P
Chào các bạn, đơn vị mình là đơn vị hành chính trực thuộc Sở;
1. Có một dự án nước ngoài viện trợ không hoàn lại một số tài sản cố định để sử dụng cho dự án. Bên mình đã nhận một số tài sản này vào tháng 10/2009 tức là năm ngoái rồi nhưng anh kế toán cũ chưa đưa vào sổ sách vậy mình hạch toán thế này vào năm nay không biết đúng không?
Nợ TK211
Có TK 642
Đồng thời
Nợ TK 662
Có TK 466
2. Năm nay họ tiếp tục đưa về một số tài sản nữa nhưng bên mình chỉ nhận thôi còn đơn vị khác cũng trực thuộc Sở sử dụng. Mình thấy nó không đúng, sao lại mình nhận, theo dõi, quản lý mà bên kia sử dụng thì khác nào " ngửa mặt kêu trời", mà đơn vị kia cũng là đơn vị dự toán. Mình muốn làm các thủ tục để đơn vị kia nhận, sử dụng và quản lý kế toán bên mình không theo dõi tài sản này. Có văn bản nào nói vấn đề này không, giúp mình với.
1. Có một dự án nước ngoài viện trợ không hoàn lại một số tài sản cố định để sử dụng cho dự án. Bên mình đã nhận một số tài sản này vào tháng 10/2009 tức là năm ngoái rồi nhưng anh kế toán cũ chưa đưa vào sổ sách vậy mình hạch toán thế này vào năm nay không biết đúng không?
Nợ TK211
Có TK 642
Đồng thời
Nợ TK 662
Có TK 466
2. Năm nay họ tiếp tục đưa về một số tài sản nữa nhưng bên mình chỉ nhận thôi còn đơn vị khác cũng trực thuộc Sở sử dụng. Mình thấy nó không đúng, sao lại mình nhận, theo dõi, quản lý mà bên kia sử dụng thì khác nào " ngửa mặt kêu trời", mà đơn vị kia cũng là đơn vị dự toán. Mình muốn làm các thủ tục để đơn vị kia nhận, sử dụng và quản lý kế toán bên mình không theo dõi tài sản này. Có văn bản nào nói vấn đề này không, giúp mình với.

