Không phải cứ có hóa đơn đỏ là đều được tính hết vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế đâu nhé. Nó có mức quy định cụ thể rồi. Với lại bạn bảo mua bánh Trung thu cho nhân viên? Công ty bạn hoạt động bên lĩnh vực gì?Cả nhà cho mình hỏi chút,
Bên mình mua bánh trung thu cho nhân viên, có hoá đơn đỏ, mình hạch toán ntn, và có được tính vào chi phí hợp lý ko?
Cảm ơn nhiều!
Cả nhà cho mình hỏi chút,
Bên mình mua bánh trung thu cho nhân viên, có hoá đơn đỏ, mình hạch toán ntn, và có được tính vào chi phí hợp lý ko?
Cảm ơn nhiều!
Bên mình cũng đang được hưởng ưu đãi về Thuế TNDN, đóng có 5% thôi. Bây giờ lấy HĐ chịu thuế 10%. Thực ra nếu chi phí đó ít, mình chỉ cần lấy cái phiếu giao hàng kèm phiếu chi làm căn cứ để thanh toán với Sếp thôi, gọi là chi phí hợp lý theo dõi nội bộ ấy mà..Bên mình làm về phần mềm, dịp trung thu sếp bảo mua quà cho NV, mình đang phân vân nên chưa bảo bên bán viết hoá đơn đỏ, vì phải mất thêm 10% VAT, vì nếu ko đc tính vào CF hợp lý thì mình viết cái phiếu chi và cái phiếu giao hàng thôi có được ko, đằng nào cũng bị loại ra khi tính thuế TNDN.
Mà bên mình cũng đang được ưu đãi về thuế TNDN nên chưa phải nộp
Các bác có kinh nghiệm tư vấn giùm với.
Cảm ơn nhiều
Bên mình cũng đang được hưởng ưu đãi về Thuế TNDN, đóng có 5% thôi. Bây giờ lấy HĐ chịu thuế 10%. Thực ra nếu chi phí đó ít, mình chỉ cần lấy cái phiếu giao hàng kèm phiếu chi làm căn cứ để thanh toán với Sếp thôi, gọi là chi phí hợp lý theo dõi nội bộ ấy mà..
bạn tham khảo xem Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003bạn có công văn nào nói về vấn đề ưu đãi thuế này không? cho mình xin với
bạn tham khảo xem Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003
Thía thì theo cái này đi. hì hì hìCái này cũ rồi, bên mình áp dụng Nghị định 24/2007/ND-CP, và thông tư 134/2007/TT-BTC