Khách hàng thanh toán tiền còn dư số lẻ

  • Thread starter myyen9999
  • Ngày gửi
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
khách hàng cty em thanh toán tiền theo số chẵn nên còn dư bên có 131 số tiền nhỏ khoảng 600d hay 36 đồng, và kế toán thanh toán cty em cũng thanh toán cho khách hàng theo số chẵn nên số dư bên có nợ Tk331 cũng còn dư số lẻ vài đồng.vậy em xử lý những khoản dư nhỏ này như thế nào vậy anh chị hướng dẫn dùm em nha.
Thank anh chị rất nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

Iris8792

Sơ cấp
9/3/10
6
0
0
39
Đak Lak
cái này thì không có gì. Nếu kiểm kê mà phát hiện số thừa như trên thì ghi có vào TK 338, thiếu thì ghi nợ tk138
+) Thừa thì bạn ghi
Nợ TK 111
Có TK 338
+) thiếu thì ghi:
Nợ tk 138
có tk111
 
N

nplien

Guest
24/9/09
4
0
0
40
HCM
- TH1 bạn hạch toán:
Nợ TK 131: 600
Có TK 711: 600
- TH2: nếu dư có 331 thì hạch toán: Nợ TK 331, Có TK 711
nếu dư nợ 331 thì hạch toán: Nợ TK811, Có TK 331

Mình thường hạch toán các số lẻ đối với công nợ như vậy đó bạn
 
H

hungdo87

Sơ cấp
22/5/10
11
0
0
Hồ Chí Minh
Bạn Iris8792 ơi, hình như bạn trả lời có chút nhầm lẫn. Số dư bên có 131 và số dư bên nợ 331 mà. Bạn hạch toán như vậy thì số dư 131 và 331 cũng có tất toán được đâu.
Việc này xử lý như sau:
Nợ 131 / Có 711: 36 đ
Nợ 811 / Có 331: vài đồng (bạn myyen9999 chưa ghi cụ thể)

Mọi người có góp ý gì không. Thanks
 
I

Iris8792

Sơ cấp
9/3/10
6
0
0
39
Đak Lak
à ý mình là khi hạch toán vốn bằng tiền mặt thì các trường hợp như trên với số dư hoặc thiếu nhỏ vài trăm đồng, vài đồng nếu cứ đưa vào hạch toán thì mất thời gian.Mà thường thì sẽ là dư chứ không thiếu, nếu số dư đó bạn không bỏ túi thì đến cuối kì khi kiểm kê sẽ có chênh lệch số dư này cho nên mình hạch toán như vậy.
 

Xem nhiều