Tạo bài viết mới...
  1. Phi Thi Dinh
    Phi Thi Dinh 21 Tháng mười 2010 tại Thành viên giúp nhau

    Tài liệu ôn thi công chức thuế

    Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế tại đây nhé
    1. Cuc Pham thích bài này.
    2. Xem thêm 1508 bình luận
    3. Ngô Hải Long
      Ngô Hải Long
      Thời gian thi công chức thuế các bạn xem ở đây
      Danh...
      Xem Thêm
    4. CanPhuonganhLe
    5. CanPhuonganhLe
      CanPhuonganhLe
      Các b oi cho mình hỏi jo muốn học thi công chức tin học thuế năm nay 2017 thì học tài liệu nào có ai có không ạ, cứu giúp với mông lung quá
    6. CanPhuonganhLe
      CanPhuonganhLe
      @manhhoangftu b oi sao minh khong tai duoc ung dung thi trac nghiem vay b nhi
    7. maimailamai
      maimailamai
      thi xong đợt 1 ngày 23/7/2017 thì bao giờ thì có kết quả ah
    8. Viết trả lời
  2. atfisak
    atfisak 25 Tháng bảy 2017 lúc 12:01 tại Pháp luật kinh doanh

    Về thành lập chi nhánh SX trong KCN

    Công ty mình vừa thuê xưởng sản xuất trong KCN, mình liên hệ với bên sở KHĐT để đăng ký giấy phép kinh doanh thì người ta bảo phải có sự chấp thuận của ban quản lý KCN mình mới nộp hồ sơ thành lập chi nhánh được, mà theo như mình tìm hiểu thì doanh nghiệp muốn hoạt động trong KCN phải gắn với dự án đầu tư, như thế có đúng không? cho mình hỏi thêm là hạn nộp đăng ký thành lập chi nhánh với sở KHĐT?
    1. thanhhaha
      thanhhaha
      Bạn thử liên hệ trực tiếp với ban quản lý xem thế nào, có thể còn phương án khác thì sao. Có gì chia sẻ với mọi người nữa nhé. Thanks bạn
    2. viethlu
      viethlu
      Thời hạn thì ko có, vì bạn thành lập mới nên mà. Nhưng việc xin cấp phép ở Ban quản lý KCN thì đúng rồi, thẩm quyền này ko thuộc về Sở KH ĐT đâu,... Xem Thêm
    3. Viết trả lời
  3. shopmacca
    shopmacca 20 Tháng năm 2015 tại Lao động tiền lương

    Mẫu Báo cáo sử dụng lao động và Sổ quản lý lao động năm 2015

    Dear cả nhà, Đối với những người làm công tác hành chính nhân sự, chủ sử dụng lao động có thể có nhiều người còn chưa biết về quy định : Báo cáo sử dụng lao động và Lập sổ quản lý lao động, mình xin tổng hợp lại và gửi tới các bạn tham khảo.
    Hôm nay là 20/5 còn 05 ngày nữa là hết hạn nộp Báo cáo sử dụng lao động: Theo Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động - Thông tư 23/2014 của Bộ LĐ - TB & XH:
    1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
    2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
    mình gửi cả nhà:
    + Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
    + Thông tư 23/2014 của Bộ LĐ - TB & XH
    + Mẫu Báo cáo sử dụng lao động Mẫu 05 và 07
    + Mẫu sổ quản lý lao động
    https://drive.google.com/folderview…
    bạn nào không tải được tài liệu thì liên hệ
    Mr.Thuật: 0984106158
    mail: shopmacca@gmail.com mình sẽ gửi lại cho các bạn
    hoặc skype: Nguyenvanthuathrm
    chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống
    1. Xem thêm 3 bình luận
    2. shopmacca
      shopmacca
      chào bạn, theo quy định của NĐ - TT sau
      + Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
      + Thông tư 23/2014 của Bộ LĐ - TB & XH
      - thì tất cả các doanh nghiệp hàng năm...
      Xem Thêm
    3. hoathanh815
      hoathanh815
      Mẫu 07 theo quy định là nộp trước ngày 25/5 và 25/11. Vậy cho mình hỏi báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm tính từ tháng 01 đến... Xem Thêm
    4. BE CHI
      BE CHI
      Cho mình hỏi v/v khai trình SD LĐ- Mấy năm trước đây mình vẫn nộp báo cáo khai trình SD LĐ hàng tháng cho TĂNG LĐ và hàng quý cho GIẢM LĐ qua mạng... Xem Thêm
    5. N love 4ever NH
      N love 4ever NH
      năm nay em chưa nộp mẫu nào trong số này thì có sao ko mọi người?
    6. Viet Huong
      Viet Huong
      Các bạn không đọc kỹ bài viết chăng? Chủ đề tài đã chia sẻ link googole drive, bạn chỉ việc bấm vào link là tải được file nhé.
    7. Viết trả lời
  4. Thân Chu
    Thân Chu 22 Tháng tư 2017 tại Thuế XK - Thuế NK

    Xử lý biên lai thu phí, biên lai thuế đối với hàng nhập khẩu

    Chào các bác,

    Công ty em có nhận sản xuất hàng gốm gia dụng các loại cho 1 công ty nước ngoài.
    bên em chỉ báo giá theo quy cách đóng gới thông thường của bên em. Tuy nhiên khách này có yêu cầu dán thêm 1 số tem nhãn của họ lên sản phẩm.
    Mỗi đơn hàng họ mua tem của 1 đơn vị thứ 3 và bên thứ 3 đó trực tiếp gửi cho bên em đóng gói, bên em không phải thanh toán tiền mua tem. tuy nhiên mỗi lần nhập tem về bên em phải thuê người làm thủ tục HQ, nộp lệ phí Hải Quan, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu.

    Ban đầu khách hàng sẽ thanh toán các chi phí bên em bỏ ra để nhập lô tem này cùng với tiền hàng và các chứng từ liên quan em đã hạch toán chi trả hộ cho khách hàng, em cũng không hạch toán gì về lô tem nhập về luôn.

    Tuy nhiên từ năm 2017 khách hàng sẽ chịu thanh toán cho bên cung cấp tem còn các khoản chi phí nhập khẩu lô tem này bên em chịu.

    Vậy theo các bác em nên xử lý khoản chi phí nhạp khẩu lô tem này như thế nào cho hợp lý ạ?
    Mong các bác giúp đỡ.
    Em xin cảm ơn các bác nhiều!
    1. Tea7 thích bài này.
    2. Xem thêm 5 bình luận
    3. Thân Chu
      Thân Chu
      Cảm ơn chị! Như vậy em sẽ hạch toán khoản này vào chi phí bán hàng.
      Nhưng lô tem nhập về có cần hạch toán giữ hộ khách hàng không chị nhỉ? vì cty...
      Xem Thêm
    4. laithao92
      laithao92
      Anh/ Chị cho em hỏi về trường hợp tham vấn giá hải quan với ah. công ty em có 1 tờ khai vào cuối năm 2016 sáng đầu năm 2017 thì tham vấn lại giá... Xem Thêm
    5. TranDaoLuyen
      TranDaoLuyen
      @laithao92 Khi bạn nộp 2 khoản thuế trên bạn ghi sổ thế nào, thì giờ nhận được tiền ghi ngược lại là được. Nếu nộp bổ sung 2... Xem Thêm
    6. laithao92
      laithao92
      Cho em hỏi thêm là em kê khai số thuế GTGT của hàng NK kia theo số tiền nộp trên giấy nộp tiền vào NSNN hay là kê khai theo số mà đã trừ đi khoản... Xem Thêm
    7. TranDaoLuyen
      TranDaoLuyen
      @laithao92 Từ năm 2016 mà giờ em còn hỏi kê khai theo số nào là sao? Đương nhiên năm 2016 em đã kê khai theo số tiền trên giấy... Xem Thêm
    8. Viết trả lời
  5. Cần giúp: Điều chỉnh giảm mức đóng BHXH vị trí giám đốc

    CÁC ANH CHỊ GIÚP EM VỤ GIẢM MỨC ĐÓNG Ạ.
    Tình hình NLĐ ( vị trí giám đốc) muốn điều chỉnh mức đóng giảm. (Vì lí muốn tiết kiệm chi phí cho công ty ) giảm 3000k so với mức đóng trước đó. Liệu có được không ạ?
    Đối với NLĐ (vị trí nhân viên) , thay đổi vị trí thì điều chỉnh dễ dàng.
    Nhưng với vị trí LĐ ở vị trí cao nhất ntn, em chưa biết lí do gì để hợp lí nhất ạ.
    Các anh. chị có kinh nghiệm vụ này giúp em với ạ.
    Cảm ơn cả nhà!
    1. nguyenthithuthuy159 thích bài này.
    2. Xem thêm 6 bình luận
    3. Lặng Yên
      Lặng Yên
      Like mạnh câu ứ làm thôi, còn hơn ngồi 1 chỗ lo lắng không biết được hay không :p
    4. nguyenhau2buy
      nguyenhau2buy
      Chắc phải liều thôi ạ. em cảm ơn các anh, chị.
    5. Lặng Yên
      Lặng Yên
      Cứ mạnh dạn làm đi bạn, khi nào cố gắng hết sức rồi mà không được thì buông xuôi cho số phận :))
    6. nguyenhau2buy
      nguyenhau2buy
      Sáng nay em mới làm xong. Chị cho em hỏi. Khi mình báo điều chỉnh giảm mức từ tháng 4 thì số tiền phải đóng họ có điều chỉnh cho mình từ tháng... Xem Thêm
    7. Lặng Yên
      Lặng Yên
      Cái này cũng gọi là hen xui, đợi kết quả đi bạn :D
    8. Viết trả lời
    1. Xem thêm 10 bình luận
    2. thinhvd
    3. Trương Lan
      Trương Lan
      Tạm gọi là tính năng SQL của bác thịnh được cái là làm báo cáo động khá hay, không phải chính sửa nhiều.
      Nhưng mỗi tội nặng lắm, mình sài rồi, Hơn...
      Xem Thêm
    4. thinhvd
      thinhvd
      Nặng là do máy bạn có vấn đề rồi. Chứ cài thêm cái này vào bật excel lên chậm hơn khoảng 1-2 giây thôi
    5. Kaspersky
      Kaspersky
      @Trương Lan Nếu với cấu hình hiện tại của máy tính thì chạy ngon lành, nặng là là do kinh nghiệm xài máy tính người dùng không... Xem Thêm
    6. thinhvd
      thinhvd
      Triệu like!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      File Excel chậm do rất nhiều nguyên nhân: Công thức nhiều, Name Rác nhiều, Link die nhiều,....
    7. Viết trả lời
  6. Tran Bich Phan
    Tran Bich Phan 27 Tháng tư 2017 tại Kế toán doanh nghiệp

    TSCĐ ĐÃ KHẤU HAO HẾT

    Cả nhà ơi cứu em với, em đang ko biết xử lý như thế nào đây.
    Công ty em có TSCĐ cho thuê là máy nhiệt phân cao su có giá hơn 1 tỷ, và cái lõi lò tầm 400tr (cái lõi lò này nó là một bộ phận nằm trong máy nhiệt phân cao su kế toán cũ cho vào TK242) cái lõi lò này thì bị hỏng công ty em đã thay thế bằng cái khác vào năm 2016. Mà giờ cái máy nhiệt phân cao su kia nó đã khấu hao hết rùi, còn cái lõi lò mới thay còn thời hạn phân bổ nhiều.
    - TSCĐ kia hết khấu hao rùi em còn cho thuê được nữa không
    - Nếu em thanh lý TSCĐ thì cái lõi lò kia của em còn được phân bổ nứa ko.
    - Nếu giờ em mua hóa đơn chi phí sửa chữa lớn cho cái TSCĐ kia thì vẫn tiếp tục được kh phải ko ạ
    - Nếu em mua hóa đơn chi phí sửa chữa lớn thì thời hạn khấu hao em có cần phải cho bằng thời hạn khấu hao cái lõi lò ko ạ.
    - Mà đầu năm em lỡ làm hơp đồng gia hạn cho thuê máy nhiệt phân cao su hết năm 2017 rùi ạ
    Nói chung lằng nhằng lắm ạ, em giờ cũng ko bít phải hỏi và xử lý ntn nữa.
    Mong cả giúp em với ạ
    1. Hien
      Hien
      1. Việc cho thuê không phụ thuộc vào khấu hao hết hay chưa?

      2. Thanh lý thì phải ghi giảm cái lõi lò vì nó không đem lại lợi ích kinh tế trong...
      Xem Thêm
    2. Ho Anh Hue10 10
      Ho Anh Hue10 10
      - TSCĐ hết KH chưa Thanh lý bạn vẫn cho thuê bình thường nhưng không trích KH vào chi phí nữa. Nếu có S/C nhỏ ... thì mới đưa vào chi phí.... Xem Thêm
    3. Tran Bich Phan
    4. Tran Bich Phan
    5. Viết trả lời
  7. phongthanhtp
    phongthanhtp 8 Tháng tư 2014 tại Thuế GTGT

    Phân biệt các trường hợp KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GTGT; KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT; và CHỊU THUẾ

    Mình thấy có nhiều bạn còn nhầm lẫn giữa 3 trường hợp này.
    Mong rằng bài viết sẽ nhận được sự quan tâm của cả nhà!

    - Giống nhau: thuế giá trị gia tăng đầu ra (phải nộp) là không có/bằng không.
    - Khác nhau: i/ về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ii/ về kê khai thuế, và iii/ về xuất hóa đơn.

    1/ Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

    - KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.h, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)
    - KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT: không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.d, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)
    - CHỊU THUẾ SUẤT 0%: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.a, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP)

    2/ Về khai thuế

    2.1/ Khai GTGT thuế đầu vào
    - KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên sẽ kê khai ở chỉ tiêu số 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào – PL 01-2/GTGT.
    - KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT: thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên sẽ kê khai ở chỉ tiêu số 2. “Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” trên bảng kê mua vào – PL 01-2/GTGT.
    - CHỊU THUẾ SUẤT 0%: thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ nên sẽ kê khai ở chỉ tiêu số 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào – PL 01-2/GTGT.

    2.2/ Khai thuế GTGT đầu ra
    - KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: kê khai ở chỉ tiêu số 5. “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên bảng kê bán ra – PL 01-1/GTGT.
    - KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT: kê khai ở chỉ tiêu số 1. “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra – PL 01-1/GTGT.
    - CHỊU THUẾ SUẤT 0%: kê khai ở chỉ tiêu số 2. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra – PL 01-1/GTGT.

    3/ Về xuất hóa đơn:

    - KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ
    - KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT: trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ
    - CHỊU THUẾ SUẤT 0%: trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thể hiện là 0%, số thuế GTGT là 0.
    1. Xem thêm 64 bình luận
    2. tieulyhue
      tieulyhue
      Bạn đưa thẳng vào giá vốn và chi phí từng lần phát sinh luôn nhé.
    3. Linhchil
      Linhchil
      Tức là không hạch toán vào TK 133 mà đưa luôn vào chi phí liên quan khi có phát sinh phải không chị?
      - Khi nhập NL: Nợ 152/Có 331 : Tiền hàng +...
      Xem Thêm
    4. tieulyhue
    5. ACC4RUM
      ACC4RUM
      Theo hợp đồng thì công ty bạn cung cấp dịch vụ cho 1 công ty tại VN và công ty đó sử dụng dịch vụ đó tại nước ngoài là xuất khẩu dịch vụ ra nước... Xem Thêm
    6. phongthanhtp
      phongthanhtp
      => Làm như màu đỏ

      => khi phát sinh các VAT dùng chung thì cứ đưa vào 133. Cuối kỳ khai thuế GTGT (tháng/quý) thì hạch toán phần ko được khấu trừ...
      Xem Thêm
    7. Viết trả lời
  8. dzuongqua
    dzuongqua 8 Tháng bảy 2017 tại Hóa đơn, chứng từ

    báo cáo thuế cho cty ko xuất hóa đơn

    do em cần mst và giấy phép kinh doanh , lên ko cần xuất hóa đơn nhưng vẫn phải làm báo cáo thuê a/c chị nào biết làm mảng này giúp em vs ạ
    cám ơn mọi người ạ
    1. Xem thêm 18 bình luận
    2. Spentec paint
      Spentec paint
      @Lai Hoai An tum lại là bạn chưa phải làm gì cũng ko ai bắt bẻ gì cả, chưa có kq tính thuế theo pp khấu trừ, cũng chưa đặt... Xem Thêm
    3. Lai Hoai An
      Lai Hoai An
      à Mình cảm ơn bạn rất nhiều
    4. Lai Hoai An
    5. xuantham
      xuantham
      Dạy ẩu không. Khi bắt đầu đăng ký kinh doanh, có mst thì phải báo cáo thuế rồi. chưa đăng ký sử dụng hóa đơn thì chỉ không báo cáo tình hình sử... Xem Thêm
    6. dzuongqua
      dzuongqua
      các chij cho em hỏi vậy theo quý thì em sẽ nộp nhưng giấy gì ạ em nộp theo hình thức qua mạng
    7. Viết trả lời
  9. nghiemkimchung89
    nghiemkimchung89 15 Tháng hai 2012 tại Thành viên giúp nhau

    các công ty nhận đặt in hoá đơn GTGT ở Hải Phòng

    Có anh chị nào ở Hải Phòng cho em xin địa chỉ và số điện thoại của các công ty nhận đặt in hoá đơn GTGT với! Công ty em mới thành lập, cần đặt in hóa đơn GTGT lần đầu.
    Cho em hỏi nên in ở đâu cho rẻ và đáng tin cậy ạ?
    1. sqtravel001
      sqtravel001
      Ðề: các công ty nhận đặt in hoá đơn GTGT ở Hải Phòng

      topic hay, chú pro đông khách nhé!
    2. nghiemkimchung89
      nghiemkimchung89
      Ðề: các công ty nhận đặt in hoá đơn GTGT ở Hải Phòng

      Cảm ơn bạn nhiều nhé! Cho mình hỏi thêm về tục phát hành hóa đơn lấn...
      Xem Thêm
    3. tamnt07
      tamnt07
    4. nguyenminh0294
      nguyenminh0294
      Ðề: các công ty nhận đặt in hoá đơn GTGT ở Hải Phòng

      Có men nào ở HP không cho em hỏi tý, nhà in nào ở HP tốt nhất mà giá cả cũng ko quá...
      Xem Thêm
    5. Mộc Xà
      Mộc Xà
      Xin chào cả nhà ạ! CTY em cũng mới thành lập chi nhánh tại Hải Phòng, bjo cũng đau đầu vì vụ phát hành hóa đơn và tìm cơ sở in hóa đơn uy tín,... Xem Thêm
    6. Viết trả lời
  10. mrnvms
    mrnvms 10 Tháng bảy 2017 tại Tin học văn phòng

    37 phím tắt Excel "vô giá" giúp bạn làm Excel chuyên nghiệp hơn

    Sau đây là 37 phím tắt Excel "vô giá" cực đỉnh. Với bộ phím tắt này, bạn sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn, nhanh hơn, có cơ hội thể hiện tốt hơn trước các đồng nghiệp và Sếp.
    [​IMG]
    Xem và TẢI NGAY click→ 37 phím tắt Excel.
    1. macdt and boxuongcachtri like this.
    2. Xem thêm 1 bình luận
    3. nguyenyen1290
      nguyenyen1290
      Bạn gửi file lên đi, như thế dễ hình dung hơn.
    4. Kin7
      Kin7
      Bạn làm 300 sheet là bạn thua rồi.
    5. phạmm thị giang
      phạmm thị giang
      sao mình không xem được vậy ạ?
    6. Lặng Yên
    7. VNPT-BHXH
      VNPT-BHXH
      Bạn có thể đưa ra yêu cầu, mục tiêu chi tiết để mình tìm cách xử lý cho bạn nhé, chứ thao tác dữ liệu trên nhiều sheet mệt lắm.
    8. Viết trả lời
  11. Katy Tran 123
    Katy Tran 123 27 Tháng sáu 2017 tại Thành viên giúp nhau

    Lập nhóm trao đổi kinh nghiệm

    Em làm bên Phòng dân tộc huyện. Có nhiều cái em ko hiểu hết được mong các bác làm chung trong phòng ban này kết bạn chiia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
    1. THANH6217
      THANH6217
      chế làm gì bên ấy vậy
    2. Katy Tran 123
      Katy Tran 123
      mình làm kế toán bạn ơi. mà mình cũng lính mới qua đv hcsn nên bỡ ngỡ lắm :(
    3. Viết trả lời
  12. chudinhxinh
    chudinhxinh 24 Tháng bảy 2017 lúc 22:48 tại Hóa đơn, chứng từ

    Hóa đơn đầu ra viết sai đã khai báo thuế khách yêu cầu hủy

    Hóa đơn đầu ra viết sai đã khai báo thuế khách yêu cầu hủy
    Doanh nghiệp xuất hóa đơn đầu ra đã giao khách hàng => hai bên đã khai báo thuế nhưng bên mua nhất định yêu cầu bên bán hủy xuất hóa đơn mới thay thế vậy phải xử lý như thế nào?
    Bên bán và bên mua sẽ làm thủ tục gì?

    *Trường hợp hóa đơn đã lập sai hai bên đã khai báo thuế
    *Trường Hợp 01: chỉ sai tên người mua hàng và địa chỉ
    +Căn cứ: Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
    *Theo đó:
    – Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
    + Bước 01: Người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. (lập 02 bản - mỗi bên giữ 01 bản)
    + Bước 02: biên bản điều chỉnh kẹp cùng hóa đơn điều chỉnh để làm căn cứ giải trình thuế sau này.

    *Trường Hợp 02: Sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất, tiền thuế GTGT, nội dung hàng hóa (đã kê khai thuế):
    + Căn cứ: Khoản 3 - điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Xử lý đối với hóa đơn đã lập
    – Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
    – Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
    – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
    + Nếu sai do thấp hơn quy định hoặc thỏa thuận của 2 bên trước đó: Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng.
    + Nếu sai do cao hơn quy định hoặc thỏa thuận của 2 bên trước đó: Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.
    + Bước 01: Người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. (lập 02 bản - mỗi bên giữ 01 bản)
    + Bước 02: Người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
    Chú ý: Trên hóa đơn viết sai đang sai phần nào thì chúng ta điều chỉnh phần đó. Những phần đúng gạch chéo không ghi nguyên tắc sai đâu sửa đấy, không ghi lại những chỉ tiêu đã đúng
    – Khi lập hóa đơn điều chỉnh giảm các không ghi âm số âm (tức là không được đánh dấu trừ đằng trước giá trị giảm hoặc dấu ngoặc số tiền bằng số).
    – Khi kê khai thuế kê khai âm trên phụ lục bên Bán phục lục 01 bán ra, bên mua là phụ lục 02 mua vào.
    = > Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.


    *Trường hợp 03: Viết sai hóa đơn hai bên đã khai báo thuế: sai mst, địa chỉ, tên doanh nghiệp, sai sót liên quan: Sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất, tiền thuế GTGT, nội dung hàng hóa (đã kê khai thuế) nhưng khách hàng nhất định đòi hủy bắt viết hóa đơn mới
    + Bước 01: Hai Bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản).
    + Bước 02: Thu hồi (lấy lại) hóa đơn Viết sai đã giao cho người mua trước đó. Sau đó tiến hành gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai và lưu giữ chúng.lấy ghim bấm kẹp ngay tại cuốg 3 liên viết sai
    + Bước 03: Xuất lại hóa đơn mới đúng (theo đúng quy định ).

    + Bước 04: Về tờ khai thuế GTGT: Lập KHBS điêu chính thuế GTGT bổ sung điểu chỉnh giảm kỳ giảm số thuế đầu ra phải nộp , tăng số thuế được khấu trừ và chỉnh vào chỉ tiêu [38] kỳ hiện tại làm làm điểu chỉnh làm tăng số thuế được khấu trừ
    Về báo cáo sử dụng hóa đơn: Hóa đơn thu hồi xóa bỏ khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15]
    *Chú ý: Ngày trên hóa đơn mới là ngày lập biên bản thu hồi. Xét về góc độ pháp lý cả bên bán và bên mua đều làm sai hoặc một bên bán hoặc mua không hiểu và vận dụng sai


    *Chi tiết tại:
    – Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014
    – Điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
    1. motmotmot101010 thích bài này.
    2. Viết trả lời
  13. 22 Tháng hai 2011 tại Hóa đơn, chứng từ

    Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

    Xin chào cả nhà
    Bên mình là kinh doanh nhà hàng( ăn nhẹ và giải khát...), các bạn cho mình hỏi xuất hóa đơn nhà hàng thì ghi nội dung như thế nào ghi chi tiết ra hay là ghi chung chung..., bên mình là do chi cục thuế Q1 quản lý, các bạn nào làm trong ngành này thì chỉ cho mình biết với nhé.
    cám ơn nhiều
    1. Xem thêm 33 bình luận
    2. hoannang
      hoannang
      Ðề: Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

      Bên mình cũng có nhà hàng và khi xuất hóa đơn GTGT : Nếu : 1. Khách hàng là công ty đến ăn...
      Xem Thêm
    3. pemeo101010
      pemeo101010
      Xin chào các a/c !!
      Em cũng mới làm kế toán cho nhà hàng quán cà phê nên còn vướng nhiều vấn đề.

      1. em mới xuất cả cuốn hóa đơn ( em lập 1 bảng...
      Xem Thêm
    4. caphebmt
      caphebmt
      Mình quyết toán o Cục thuế HN rồi, cán bộ thuế hướng dẫn là ghi: "Tiếp khách ăn uống" như thế vừa thể hiện được mặt hàng và mục đích sứ dụng
    5. ái thương
      ái thương
      Cho E hỏi các anh chị một chút ạ. Công ty Em mới mở nhà hàng. Em không biết công ty E đã đủ giấy tờ để được xuất hóa đơn dịch vụ ăn uống chưa.... Xem Thêm
    6. mlcl
      mlcl
      Hi cả nhà,

      Em có cái hóa đơn " dịch vụ ăn uống" có bill kèm theo nhưng hóa đơn tên công ty khác còn bill thì tên quán khác địa chỉ khác nhau....
      Xem Thêm
    7. Viết trả lời
  14. mvp2006
    mvp2006 7 Tháng tám 2009 tại Ứng dụng Access

    Phần mềm kế toán access

    1. Xem thêm 63 bình luận
    2. chudinhxinh
      chudinhxinh
      Ðề: Phần mềm kế toán access

      Phần mềm update phiên bản 02
      Pass: 1...
      Xem Thêm
    3. chudinhxinh
      chudinhxinh
    4. giay do
      giay do
      Ðề: Phần mềm kế toán access

      Anh cho e hỏi về phần mềm là nếu khi xác định kết quả kinh doanh là lỗ , không nộp thuế tndn thì khi cuối năm...
      Xem Thêm
    5. trankienkt
      trankienkt
      Phần mền rất tốt. Xin người viết có the cho pass để người dùng có the chinh sữa tí dc ko. Tôi rất cam ơn
    6. chudinhxinh
      chudinhxinh
      Phần mềm AccountPro200: dùng tốt cho WinXP, Win 8, Win10 và access office 2003,2010,2007 (Win7 sài bình thường nhưng sẽ ko thể tiếp tục sử dụng... Xem Thêm
    7. Viết trả lời