mat Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    3,910
    Đã được thích:
    18
    Nơi ở:
    Sài Gòn đẹp lắm
    Nghĩa là mỗi DN fải có 1 mã vạch rịêng, đúng k ? Nhưng tại sao chỉ áp dụng ở TPHCM và QNinh ,?
     
    #6
  7. deka

    deka Guest

    ___ Có thể đó là do ở 2 địa phương này số lượng DN trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố quá nhiều, nếu sử dụng phương pháp nhập liệu cổ điển sẽ rất mất thời gian, do đó phải áp dụng phương pháp mã vạch để quản lý vấn đề theo dõi nộp tờ khai hay chưa nhanh và gọn hơn

    ___ Không phải mỗi DN có 1 mã vạch, mã vạch chỉ là biểu diễn của MST, mà DN nào chẳng có MST..
     
    #7
  8. HaiTam

    HaiTam Nguyễn Hải Tâm

    Bài viết:
    1,944
    Đã được thích:
    325
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Không phải mỗi DN có một mã vạch theo MST mà đây không phải là mã vạch bình thường mà là mã vạch 2 chiều. Khi bạn làm báo cáo bạn đánh thông tin tờ khai vào chương trình. Chương trình sẽ mã hóa tòan bộ dữ liệu đó vào một ô mã in thêm vào góc trên bên phải trên tờ khai GTGT. CQ Thuế sẽ dùng máy quét ô mã này thì tất cả dữ liệu sẽ được giải mã ngược lại vào CSQL không mất thời gian nhập lại thông tin.
     
    #8
  9. Tran Thien Kim

    Tran Thien Kim Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tphcm
    tại sao khi mình in báo cáo thuế thì mã vạch chỉ còn một nữa, có cách nào sửa ko?mọi người ai biết chỉ mình với.Cám ơn nhiều nhiều
     
    #9
  10. hoaiphong99

    hoaiphong99 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp. Hồ Chí Minh
    Cái vụ này chỉ giúp cho ông Thuế khỏe hơn thui chứ chẳng có lợi mấy cho doanh nghiệp, tui cứ phải chạy chương trình của mình, xuất ra exel, rồi nhập vô CT khai thuế, phức tạp thêm việc. trước đây cứ thế in ra đem nộp khỏe hơn.
     
    #10
  11. hailinhngoctn

    hailinhngoctn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    thai nguyen
    Khi tôi đi học lớp hướng dẫn cách kê khai theo phần mềm 1.3.0 thì người hướng dẫn bảo là nếu cơ quan nào có MST ví dụ như:0101285475-001 thì chỉ được nhập 10 số trước còn 001 thì bỏ vì sắp tới tổng cục thuế sẽ thay đỏi những MSTnhư vậy. Mình về và làm như vậy nhưng đến bây giừ khi đội kiểm tra thuế xuống ktra lại bảo mình sai. Mình không hiểu nổi nữa? Có hướng dẫn nào liên quan đến việc này khong nhỉ? Mong được giúp đỡ?
     
    #11
  12. phamthanhbacmc

    phamthanhbacmc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ka long kong cai quang ninh
    Tôi thấy kê khai thuế trên bản HTKK đó khỏe hơn chứ, cứ có hóa đơn nhập xuất chia ra ừng loại và đưa vào là xong.chẳng phải đau đầu lần tim đâu cả.Nói chung cả thuế và mình đều khỏe
     
    #12

Chia sẻ trang này