Hạch toán tài sản trong đơn vị hành chính

  • Thread starter phuongqn
  • Ngày gửi
P

phuongqn

Trung cấp
2/4/07
93
2
8
Một nơi xa...
Chào các bạn, đơn vị mình là đơn vị hành chính trực thuộc Sở;
1. Có một dự án nước ngoài viện trợ không hoàn lại một số tài sản cố định để sử dụng cho dự án. Bên mình đã nhận một số tài sản này vào tháng 10/2009 tức là năm ngoái rồi nhưng anh kế toán cũ chưa đưa vào sổ sách vậy mình hạch toán thế này vào năm nay không biết đúng không?
Nợ TK211
Có TK 642
Đồng thời
Nợ TK 662
Có TK 466
2. Năm nay họ tiếp tục đưa về một số tài sản nữa nhưng bên mình chỉ nhận thôi còn đơn vị khác cũng trực thuộc Sở sử dụng. Mình thấy nó không đúng, sao lại mình nhận, theo dõi, quản lý mà bên kia sử dụng thì khác nào " ngửa mặt kêu trời", mà đơn vị kia cũng là đơn vị dự toán. Mình muốn làm các thủ tục để đơn vị kia nhận, sử dụng và quản lý kế toán bên mình không theo dõi tài sản này. Có văn bản nào nói vấn đề này không, giúp mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranthanhluan19

Guest
dúng
ben nào nhận bên đó hạch toán
 
D

duongthaotic

Guest
23/9/10
11
0
0
43
Thái Nguyên
Theo mình thì mình hạch toán luôn là: Nợ 211/ Có 466.
Cách của bạn mình ko hiểu lắm vì 2 TK 642 và 662 sẽ còn số dư đến cuối năm và không biết bạn định kết chuyển như thế nào? Rất phức tạp.
Còn về việc đơn vị khác dùng Tài sản thì bạn làm 1 cái biên bản giao nhận tài sản theo mẫu trong QĐ 19/2006, nhưng phải thêm 1 lưu ý là đơn vị nhận tài sản có trách nhiệm theo dõi và quản lý tài sản đó.
Còn nếu không tốt nhất bạn nên tư vấn sếp làm công văn đề nghị ban dự án đó điều chuyển trực tiếp cho đơn vị sử dụng.
 
P

phuongqn

Trung cấp
2/4/07
93
2
8
Một nơi xa...
Mình xin lỗi, mình hạch toán thế này cơ:
Nợ TK 211/Có TK 462
Đồng thời: Nợ TK 662/Có TK 466
Giúp mình với....
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Bạn chỉ được hạch toán Nợ TK 211x có 461; 462 khi bạn đã có chứng từ (hoàn thành thủ tục) ghi thu vào ngân sách. (Vì đây là tài sản nhận viện trợ)
 
P

phuongqn

Trung cấp
2/4/07
93
2
8
Một nơi xa...
Bạn chỉ được hạch toán Nợ TK 211x có 461; 462 khi bạn đã có chứng từ (hoàn thành thủ tục) ghi thu vào ngân sách. (Vì đây là tài sản nhận viện trợ)

Mình thì hiểu nếu chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận TSCĐ thì hạch toán: Nợ 211/Có 521 đồng thời ghi Nợ TK 662/Có 466. Khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ghi Nợ 521/Có 462.
 

Xem nhiều