K
Hóa đơn trong tháng 4/2010 ghi sai tên DN, đã làm biên bản hủy và sẽ xuất lại trong tháng 10/2010. Anh chị vui lòng cho em hỏi sẽ kê khai như thế nào? Có phải điều chỉnh ngay trong tháng 9/2010 không và có phải đi nộp thuế cho phần điều chỉnh giảm này không?
Em nghe nói là kê khai âm (-) hóa đơn hủy đó như vậy có hợp lý không?
Em cảm ơn.
Em nghe nói là kê khai âm (-) hóa đơn hủy đó như vậy có hợp lý không?
Em cảm ơn.

